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泓域咨询MACRO/ 填充母料项目立项申请报告填充母料项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8246.20万元,同比增长25.40%(1670.46万元)。其中,主营业业务填充母料生产及销售收入为7360.15万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1837.88万元,较去年同期相比增长435.11万元,增长率31.02%;实现净利润1378.41万元,较去年同期相比增长163.79万元,增长率13.49%。二、项目概况(一)项目名称填充母料项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积25139.23平方米(折合约37.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.75%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度181.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25139.23平方米,建筑物基底占地面积18037.40平方米,总建筑面积32681.00平方米,其中:规划建设主体工程24058.76平方米,项目规划绿化面积2394.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费3382.85万元。(七)节能分析“填充母料项目建设项目”,年用电量643767.79千瓦时,年总用水量11597.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.11吨标准煤/年。达产年综合节能量31.15吨标准煤/年,项目总节能率22.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8035.19万元,其中:固定资产投资6838.10万元,占项目总投资的85.10%;流动资金1197.09万元,占项目总投资的14.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11371.00万元,总成本费用9002.70万元,税金及附加139.76万元,利润总额2368.30万元,利税总额2834.72万元,税后净利润1776.23万元,达产年纳税总额1058.50万元;达产年投资利润率29.47%,投资利税率35.28%,投资回报率22.11%,全部投资回收期6.02年,提供就业职位228个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地填充母料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地填充母料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“填充母料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位228个,达产年纳税总额1058.50万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.47%,投资利税率35.28%,全部投资回报率22.11%,全部投资回收期6.02年,固定资产投资回收期6.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25139.2337.69亩1.1容积率1.301.2建筑系数71.75%1.3投资强度万元/亩181.431.4基底面积平方米18037.401.5总建筑面积平方米32681.001.6绿化面积平方米2394.91绿化率7.33%2总投资万元8035.192.1固定资产投资万元6838.102.1.1土建工程投资万元2315.602.1.1.1土建工程投资占比万元28.82%2.1.2设备投资万元3382.852.1.2.1设备投资占比42.10%2.1.3其它投资万元1139.652.1.3.1其它投资占比14.18%2.1.4固定资产投资占比85.10%2.2流动资金万元1197.092.2.1流动资金占比14.90%3收入万元11371.004总成本万元9002.705利润总额万元2368.306净利润万元1776.237所得税万元1.308增值税万元326.669税金及附加万元139.7610纳税总额万元1058.5011利税总额万元2834.7212投资利润率29.47%13投资利税率35.28%14投资回报率22.11%15回收期年6.0216设备数量台(套)6217年用电量千瓦时643767.7918年用水量立方米11597.8919总能耗吨标准煤80.1120节能率22.73%21节能量吨标准煤31.1522员工数量人228第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.75%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度181.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12752.4412752.4424058.7624058.761875.141.1主要生产车间7651.467651.4614435.2614435.261162.591.2辅助生产车间4080.784080.787698.807698.80600.041.3其他生产车间1020.201020.201395.411395.41112.512仓储工程2705.612705.615604.465604.46317.682.1成品贮存676.40676.401401.121401.1279.422.2原料仓储1406.921406.922914.322914.32165.192.3辅助材料仓库622.29622.291289.031289.0373.073供配电工程144.30144.30144.30144.309.203.1供配电室144.30144.30144.30144.309.204给排水工程165.94165.94165.94165.948.234.1给排水165.94165.94165.94165.948.235服务性工程1713.551713.551713.551713.5597.135.1办公用房726.50726.50726.50726.5050.335.2生活服务987.05987.05987.05987.0556.286消防及环保工程483.40483.40483.40483.4030.836.1消防环保工程483.40483.40483.40483.4030.837项目总图工程72.1572.1572.1572.15-98.237.1场地及道路硬化4870.771058.101058.107.2场区围墙1058.104870.774870.777.3安全保卫室72.1572.1572.1572.158绿化工程2160.4975.62合计18037.4032681.0032681.002315.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5668.71万元,占计划投资的70.55%。其中:完成固定资产投资4097.34万元,占总投资的72.28%;完成流动资金投资1571.37,占总投资的27.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5668.711.1完成比例70.55%2完成固定资产投资万元4097.342.1完成比例72.28%3完成流动资金投资万元1571.373.1完成比例27.72%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员228人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1551.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元699.342工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元226.933企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元54.204品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元103.835其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.925.3年工资额万元79.756职工工资总额万元5839.65五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6838.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2315.603382.85181.436838.101.1工程费用万元2315.603382.857036.741.1.1建筑工程费用万元2315.602315.6028.82%1.1.2设备购置及安装费万元3382.853382.8542.10%1.2工程建设其他费用万元1139.651139.6514.18%1.2.1无形资产万元516.72516.721.3预备费万元622.93622.931.3.1基本预备费万元361.73361.731.3.2涨价预备费万元261.20261.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6838.106838.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1197.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7036.744399.376627.817036.747036.747036.741.1应收账款万元2111.021161.061688.822111.022111.022111.021.2存货万元3166.531741.592533.233166.533166.533166.531.2.1原辅材料万元949.96522.48759.97949.96949.96949.961.2.2燃料动力万元47.5026.1238.0047.5047.5047.501.2.3在产品万元1456.60801.131165.281456.601456.601456.601.2.4产成品万元712.47391.86569.98712.47712.47712.471.3现金万元1759.18967.551407.351759.181759.181759.182流动负债万元5839.653211.814671.725839.655839.655839.652.1应付账款万元5839.653211.814671.725839.655839.655839.653流动资金万元1197.09658.40957.671197.091197.091197.094铺底流动资金万元399.03219.47319.22399.03399.03399.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8035.19万元,其中:固定资产投资6838.10万元,占项目总投资的85.10%;流动资金1197.09万元,占项目总投资的14.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2315.60万元,占项目总投资的28.82%;设备购置费3382.85万元,占项目总投资的42.10%;其它投资1139.65万元,占项目总投资的14.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6838.10+1197.09=8035.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6838.1085.10%1.1项目建设投资万元6838.1085.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1197.0914.90%3总投资万元万元8035.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6254.05万元,总成本11629.21万元,利润总额-5375.16万元,净利润122.12万元,增值税179.66万元,税金及附加-4031.37万元,所得税-1343.79万元;第二年收入9096.80万元,总成本15705.42万元,利润总额-6608.62万元,净利润-4956.47万元,增值税261.33万元,税金及附加131.92万元,所得税-1652.15万元;第三年生产负荷100%,收入11371.00万元,总成本9002.70万元,利润总额2368.30万元,净利润1776.23万元,增值税326.66万元,税金及附加139.76万元,所得税592.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11371.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=326.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6254.059096.8011371.0011371.0011371.001.1填充母料万元6254.059096.8011371.0011371.0011371.002现价增加值万元2001.302910.983638.

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