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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动机铝压铸电机壳项目立项申请报告电动机铝压铸电机壳项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8934.87万元,同比增长24.69%(1768.94万元)。其中,主营业业务电动机铝压铸电机壳生产及销售收入为7287.31万元,占营业总收入的81.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2262.14万元,较去年同期相比增长489.66万元,增长率27.63%;实现净利润1696.61万元,较去年同期相比增长268.42万元,增长率18.79%。二、项目概况(一)项目名称电动机铝压铸电机壳项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积22184.42平方米(折合约33.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.34%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度187.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22184.42平方米,建筑物基底占地面积16048.21平方米,总建筑面积26177.62平方米,其中:规划建设主体工程18412.86平方米,项目规划绿化面积1654.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2087.78万元。(七)节能分析“电动机铝压铸电机壳项目建设项目”,年用电量848240.55千瓦时,年总用水量9701.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.08吨标准煤/年。达产年综合节能量38.87吨标准煤/年,项目总节能率22.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7826.72万元,其中:固定资产投资6236.92万元,占项目总投资的79.69%;流动资金1589.80万元,占项目总投资的20.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14862.00万元,总成本费用11633.34万元,税金及附加142.18万元,利润总额3228.66万元,利税总额3816.17万元,税后净利润2421.49万元,达产年纳税总额1394.67万元;达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.76%,投资回报率30.94%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城电动机铝压铸电机壳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城电动机铝压铸电机壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电动机铝压铸电机壳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1394.67万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.76%,全部投资回报率30.94%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22184.4233.26亩1.1容积率1.181.2建筑系数72.34%1.3投资强度万元/亩187.521.4基底面积平方米16048.211.5总建筑面积平方米26177.621.6绿化面积平方米1654.08绿化率6.32%2总投资万元7826.722.1固定资产投资万元6236.922.1.1土建工程投资万元2347.362.1.1.1土建工程投资占比万元29.99%2.1.2设备投资万元2087.782.1.2.1设备投资占比26.68%2.1.3其它投资万元1801.782.1.3.1其它投资占比23.02%2.1.4固定资产投资占比79.69%2.2流动资金万元1589.802.2.1流动资金占比20.31%3收入万元14862.004总成本万元11633.345利润总额万元3228.666净利润万元2421.497所得税万元1.188增值税万元445.339税金及附加万元142.1810纳税总额万元1394.6711利税总额万元3816.1712投资利润率41.25%13投资利税率48.76%14投资回报率30.94%15回收期年4.7316设备数量台(套)8217年用电量千瓦时848240.5518年用水量立方米9701.5819总能耗吨标准煤105.0820节能率22.10%21节能量吨标准煤38.8722员工数量人229第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.34%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度187.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11346.0811346.0818412.8618412.861816.201.1主要生产车间6807.656807.6511047.7211047.721126.041.2辅助生产车间3630.753630.755892.125892.12581.181.3其他生产车间907.69907.691067.951067.95108.972仓储工程2407.232407.235047.095047.09362.062.1成品贮存601.81601.811261.771261.7790.522.2原料仓储1251.761251.762624.492624.49188.272.3辅助材料仓库553.66553.661160.831160.8383.273供配电工程128.39128.39128.39128.3910.363.1供配电室128.39128.39128.39128.3910.364给排水工程147.64147.64147.64147.649.274.1给排水147.64147.64147.64147.649.275服务性工程1524.581524.581524.581524.58109.375.1办公用房906.17906.17906.17906.1761.625.2生活服务618.41618.41618.41618.4154.156消防及环保工程430.09430.09430.09430.0934.716.1消防环保工程430.09430.09430.09430.0934.717项目总图工程64.1964.1964.1964.19-52.977.1场地及道路硬化4248.83754.39754.397.2场区围墙754.394248.834248.837.3安全保卫室64.1964.1964.1964.198绿化工程1667.4358.36合计16048.2126177.6226177.622347.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4985.23万元,占计划投资的63.70%。其中:完成固定资产投资3520.13万元,占总投资的70.61%;完成流动资金投资1465.10,占总投资的29.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4985.231.1完成比例63.70%2完成固定资产投资万元3520.132.1完成比例70.61%3完成流动资金投资万元1465.103.1完成比例29.39%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元850.242工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元206.923企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元68.884品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元98.575其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.815.3年工资额万元59.496职工工资总额万元7973.68五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6236.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2347.362087.78187.526236.921.1工程费用万元2347.362087.789563.481.1.1建筑工程费用万元2347.362347.3629.99%1.1.2设备购置及安装费万元2087.782087.7826.68%1.2工程建设其他费用万元1801.781801.7823.02%1.2.1无形资产万元1009.281009.281.3预备费万元792.50792.501.3.1基本预备费万元423.63423.631.3.2涨价预备费万元368.87368.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6236.926236.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1589.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9563.486142.777226.259563.489563.489563.481.1应收账款万元2869.041864.882295.242869.042869.042869.041.2存货万元4303.572797.323442.854303.574303.574303.571.2.1原辅材料万元1291.07839.201032.861291.071291.071291.071.2.2燃料动力万元64.5541.9651.6464.5564.5564.551.2.3在产品万元1979.641286.771583.711979.641979.641979.641.2.4产成品万元968.30629.40774.64968.30968.30968.301.3现金万元2390.871554.071912.702390.872390.872390.872流动负债万元7973.685182.896378.947973.687973.687973.682.1应付账款万元7973.685182.896378.947973.687973.687973.683流动资金万元1589.801033.371271.841589.801589.801589.804铺底流动资金万元529.93344.46423.95529.93529.93529.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7826.72万元,其中:固定资产投资6236.92万元,占项目总投资的79.69%;流动资金1589.80万元,占项目总投资的20.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2347.36万元,占项目总投资的29.99%;设备购置费2087.78万元,占项目总投资的26.68%;其它投资1801.78万元,占项目总投资的23.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6236.92+1589.80=7826.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6236.9279.69%1.1项目建设投资万元6236.9279.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1589.8020.31%3总投资万元万元7826.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9660.30万元,总成本7841.65万元,利润总额1818.65万元,净利润123.47万元,增值税289.46万元,税金及附加1363.99万元,所得税454.66万元;第二年收入11889.60万元,总成本9293.81万元,利润总额2595.79万元,净利润1946.84万元,增值税356.26万元,税金及附加131.49万元,所得税648.95万元;第三年生产负荷100%,收入14862.00万元,总成本11633.34万元,利润总额3228.66万元,净利润2421.49万元,增值税445.33万元,税金及附加142.18万元,所得税807.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14862.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=445.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9660.3011889.6014862.0014862.0014862.001.1电动机铝压铸电机壳万元9660.3011889.6014862.0014862.0014862.002现价增加值万元3091.303804.674
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