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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机接线板项目立项申请报告电机接线板项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入6111.42万元,同比增长15.07%(800.41万元)。其中,主营业业务电机接线板生产及销售收入为5297.12万元,占营业总收入的86.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1355.23万元,较去年同期相比增长227.92万元,增长率20.22%;实现净利润1016.42万元,较去年同期相比增长104.07万元,增长率11.41%。二、项目概况(一)项目名称电机接线板项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33216.60平方米(折合约49.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.07%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度172.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33216.60平方米,建筑物基底占地面积23607.04平方米,总建筑面积52150.06平方米,其中:规划建设主体工程39540.55平方米,项目规划绿化面积3352.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3580.19万元。(七)节能分析“电机接线板项目建设项目”,年用电量1124803.58千瓦时,年总用水量5937.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.75吨标准煤/年。达产年综合节能量46.25吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9912.79万元,其中:固定资产投资8578.55万元,占项目总投资的86.54%;流动资金1334.24万元,占项目总投资的13.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9835.00万元,总成本费用7628.14万元,税金及附加169.39万元,利润总额2206.86万元,利税总额2680.64万元,税后净利润1655.14万元,达产年纳税总额1025.50万元;达产年投资利润率22.26%,投资利税率27.04%,投资回报率16.70%,全部投资回收期7.49年,提供就业职位177个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区电机接线板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区电机接线板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电机接线板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位177个,达产年纳税总额1025.50万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.26%,投资利税率27.04%,全部投资回报率16.70%,全部投资回收期7.49年,固定资产投资回收期7.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33216.6049.80亩1.1容积率1.571.2建筑系数71.07%1.3投资强度万元/亩172.261.4基底面积平方米23607.041.5总建筑面积平方米52150.061.6绿化面积平方米3352.87绿化率6.43%2总投资万元9912.792.1固定资产投资万元8578.552.1.1土建工程投资万元4356.402.1.1.1土建工程投资占比万元43.95%2.1.2设备投资万元3580.192.1.2.1设备投资占比36.12%2.1.3其它投资万元641.962.1.3.1其它投资占比6.48%2.1.4固定资产投资占比86.54%2.2流动资金万元1334.242.2.1流动资金占比13.46%3收入万元9835.004总成本万元7628.145利润总额万元2206.866净利润万元1655.147所得税万元1.578增值税万元304.399税金及附加万元169.3910纳税总额万元1025.5011利税总额万元2680.6412投资利润率22.26%13投资利税率27.04%14投资回报率16.70%15回收期年7.4916设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1124803.5818年用水量立方米5937.5519总能耗吨标准煤138.7520节能率21.14%21节能量吨标准煤46.2522员工数量人177第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.07%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度172.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16690.1816690.1839540.5539540.553633.361.1主要生产车间10014.1110014.1123724.3323724.332252.681.2辅助生产车间5340.865340.8612652.9812652.981162.681.3其他生产车间1335.211335.212293.352293.35218.002仓储工程3541.063541.068196.188196.18547.742.1成品贮存885.26885.262049.052049.05136.942.2原料仓储1841.351841.354262.014262.01284.822.3辅助材料仓库814.44814.441885.121885.12125.983供配电工程188.86188.86188.86188.8614.203.1供配电室188.86188.86188.86188.8614.204给排水工程217.18217.18217.18217.1812.704.1给排水217.18217.18217.18217.1812.705服务性工程2242.672242.672242.672242.67149.875.1办公用房1301.901301.901301.901301.9073.385.2生活服务940.77940.77940.77940.7780.226消防及环保工程632.67632.67632.67632.6747.576.1消防环保工程632.67632.67632.67632.6747.577项目总图工程94.4394.4394.4394.43-142.847.1场地及道路硬化6575.341034.251034.257.2场区围墙1034.256575.346575.347.3安全保卫室94.4394.4394.4394.438绿化工程2680.0293.80合计23607.0452150.0652150.064356.40六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5534.01万元,占计划投资的55.83%。其中:完成固定资产投资4377.31万元,占总投资的79.10%;完成流动资金投资1156.70,占总投资的20.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5534.011.1完成比例55.83%2完成固定资产投资万元4377.312.1完成比例79.10%3完成流动资金投资万元1156.703.1完成比例20.90%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员177人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元614.282工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元181.333企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元45.504品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元79.305其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元56.986职工工资总额万元5350.07五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8578.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4356.403580.19172.268578.551.1工程费用万元4356.403580.196684.311.1.1建筑工程费用万元4356.404356.4043.95%1.1.2设备购置及安装费万元3580.193580.1936.12%1.2工程建设其他费用万元641.96641.966.48%1.2.1无形资产万元329.48329.481.3预备费万元312.48312.481.3.1基本预备费万元172.28172.281.3.2涨价预备费万元140.20140.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元8578.558578.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1334.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6684.314457.485257.946684.316684.316684.311.1应收账款万元2005.291303.441604.232005.292005.292005.291.2存货万元3007.941955.162406.353007.943007.943007.941.2.1原辅材料万元902.38586.55721.91902.38902.38902.381.2.2燃料动力万元45.1229.3336.1045.1245.1245.121.2.3在产品万元1383.65899.371106.921383.651383.651383.651.2.4产成品万元676.79439.91541.43676.79676.79676.791.3现金万元1671.081086.201336.861671.081671.081671.082流动负债万元5350.073477.554280.065350.075350.075350.072.1应付账款万元5350.073477.554280.065350.075350.075350.073流动资金万元1334.24867.261067.391334.241334.241334.244铺底流动资金万元444.74289.09355.80444.74444.74444.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9912.79万元,其中:固定资产投资8578.55万元,占项目总投资的86.54%;流动资金1334.24万元,占项目总投资的13.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4356.40万元,占项目总投资的43.95%;设备购置费3580.19万元,占项目总投资的36.12%;其它投资641.96万元,占项目总投资的6.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8578.55+1334.24=9912.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8578.5586.54%1.1项目建设投资万元8578.5586.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1334.2413.46%3总投资万元万元9912.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6392.75万元,总成本3232.75万元,利润总额3160.00万元,净利润156.61万元,增值税197.85万元,税金及附加2370.00万元,所得税790.00万元;第二年收入7868.00万元,总成本3800.37万元,利润总额4067.63万元,净利润3050.72万元,增值税243.51万元,税金及附加162.09万元,所得税1016.91万元;第三年生产负荷100%,收入9835.00万元,总成本7628.14万元,利润总额2206.86万元,净利润1655.14万元,增值税304.39万元,税金及附加169.39万元,所得税551.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9835.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=304.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6392.757868.009835.009835.009835.001.1电机接线板万元6392.757868.009835.009835.009835.002现价增加值万元2045.682517.763147.2
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