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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手术钳项目立项申请报告手术钳项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入21457.39万元,同比增长17.59%(3210.30万元)。其中,主营业业务手术钳生产及销售收入为19143.67万元,占营业总收入的89.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4108.07万元,较去年同期相比增长981.24万元,增长率31.38%;实现净利润3081.05万元,较去年同期相比增长303.96万元,增长率10.95%。二、项目概况(一)项目名称手术钳项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积27713.85平方米(折合约41.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度192.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27713.85平方米,建筑物基底占地面积17972.43平方米,总建筑面积32979.48平方米,其中:规划建设主体工程22040.09平方米,项目规划绿化面积1852.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2798.09万元。(七)节能分析“手术钳项目建设项目”,年用电量767037.28千瓦时,年总用水量15282.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.58吨标准煤/年。达产年综合节能量26.96吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11228.27万元,其中:固定资产投资8006.27万元,占项目总投资的71.30%;流动资金3222.00万元,占项目总投资的28.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25239.00万元,总成本费用20120.46万元,税金及附加195.58万元,利润总额5118.54万元,利税总额6020.13万元,税后净利润3838.90万元,达产年纳税总额2181.22万元;达产年投资利润率45.59%,投资利税率53.62%,投资回报率34.19%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位444个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地手术钳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地手术钳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“手术钳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位444个,达产年纳税总额2181.22万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.59%,投资利税率53.62%,全部投资回报率34.19%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27713.8541.55亩1.1容积率1.191.2建筑系数64.85%1.3投资强度万元/亩192.691.4基底面积平方米17972.431.5总建筑面积平方米32979.481.6绿化面积平方米1852.10绿化率5.62%2总投资万元11228.272.1固定资产投资万元8006.272.1.1土建工程投资万元2674.972.1.1.1土建工程投资占比万元23.82%2.1.2设备投资万元2798.092.1.2.1设备投资占比24.92%2.1.3其它投资万元2533.212.1.3.1其它投资占比22.56%2.1.4固定资产投资占比71.30%2.2流动资金万元3222.002.2.1流动资金占比28.70%3收入万元25239.004总成本万元20120.465利润总额万元5118.546净利润万元3838.907所得税万元1.198增值税万元706.019税金及附加万元195.5810纳税总额万元2181.2211利税总额万元6020.1312投资利润率45.59%13投资利税率53.62%14投资回报率34.19%15回收期年4.4216设备数量台(套)6717年用电量千瓦时767037.2818年用水量立方米15282.0819总能耗吨标准煤95.5820节能率20.59%21节能量吨标准煤26.9622员工数量人444第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度192.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12706.5112706.5122040.0922040.091966.441.1主要生产车间7623.917623.9113224.0513224.051219.191.2辅助生产车间4066.084066.087052.837052.83629.261.3其他生产车间1016.521016.521278.331278.33117.992仓储工程2695.862695.867110.607110.60461.392.1成品贮存673.97673.971777.651777.65115.352.2原料仓储1401.851401.853697.513697.51239.922.3辅助材料仓库620.05620.051635.441635.44106.123供配电工程143.78143.78143.78143.7810.503.1供配电室143.78143.78143.78143.7810.504给排水工程165.35165.35165.35165.359.394.1给排水165.35165.35165.35165.359.395服务性工程1707.381707.381707.381707.38110.795.1办公用房1023.771023.771023.771023.7765.905.2生活服务683.61683.61683.61683.6145.596消防及环保工程481.66481.66481.66481.6635.166.1消防环保工程481.66481.66481.66481.6635.167项目总图工程71.8971.8971.8971.8923.647.1场地及道路硬化4643.07960.81960.817.2场区围墙960.814643.074643.077.3安全保卫室71.8971.8971.8971.898绿化工程1647.5357.66合计17972.4332979.4832979.482674.97六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8192.41万元,占计划投资的72.96%。其中:完成固定资产投资5967.63万元,占总投资的72.84%;完成流动资金投资2224.78,占总投资的27.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8192.411.1完成比例72.96%2完成固定资产投资万元5967.632.1完成比例72.84%3完成流动资金投资万元2224.783.1完成比例27.16%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员444人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3021.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1673.132工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元376.063企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元125.394品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元208.695其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元148.146职工工资总额万元13942.03五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8006.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2674.972798.09192.698006.271.1工程费用万元2674.972798.0917164.031.1.1建筑工程费用万元2674.972674.9723.82%1.1.2设备购置及安装费万元2798.092798.0924.92%1.2工程建设其他费用万元2533.212533.2122.56%1.2.1无形资产万元1173.161173.161.3预备费万元1360.051360.051.3.1基本预备费万元695.64695.641.3.2涨价预备费万元664.41664.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元8006.278006.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3222.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17164.0311973.4212119.7417164.0317164.0317164.031.1应收账款万元5149.213346.993861.915149.215149.215149.211.2存货万元7723.815020.485792.867723.817723.817723.811.2.1原辅材料万元2317.141506.141737.862317.142317.142317.141.2.2燃料动力万元115.8675.3186.89115.86115.86115.861.2.3在产品万元3552.952309.422664.713552.953552.953552.951.2.4产成品万元1737.861129.611303.391737.861737.861737.861.3现金万元4291.012789.153218.264291.014291.014291.012流动负债万元13942.039062.3210456.5213942.0313942.0313942.032.1应付账款万元13942.039062.3210456.5213942.0313942.0313942.033流动资金万元3222.002094.302416.503222.003222.003222.004铺底流动资金万元1073.99698.10805.501073.991073.991073.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11228.27万元,其中:固定资产投资8006.27万元,占项目总投资的71.30%;流动资金3222.00万元,占项目总投资的28.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2674.97万元,占项目总投资的23.82%;设备购置费2798.09万元,占项目总投资的24.92%;其它投资2533.21万元,占项目总投资的22.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8006.27+3222.00=11228.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8006.2771.30%1.1项目建设投资万元8006.2771.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3222.0028.70%3总投资万元万元11228.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16405.35万元,总成本15044.23万元,利润总额1361.12万元,净利润165.92万元,增值税458.91万元,税金及附加1020.84万元,所得税340.28万元;第二年收入18929.25万元,总成本16859.00万元,利润总额2070.25万元,净利润1552.69万元,增值税529.51万元,税金及附加174.40万元,所得税517.56万元;第三年生产负荷100%,收入25239.00万元,总成本20120.46万元,利润总额5118.54万元,净利润3838.90万元,增值税706.01万元,税金及附加195.58万元,所得税1279.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25239.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16405.3518929.2525239.0025239.0025239.001.1手术钳万元16405.3518929.2525239.0025239.0025239.002现价增加值万元5249.716057.368076.488076.
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