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文档简介
泓域咨询MACRO/ 橡胶鞋底投资项目立项申请报告橡胶鞋底投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10189.17万元,同比增长23.47%(1936.80万元)。其中,主营业业务橡胶鞋底生产及销售收入为9465.52万元,占营业总收入的92.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2954.04万元,较去年同期相比增长286.75万元,增长率10.75%;实现净利润2215.53万元,较去年同期相比增长286.67万元,增长率14.86%。二、项目概况(一)项目名称橡胶鞋底投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33109.88平方米(折合约49.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.33%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度187.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33109.88平方米,建筑物基底占地面积23286.18平方米,总建筑面积51320.31平方米,其中:规划建设主体工程32930.44平方米,项目规划绿化面积3468.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费3058.79万元。(七)节能分析“橡胶鞋底投资项目建设项目”,年用电量826841.29千瓦时,年总用水量6131.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.14吨标准煤/年。达产年综合节能量41.72吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11287.02万元,其中:固定资产投资9307.50万元,占项目总投资的82.46%;流动资金1979.52万元,占项目总投资的17.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13859.00万元,总成本费用10397.57万元,税金及附加189.73万元,利润总额3461.43万元,利税总额4128.60万元,税后净利润2596.07万元,达产年纳税总额1532.53万元;达产年投资利润率30.67%,投资利税率36.58%,投资回报率23.00%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区橡胶鞋底行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区橡胶鞋底产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“橡胶鞋底投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额1532.53万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.67%,投资利税率36.58%,全部投资回报率23.00%,全部投资回收期5.85年,固定资产投资回收期5.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33109.8849.64亩1.1容积率1.551.2建筑系数70.33%1.3投资强度万元/亩187.501.4基底面积平方米23286.181.5总建筑面积平方米51320.311.6绿化面积平方米3468.77绿化率6.76%2总投资万元11287.022.1固定资产投资万元9307.502.1.1土建工程投资万元4041.932.1.1.1土建工程投资占比万元35.81%2.1.2设备投资万元3058.792.1.2.1设备投资占比27.10%2.1.3其它投资万元2206.782.1.3.1其它投资占比19.55%2.1.4固定资产投资占比82.46%2.2流动资金万元1979.522.2.1流动资金占比17.54%3收入万元13859.004总成本万元10397.575利润总额万元3461.436净利润万元2596.077所得税万元1.558增值税万元477.449税金及附加万元189.7310纳税总额万元1532.5311利税总额万元4128.6012投资利润率30.67%13投资利税率36.58%14投资回报率23.00%15回收期年5.8516设备数量台(套)7517年用电量千瓦时826841.2918年用水量立方米6131.8619总能耗吨标准煤102.1420节能率27.44%21节能量吨标准煤41.7222员工数量人210第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.33%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度187.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16463.3316463.3332930.4432930.442852.921.1主要生产车间9878.009878.0019758.2619758.261768.811.2辅助生产车间5268.275268.2710537.7410537.74912.931.3其他生产车间1317.071317.071909.971909.97171.182仓储工程3492.933492.9311953.4211953.42753.152.1成品贮存873.23873.232988.362988.36188.292.2原料仓储1816.321816.326215.786215.78391.642.3辅助材料仓库803.37803.372749.292749.29173.223供配电工程186.29186.29186.29186.2913.203.1供配电室186.29186.29186.29186.2913.204给排水工程214.23214.23214.23214.2311.814.1给排水214.23214.23214.23214.2311.815服务性工程2212.192212.192212.192212.19139.385.1办公用房914.20914.20914.20914.2071.875.2生活服务1297.991297.991297.991297.9960.106消防及环保工程624.07624.07624.07624.0744.246.1消防环保工程624.07624.07624.07624.0744.247项目总图工程93.1493.1493.1493.14155.117.1场地及道路硬化6246.12960.77960.777.2场区围墙960.776246.126246.127.3安全保卫室93.1493.1493.1493.148绿化工程2060.5272.12合计23286.1851320.3151320.314041.93六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8756.85万元,占计划投资的77.58%。其中:完成固定资产投资6019.15万元,占总投资的68.74%;完成流动资金投资2737.70,占总投资的31.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8756.851.1完成比例77.58%2完成固定资产投资万元6019.152.1完成比例68.74%3完成流动资金投资万元2737.703.1完成比例31.26%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员210人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元817.172工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元222.433企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元51.384品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元100.395其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.025.3年工资额万元50.536职工工资总额万元6689.49五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9307.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4041.933058.79187.509307.501.1工程费用万元4041.933058.798669.011.1.1建筑工程费用万元4041.934041.9335.81%1.1.2设备购置及安装费万元3058.793058.7927.10%1.2工程建设其他费用万元2206.782206.7819.55%1.2.1无形资产万元1053.721053.721.3预备费万元1153.061153.061.3.1基本预备费万元567.39567.391.3.2涨价预备费万元585.67585.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9307.509307.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1979.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8669.014451.737221.378669.018669.018669.011.1应收账款万元2600.701170.321950.532600.702600.702600.701.2存货万元3901.051755.472925.793901.053901.053901.051.2.1原辅材料万元1170.32526.64877.741170.321170.321170.321.2.2燃料动力万元58.5226.3343.8958.5258.5258.521.2.3在产品万元1794.48807.521345.861794.481794.481794.481.2.4产成品万元877.74394.98658.30877.74877.74877.741.3现金万元2167.25975.261625.442167.252167.252167.252流动负债万元6689.493010.275017.126689.496689.496689.492.1应付账款万元6689.493010.275017.126689.496689.496689.493流动资金万元1979.52890.781484.641979.521979.521979.524铺底流动资金万元659.83296.93494.88659.83659.83659.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11287.02万元,其中:固定资产投资9307.50万元,占项目总投资的82.46%;流动资金1979.52万元,占项目总投资的17.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4041.93万元,占项目总投资的35.81%;设备购置费3058.79万元,占项目总投资的27.10%;其它投资2206.78万元,占项目总投资的19.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9307.50+1979.52=11287.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9307.5082.46%1.1项目建设投资万元9307.5082.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1979.5217.54%3总投资万元万元11287.02二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6236.55万元,总成本14860.68万元,利润总额-8624.13万元,净利润158.22万元,增值税214.85万元,税金及附加-6468.10万元,所得税-2156.03万元;第二年收入10394.25万元,总成本21548.49万元,利润总额-11154.24万元,净利润-8365.68万元,增值税358.08万元,税金及附加175.41万元,所得税-2788.56万元;第三年生产负荷100%,收入13859.00万元,总成本10397.57万元,利润总额3461.43万元,净利润2596.07万元,增值税477.44万元,税金及附加189.73万元,所得税865.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13859.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6236.5510394.2513859.0013859.0013859.001.1橡胶鞋底万元6236.5510394.2513859.0013859.0013859.002现价增加值万元1995.703326.164
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