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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢结构货架项目立项申请报告钢结构货架项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17366.51万元,同比增长16.93%(2514.50万元)。其中,主营业业务钢结构货架生产及销售收入为15984.87万元,占营业总收入的92.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3649.66万元,较去年同期相比增长330.76万元,增长率9.97%;实现净利润2737.24万元,较去年同期相比增长285.34万元,增长率11.64%。二、项目概况(一)项目名称钢结构货架项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积46083.03平方米(折合约69.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度170.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46083.03平方米,建筑物基底占地面积24700.50平方米,总建筑面积46543.86平方米,其中:规划建设主体工程29765.11平方米,项目规划绿化面积2685.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费4512.21万元。(七)节能分析“钢结构货架项目建设项目”,年用电量475828.37千瓦时,年总用水量17671.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.99吨标准煤/年。达产年综合节能量17.92吨标准煤/年,项目总节能率27.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14785.78万元,其中:固定资产投资11802.64万元,占项目总投资的79.82%;流动资金2983.14万元,占项目总投资的20.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22293.00万元,总成本费用17229.38万元,税金及附加268.14万元,利润总额5063.62万元,利税总额6030.19万元,税后净利润3797.72万元,达产年纳税总额2232.47万元;达产年投资利润率34.25%,投资利税率40.78%,投资回报率25.68%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位430个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区钢结构货架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区钢结构货架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钢结构货架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位430个,达产年纳税总额2232.47万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.25%,投资利税率40.78%,全部投资回报率25.68%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46083.0369.09亩1.1容积率1.011.2建筑系数53.60%1.3投资强度万元/亩170.831.4基底面积平方米24700.501.5总建筑面积平方米46543.861.6绿化面积平方米2685.86绿化率5.77%2总投资万元14785.782.1固定资产投资万元11802.642.1.1土建工程投资万元3481.712.1.1.1土建工程投资占比万元23.55%2.1.2设备投资万元4512.212.1.2.1设备投资占比30.52%2.1.3其它投资万元3808.722.1.3.1其它投资占比25.76%2.1.4固定资产投资占比79.82%2.2流动资金万元2983.142.2.1流动资金占比20.18%3收入万元22293.004总成本万元17229.385利润总额万元5063.626净利润万元3797.727所得税万元1.018增值税万元698.439税金及附加万元268.1410纳税总额万元2232.4711利税总额万元6030.1912投资利润率34.25%13投资利税率40.78%14投资回报率25.68%15回收期年5.3916设备数量台(套)15717年用电量千瓦时475828.3718年用水量立方米17671.7519总能耗吨标准煤59.9920节能率27.71%21节能量吨标准煤17.9222员工数量人430第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度170.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17463.2517463.2529765.1129765.112449.231.1主要生产车间10477.9510477.9517859.0717859.071518.521.2辅助生产车间5588.245588.249524.849524.84783.751.3其他生产车间1397.061397.061726.381726.38146.952仓储工程3705.073705.0710906.1910906.19652.672.1成品贮存926.27926.272726.552726.55163.172.2原料仓储1926.641926.645671.225671.22339.392.3辅助材料仓库852.17852.172508.422508.42150.113供配电工程197.60197.60197.60197.6013.303.1供配电室197.60197.60197.60197.6013.304给排水工程227.24227.24227.24227.2411.904.1给排水227.24227.24227.24227.2411.905服务性工程2346.552346.552346.552346.55140.435.1办公用房1060.331060.331060.331060.3366.255.2生活服务1286.221286.221286.221286.2283.256消防及环保工程661.97661.97661.97661.9744.576.1消防环保工程661.97661.97661.97661.9744.577项目总图工程98.8098.8098.8098.8090.387.1场地及道路硬化6780.961341.291341.297.2场区围墙1341.296780.966780.967.3安全保卫室98.8098.8098.8098.808绿化工程2263.6279.23合计24700.5046543.8646543.863481.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9688.20万元,占计划投资的65.52%。其中:完成固定资产投资6633.23万元,占总投资的68.47%;完成流动资金投资3054.97,占总投资的31.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9688.201.1完成比例65.52%2完成固定资产投资万元6633.232.1完成比例68.47%3完成流动资金投资万元3054.973.1完成比例31.53%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员430人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元1385.252工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元365.543企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元118.254品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元198.535其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元103.426职工工资总额万元11955.14五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11802.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3481.714512.21170.8311802.641.1工程费用万元3481.714512.2114938.281.1.1建筑工程费用万元3481.713481.7123.55%1.1.2设备购置及安装费万元4512.214512.2130.52%1.2工程建设其他费用万元3808.723808.7225.76%1.2.1无形资产万元2132.602132.601.3预备费万元1676.121676.121.3.1基本预备费万元728.78728.781.3.2涨价预备费万元947.34947.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元11802.6411802.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2983.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14938.287333.9912391.7814938.2814938.2814938.281.1应收账款万元4481.482016.673361.114481.484481.484481.481.2存货万元6722.233025.005041.676722.236722.236722.231.2.1原辅材料万元2016.67907.501512.502016.672016.672016.671.2.2燃料动力万元100.8345.3875.63100.83100.83100.831.2.3在产品万元3092.231391.502319.173092.233092.233092.231.2.4产成品万元1512.50680.631134.381512.501512.501512.501.3现金万元3734.571680.562800.933734.573734.573734.572流动负债万元11955.145379.818966.3611955.1411955.1411955.142.1应付账款万元11955.145379.818966.3611955.1411955.1411955.143流动资金万元2983.141342.412237.362983.142983.142983.144铺底流动资金万元994.37447.47745.78994.37994.37994.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14785.78万元,其中:固定资产投资11802.64万元,占项目总投资的79.82%;流动资金2983.14万元,占项目总投资的20.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3481.71万元,占项目总投资的23.55%;设备购置费4512.21万元,占项目总投资的30.52%;其它投资3808.72万元,占项目总投资的25.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11802.64+2983.14=14785.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11802.6479.82%1.1项目建设投资万元11802.6479.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2983.1420.18%3总投资万元万元14785.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10031.85万元,总成本5206.19万元,利润总额4825.66万元,净利润222.05万元,增值税314.29万元,税金及附加3619.24万元,所得税1206.41万元;第二年收入16719.75万元,总成本7540.58万元,利润总额9179.17万元,净利润6884.38万元,增值税523.82万元,税金及附加247.19万元,所得税2294.79万元;第三年生产负荷100%,收入22293.00万元,总成本17229.38万元,利润总额5063.62万元,净利润3797.72万元,增值税698.43万元,税金及附加268.14万元,所得税1265.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22293.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=698.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10031.8516719.7522293.0022293.0022293.001.1钢结构货架万元10031.8516719.7522293.0022293.0022293.002现价增加值万元3210.195350.327133.767133.767133.763增值税万元314.
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