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关于对中心小学财务审计中存在问题的通报特征码bfyoaycwsetojfbjexxo * 根据干部离任等相关文件规定,因中心小学法人变更,近期教育局组织人员对学校20xx年至20xx年度的财务进行审计。通过审计,发现存在以下问题:学校财务管理不规范,未按规定做到校务公开和财务公开;审批手续不到位,如出差报销、加班补贴,大多无审核、审批手续,属自报自销; 学校支出的票据管理不规范,如招待费和购买办公用品的票据大多都是普通的收款收据和白条;并且还违反规定报销手机费。同时,在学校资金极为紧张的情况下,校领导还设立各种名目多头拿补贴,每年除教师自筹工资和包干的公用经费外,可支配的收入极为有限,学校没有从发展的角度出发,进行合理的规划,致力于改善学校的办学条件,而是很大一部分被盲目且不合理的使用。 根据以上事实,作为原中心小学的负责人负有领导责任,决定对中心小学财务状况审计中存在问题进行全县通报,对相关责任人和违纪行为将另行处理。现针对全县中小学校财务管理重申以下几点,各校应引以为戒,引起高度重视。1、中小学预算外收支要严格执行保工资、保运转、保安全的“三保”原则,即首先保证教师自筹工资的发放,保证学校正常运转的公用经费支出,保证校点维修等安全支出。2、中小学校长和班子成员一律不得擅自领取通信补贴。3、中小学发放教师福利费和行政班子成员发放行政补贴,要经校委会研究通过才能执行,不能巧立各种名目拿补贴。4、中小学所有的支出要严格执行“一支笔”审批手续,校长本人的支出由班子成员审核证明后,方可报销。5、中小学支出的票据要规范,报销的发票上有经办人或证明人签字,必须符合县财政结算中心教育分中心制定的原始凭证的主要内容和基本要求的规定。各校仍要一如既往的坚持勤俭办学的方针,要切合学校实际,量入为出,本着一切为了加快学校发展的原则,

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