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泓域咨询MACRO/ 塑料排水管项目立项申请报告塑料排水管项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6802.40万元,同比增长21.98%(1225.89万元)。其中,主营业业务塑料排水管生产及销售收入为6179.27万元,占营业总收入的90.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1903.16万元,较去年同期相比增长294.68万元,增长率18.32%;实现净利润1427.37万元,较去年同期相比增长262.91万元,增长率22.58%。二、项目概况(一)项目名称塑料排水管项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23878.60平方米(折合约35.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.98%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度179.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23878.60平方米,建筑物基底占地面积13367.24平方米,总建筑面积26027.67平方米,其中:规划建设主体工程15886.46平方米,项目规划绿化面积1940.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3031.89万元。(七)节能分析“塑料排水管项目建设项目”,年用电量580953.24千瓦时,年总用水量6830.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.62吨标准煤/年,项目总节能率23.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7732.54万元,其中:固定资产投资6426.10万元,占项目总投资的83.10%;流动资金1306.44万元,占项目总投资的16.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10142.00万元,总成本费用7657.26万元,税金及附加136.64万元,利润总额2484.74万元,利税总额2964.10万元,税后净利润1863.55万元,达产年纳税总额1100.54万元;达产年投资利润率32.13%,投资利税率38.33%,投资回报率24.10%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位161个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地塑料排水管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地塑料排水管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料排水管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位161个,达产年纳税总额1100.54万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.13%,投资利税率38.33%,全部投资回报率24.10%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23878.6035.80亩1.1容积率1.091.2建筑系数55.98%1.3投资强度万元/亩179.501.4基底面积平方米13367.241.5总建筑面积平方米26027.671.6绿化面积平方米1940.46绿化率7.46%2总投资万元7732.542.1固定资产投资万元6426.102.1.1土建工程投资万元2063.172.1.1.1土建工程投资占比万元26.68%2.1.2设备投资万元3031.892.1.2.1设备投资占比39.21%2.1.3其它投资万元1331.042.1.3.1其它投资占比17.21%2.1.4固定资产投资占比83.10%2.2流动资金万元1306.442.2.1流动资金占比16.90%3收入万元10142.004总成本万元7657.265利润总额万元2484.746净利润万元1863.557所得税万元1.098增值税万元342.729税金及附加万元136.6410纳税总额万元1100.5411利税总额万元2964.1012投资利润率32.13%13投资利税率38.33%14投资回报率24.10%15回收期年5.6516设备数量台(套)11517年用电量千瓦时580953.2418年用水量立方米6830.4919总能耗吨标准煤71.9820节能率23.18%21节能量吨标准煤26.6222员工数量人161第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.98%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度179.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9450.649450.6415886.4615886.461385.221.1主要生产车间5670.385670.389531.889531.88858.841.2辅助生产车间3024.203024.205083.675083.67443.271.3其他生产车间756.05756.05921.41921.4183.112仓储工程2005.092005.096591.796591.79418.022.1成品贮存501.27501.271647.951647.95104.502.2原料仓储1042.651042.653427.733427.73217.372.3辅助材料仓库461.17461.171516.111516.1196.143供配电工程106.94106.94106.94106.947.633.1供配电室106.94106.94106.94106.947.634给排水工程122.98122.98122.98122.986.824.1给排水122.98122.98122.98122.986.825服务性工程1269.891269.891269.891269.8980.535.1办公用房522.58522.58522.58522.5842.405.2生活服务747.31747.31747.31747.3137.706消防及环保工程358.24358.24358.24358.2425.566.1消防环保工程358.24358.24358.24358.2425.567项目总图工程53.4753.4753.4753.4789.247.1场地及道路硬化3636.13610.04610.047.2场区围墙610.043636.133636.137.3安全保卫室53.4753.4753.4753.478绿化工程1432.8850.15合计13367.2426027.6726027.672063.17六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5384.24万元,占计划投资的69.63%。其中:完成固定资产投资3649.72万元,占总投资的67.79%;完成流动资金投资1734.52,占总投资的32.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5384.241.1完成比例69.63%2完成固定资产投资万元3649.722.1完成比例67.79%3完成流动资金投资万元1734.523.1完成比例32.21%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员161人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元562.992工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元158.793企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元46.254品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元69.015其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元62.266职工工资总额万元6581.96五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6426.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2063.173031.89179.506426.101.1工程费用万元2063.173031.897888.401.1.1建筑工程费用万元2063.172063.1726.68%1.1.2设备购置及安装费万元3031.893031.8939.21%1.2工程建设其他费用万元1331.041331.0417.21%1.2.1无形资产万元709.67709.671.3预备费万元621.37621.371.3.1基本预备费万元315.28315.281.3.2涨价预备费万元306.09306.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元6426.106426.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1306.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7888.404430.575086.197888.407888.407888.401.1应收账款万元2366.521301.591656.562366.522366.522366.521.2存货万元3549.781952.382484.853549.783549.783549.781.2.1原辅材料万元1064.93585.71745.451064.931064.931064.931.2.2燃料动力万元53.2529.2937.2753.2553.2553.251.2.3在产品万元1632.90898.091143.031632.901632.901632.901.2.4产成品万元798.70439.29559.09798.70798.70798.701.3现金万元1972.101084.651380.471972.101972.101972.102流动负债万元6581.963620.084607.376581.966581.966581.962.1应付账款万元6581.963620.084607.376581.966581.966581.963流动资金万元1306.44718.54914.511306.441306.441306.444铺底流动资金万元435.48239.51304.84435.48435.48435.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7732.54万元,其中:固定资产投资6426.10万元,占项目总投资的83.10%;流动资金1306.44万元,占项目总投资的16.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2063.17万元,占项目总投资的26.68%;设备购置费3031.89万元,占项目总投资的39.21%;其它投资1331.04万元,占项目总投资的17.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6426.10+1306.44=7732.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6426.1083.10%1.1项目建设投资万元6426.1083.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1306.4416.90%3总投资万元万元7732.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5578.10万元,总成本5919.56万元,利润总额-341.46万元,净利润118.13万元,增值税188.50万元,税金及附加-256.09万元,所得税-85.36万元;第二年收入7099.40万元,总成本7193.72万元,利润总额-94.32万元,净利润-70.74万元,增值税239.90万元,税金及附加124.30万元,所得税-23.58万元;第三年生产负荷100%,收入10142.00万元,总成本7657.26万元,利润总额2484.74万元,净利润1863.55万元,增值税342.72万元,税金及附加136.64万元,所得税621.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10142.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=342.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5578.107099.4010142.0010142.0010142.001.1塑料排水管万元5578.107099.4010142.0010142.0010142.002现价增加值万元1784.992271.813245.44

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