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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑用石材品项目立项申请报告建筑用石材品项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入29385.48万元,同比增长25.75%(6016.72万元)。其中,主营业业务建筑用石材品生产及销售收入为23984.84万元,占营业总收入的81.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5734.78万元,较去年同期相比增长1264.37万元,增长率28.28%;实现净利润4301.09万元,较去年同期相比增长539.26万元,增长率14.34%。二、项目概况(一)项目名称建筑用石材品项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积30948.80平方米(折合约46.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.09%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度193.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30948.80平方米,建筑物基底占地面积22929.97平方米,总建筑面积42399.86平方米,其中:规划建设主体工程32087.67平方米,项目规划绿化面积2702.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3833.81万元。(七)节能分析“建筑用石材品项目建设项目”,年用电量1236600.47千瓦时,年总用水量19250.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.62吨标准煤/年。达产年综合节能量56.82吨标准煤/年,项目总节能率28.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13299.85万元,其中:固定资产投资8973.76万元,占项目总投资的67.47%;流动资金4326.09万元,占项目总投资的32.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31678.00万元,总成本费用24973.41万元,税金及附加234.77万元,利润总额6704.59万元,利税总额7864.13万元,税后净利润5028.44万元,达产年纳税总额2835.69万元;达产年投资利润率50.41%,投资利税率59.13%,投资回报率37.81%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位461个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区建筑用石材品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区建筑用石材品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑用石材品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位461个,达产年纳税总额2835.69万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.41%,投资利税率59.13%,全部投资回报率37.81%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30948.8046.40亩1.1容积率1.371.2建筑系数74.09%1.3投资强度万元/亩193.401.4基底面积平方米22929.971.5总建筑面积平方米42399.861.6绿化面积平方米2702.80绿化率6.37%2总投资万元13299.852.1固定资产投资万元8973.762.1.1土建工程投资万元3536.902.1.1.1土建工程投资占比万元26.59%2.1.2设备投资万元3833.812.1.2.1设备投资占比28.83%2.1.3其它投资万元1603.052.1.3.1其它投资占比12.05%2.1.4固定资产投资占比67.47%2.2流动资金万元4326.092.2.1流动资金占比32.53%3收入万元31678.004总成本万元24973.415利润总额万元6704.596净利润万元5028.447所得税万元1.378增值税万元924.779税金及附加万元234.7710纳税总额万元2835.6911利税总额万元7864.1312投资利润率50.41%13投资利税率59.13%14投资回报率37.81%15回收期年4.1416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1236600.4718年用水量立方米19250.6719总能耗吨标准煤153.6220节能率28.32%21节能量吨标准煤56.8222员工数量人461第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.09%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度193.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16211.4916211.4932087.6732087.672944.351.1主要生产车间9726.899726.8919252.6019252.601825.501.2辅助生产车间5187.685187.6810268.0510268.05942.191.3其他生产车间1296.921296.921861.081861.08176.662仓储工程3439.503439.506702.926702.92447.312.1成品贮存859.88859.881675.731675.73111.832.2原料仓储1788.541788.543485.523485.52232.602.3辅助材料仓库791.09791.091541.671541.67102.883供配电工程183.44183.44183.44183.4413.773.1供配电室183.44183.44183.44183.4413.774给排水工程210.96210.96210.96210.9612.324.1给排水210.96210.96210.96210.9612.325服务性工程2178.352178.352178.352178.35145.375.1办公用房1256.631256.631256.631256.6365.525.2生活服务921.72921.72921.72921.7283.636消防及环保工程614.52614.52614.52614.5246.146.1消防环保工程614.52614.52614.52614.5246.147项目总图工程91.7291.7291.7291.72-158.807.1场地及道路硬化6048.131002.511002.517.2场区围墙1002.516048.136048.137.3安全保卫室91.7291.7291.7291.728绿化工程2469.7986.44合计22929.9742399.8642399.863536.90六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10341.85万元,占计划投资的77.76%。其中:完成固定资产投资7519.41万元,占总投资的72.71%;完成流动资金投资2822.44,占总投资的27.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10341.851.1完成比例77.76%2完成固定资产投资万元7519.412.1完成比例72.71%3完成流动资金投资万元2822.443.1完成比例27.29%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员461人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元1714.822工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元442.293企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元130.094品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元202.735其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元120.116职工工资总额万元18281.81五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8973.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3536.903833.81193.408973.761.1工程费用万元3536.903833.8122607.901.1.1建筑工程费用万元3536.903536.9026.59%1.1.2设备购置及安装费万元3833.813833.8128.83%1.2工程建设其他费用万元1603.051603.0512.05%1.2.1无形资产万元869.79869.791.3预备费万元733.26733.261.3.1基本预备费万元400.61400.611.3.2涨价预备费万元332.65332.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元8973.768973.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4326.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22607.9011449.9615030.2622607.9022607.9022607.901.1应收账款万元6782.374069.424747.666782.376782.376782.371.2存货万元10173.566104.137121.4910173.5610173.5610173.561.2.1原辅材料万元3052.071831.242136.453052.073052.073052.071.2.2燃料动力万元152.6091.56106.82152.60152.60152.601.2.3在产品万元4679.842807.903275.894679.844679.844679.841.2.4产成品万元2289.051373.431602.342289.052289.052289.051.3现金万元5651.983391.183956.385651.985651.985651.982流动负债万元18281.8110969.0912797.2718281.8118281.8118281.812.1应付账款万元18281.8110969.0912797.2718281.8118281.8118281.813流动资金万元4326.092595.653028.264326.094326.094326.094铺底流动资金万元1442.02865.221009.421442.021442.021442.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13299.85万元,其中:固定资产投资8973.76万元,占项目总投资的67.47%;流动资金4326.09万元,占项目总投资的32.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3536.90万元,占项目总投资的26.59%;设备购置费3833.81万元,占项目总投资的28.83%;其它投资1603.05万元,占项目总投资的12.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8973.76+4326.09=13299.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8973.7667.47%1.1项目建设投资万元8973.7667.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4326.0932.53%3总投资万元万元13299.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19006.80万元,总成本2486.33万元,利润总额16520.47万元,净利润190.38万元,增值税554.86万元,税金及附加12390.35万元,所得税4130.12万元;第二年收入22174.60万元,总成本2800.12万元,利润总额19374.48万元,净利润14530.86万元,增值税647.34万元,税金及附加201.48万元,所得税4843.62万元;第三年生产负荷100%,收入31678.00万元,总成本24973.41万元,利润总额6704.59万元,净利润5028.44万元,增值税924.77万元,税金及附加234.77万元,所得税1676.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31678.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=924.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19006.8022174.6031678.0031678.0031678.001.1建筑用石材品万元19006.8022174.6031678.0031678.0031678.002现价增加值万元6082.187095.
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