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泓域咨询MACRO/ 塑料珠帘投资项目立项申请报告塑料珠帘投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7138.38万元,同比增长10.17%(658.76万元)。其中,主营业业务塑料珠帘生产及销售收入为6346.62万元,占营业总收入的88.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1620.80万元,较去年同期相比增长184.25万元,增长率12.83%;实现净利润1215.60万元,较去年同期相比增长239.56万元,增长率24.54%。二、项目概况(一)项目名称塑料珠帘投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25479.40平方米(折合约38.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.38%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度186.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25479.40平方米,建筑物基底占地面积19970.75平方米,总建筑面积30575.28平方米,其中:规划建设主体工程18480.55平方米,项目规划绿化面积2122.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1929.65万元。(七)节能分析“塑料珠帘投资项目建设项目”,年用电量674524.14千瓦时,年总用水量9911.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.75吨标准煤/年。达产年综合节能量30.98吨标准煤/年,项目总节能率23.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9038.62万元,其中:固定资产投资7131.94万元,占项目总投资的78.91%;流动资金1906.68万元,占项目总投资的21.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13170.00万元,总成本费用10375.59万元,税金及附加148.17万元,利润总额2794.41万元,利税总额3328.02万元,税后净利润2095.81万元,达产年纳税总额1232.21万元;达产年投资利润率30.92%,投资利税率36.82%,投资回报率23.19%,全部投资回收期5.81年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区塑料珠帘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区塑料珠帘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料珠帘投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1232.21万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.92%,投资利税率36.82%,全部投资回报率23.19%,全部投资回收期5.81年,固定资产投资回收期5.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25479.4038.20亩1.1容积率1.201.2建筑系数78.38%1.3投资强度万元/亩186.701.4基底面积平方米19970.751.5总建筑面积平方米30575.281.6绿化面积平方米2122.13绿化率6.94%2总投资万元9038.622.1固定资产投资万元7131.942.1.1土建工程投资万元2378.822.1.1.1土建工程投资占比万元26.32%2.1.2设备投资万元1929.652.1.2.1设备投资占比21.35%2.1.3其它投资万元2823.472.1.3.1其它投资占比31.24%2.1.4固定资产投资占比78.91%2.2流动资金万元1906.682.2.1流动资金占比21.09%3收入万元13170.004总成本万元10375.595利润总额万元2794.416净利润万元2095.817所得税万元1.208增值税万元385.449税金及附加万元148.1710纳税总额万元1232.2111利税总额万元3328.0212投资利润率30.92%13投资利税率36.82%14投资回报率23.19%15回收期年5.8116设备数量台(套)11317年用电量千瓦时674524.1418年用水量立方米9911.2519总能耗吨标准煤83.7520节能率23.26%21节能量吨标准煤30.9822员工数量人231第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度,注重引强引大,大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心,利用其技术溢出和带动效应,培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业,重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业,为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务,降低企业进出口成本,促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设,走出去参与境外经贸合作区建设,拓展发展空间。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.38%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度186.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14119.3214119.3218480.5518480.551581.611.1主要生产车间8471.598471.5911088.3311088.33980.601.2辅助生产车间4518.184518.185913.785913.78506.121.3其他生产车间1129.551129.551071.871071.8794.902仓储工程2995.612995.617861.577861.57489.322.1成品贮存748.90748.901965.391965.39122.332.2原料仓储1557.721557.724088.024088.02254.452.3辅助材料仓库688.99688.991808.161808.16112.543供配电工程159.77159.77159.77159.7711.193.1供配电室159.77159.77159.77159.7711.194给排水工程183.73183.73183.73183.7310.014.1给排水183.73183.73183.73183.7310.015服务性工程1897.221897.221897.221897.22118.095.1办公用房946.27946.27946.27946.2768.435.2生活服务950.95950.95950.95950.9557.696消防及环保工程535.22535.22535.22535.2237.486.1消防环保工程535.22535.22535.22535.2237.487项目总图工程79.8879.8879.8879.8850.667.1场地及道路硬化5068.24934.68934.687.2场区围墙934.685068.245068.247.3安全保卫室79.8879.8879.8879.888绿化工程2298.7980.46合计19970.7530575.2830575.282378.82六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4765.95万元,占计划投资的52.73%。其中:完成固定资产投资3456.69万元,占总投资的72.53%;完成流动资金投资1309.26,占总投资的27.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4765.951.1完成比例52.73%2完成固定资产投资万元3456.692.1完成比例72.53%3完成流动资金投资万元1309.263.1完成比例27.47%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元846.492工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元225.133企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元68.124品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元93.505其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.395.3年工资额万元58.306职工工资总额万元8009.41五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7131.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2378.821929.65186.707131.941.1工程费用万元2378.821929.659916.091.1.1建筑工程费用万元2378.822378.8226.32%1.1.2设备购置及安装费万元1929.651929.6521.35%1.2工程建设其他费用万元2823.472823.4731.24%1.2.1无形资产万元1588.811588.811.3预备费万元1234.661234.661.3.1基本预备费万元566.76566.761.3.2涨价预备费万元667.90667.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7131.947131.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1906.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9916.095205.527040.099916.099916.099916.091.1应收账款万元2974.831784.902379.862974.832974.832974.831.2存货万元4462.242677.343569.794462.244462.244462.241.2.1原辅材料万元1338.67803.201070.941338.671338.671338.671.2.2燃料动力万元66.9340.1653.5566.9366.9366.931.2.3在产品万元2052.631231.581642.102052.632052.632052.631.2.4产成品万元1004.00602.40803.201004.001004.001004.001.3现金万元2479.021487.411983.222479.022479.022479.022流动负债万元8009.414805.656407.538009.418009.418009.412.1应付账款万元8009.414805.656407.538009.418009.418009.413流动资金万元1906.681144.011525.341906.681906.681906.684铺底流动资金万元635.55381.34508.45635.55635.55635.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9038.62万元,其中:固定资产投资7131.94万元,占项目总投资的78.91%;流动资金1906.68万元,占项目总投资的21.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2378.82万元,占项目总投资的26.32%;设备购置费1929.65万元,占项目总投资的21.35%;其它投资2823.47万元,占项目总投资的31.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7131.94+1906.68=9038.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7131.9478.91%1.1项目建设投资万元7131.9478.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1906.6821.09%3总投资万元万元9038.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7902.00万元,总成本20885.69万元,利润总额-12983.69万元,净利润129.67万元,增值税231.26万元,税金及附加-9737.77万元,所得税-3245.92万元;第二年收入10536.00万元,总成本26298.23万元,利润总额-15762.23万元,净利润-11821.67万元,增值税308.35万元,税金及附加138.92万元,所得税-3940.56万元;第三年生产负荷100%,收入13170.00万元,总成本10375.59万元,利润总额2794.41万元,净利润2095.81万元,增值税385.44万元,税金及附加148.17万元,所得税698.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13170.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=385.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7902.0010536.0013170.0013170.0013170.001.1塑料珠帘万元7902.0010536.0013170.0013170.0013170.002现价增加值万元2528.64337

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