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泓域咨询MACRO/ 离心式自动离合器项目立项说明及投资计划离心式自动离合器项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15800.43万元,同比增长22.23%(2873.21万元)。其中,主营业业务离心式自动离合器生产及销售收入为14332.58万元,占营业总收入的90.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3715.48万元,较去年同期相比增长706.48万元,增长率23.48%;实现净利润2786.61万元,较去年同期相比增长495.31万元,增长率21.62%。二、项目概况(一)项目名称离心式自动离合器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积18669.33平方米(折合约27.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.71%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度187.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18669.33平方米,建筑物基底占地面积11520.84平方米,总建筑面积20536.26平方米,其中:规划建设主体工程15981.60平方米,项目规划绿化面积1029.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1458.74万元。(七)节能分析“离心式自动离合器项目建设项目”,年用电量664760.22千瓦时,年总用水量16142.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.08吨标准煤/年。达产年综合节能量29.19吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7452.40万元,其中:固定资产投资5250.64万元,占项目总投资的70.46%;流动资金2201.76万元,占项目总投资的29.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17522.00万元,总成本费用13226.29万元,税金及附加145.78万元,利润总额4295.71万元,利税总额5034.00万元,税后净利润3221.78万元,达产年纳税总额1812.22万元;达产年投资利润率57.64%,投资利税率67.55%,投资回报率43.23%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地离心式自动离合器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地离心式自动离合器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“离心式自动离合器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额1812.22万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.64%,投资利税率67.55%,全部投资回报率43.23%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18669.3327.99亩1.1容积率1.101.2建筑系数61.71%1.3投资强度万元/亩187.591.4基底面积平方米11520.841.5总建筑面积平方米20536.261.6绿化面积平方米1029.66绿化率5.01%2总投资万元7452.402.1固定资产投资万元5250.642.1.1土建工程投资万元1701.492.1.1.1土建工程投资占比万元22.83%2.1.2设备投资万元1458.742.1.2.1设备投资占比19.57%2.1.3其它投资万元2090.412.1.3.1其它投资占比28.05%2.1.4固定资产投资占比70.46%2.2流动资金万元2201.762.2.1流动资金占比29.54%3收入万元17522.004总成本万元13226.295利润总额万元4295.716净利润万元3221.787所得税万元1.108增值税万元592.519税金及附加万元145.7810纳税总额万元1812.2211利税总额万元5034.0012投资利润率57.64%13投资利税率67.55%14投资回报率43.23%15回收期年3.8116设备数量台(套)6117年用电量千瓦时664760.2218年用水量立方米16142.5619总能耗吨标准煤83.0820节能率25.35%21节能量吨标准煤29.1922员工数量人334第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.71%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度187.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8145.238145.2315981.6015981.601456.541.1主要生产车间4887.144887.149588.969588.96903.051.2辅助生产车间2606.472606.475114.115114.11466.091.3其他生产车间651.62651.62926.93926.9387.392仓储工程1728.131728.132960.532960.53196.232.1成品贮存432.03432.03740.13740.1349.062.2原料仓储898.63898.631539.481539.48102.042.3辅助材料仓库397.47397.47680.92680.9245.133供配电工程92.1792.1792.1792.176.873.1供配电室92.1792.1792.1792.176.874给排水工程105.99105.99105.99105.996.154.1给排水105.99105.99105.99105.996.155服务性工程1094.481094.481094.481094.4872.545.1办公用房578.41578.41578.41578.4133.985.2生活服务516.07516.07516.07516.0742.146消防及环保工程308.76308.76308.76308.7623.026.1消防环保工程308.76308.76308.76308.7623.027项目总图工程46.0846.0846.0846.08-93.617.1场地及道路硬化2994.94474.48474.487.2场区围墙474.482994.942994.947.3安全保卫室46.0846.0846.0846.088绿化工程964.2533.75合计11520.8420536.2620536.261701.49六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5859.81万元,占计划投资的78.63%。其中:完成固定资产投资4049.67万元,占总投资的69.11%;完成流动资金投资1810.14,占总投资的30.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5859.811.1完成比例78.63%2完成固定资产投资万元4049.672.1完成比例69.11%3完成流动资金投资万元1810.143.1完成比例30.89%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员334人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2271.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元1065.132工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元290.203企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元101.874品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元136.915其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元133.266职工工资总额万元10191.52五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5250.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1701.491458.74187.595250.641.1工程费用万元1701.491458.7412393.281.1.1建筑工程费用万元1701.491701.4922.83%1.1.2设备购置及安装费万元1458.741458.7419.57%1.2工程建设其他费用万元2090.412090.4128.05%1.2.1无形资产万元1057.631057.631.3预备费万元1032.781032.781.3.1基本预备费万元514.52514.521.3.2涨价预备费万元518.26518.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元5250.645250.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2201.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12393.285355.639613.5512393.2812393.2812393.281.1应收账款万元3717.981487.192602.593717.983717.983717.981.2存货万元5576.982230.793903.885576.985576.985576.981.2.1原辅材料万元1673.09669.241171.171673.091673.091673.091.2.2燃料动力万元83.6533.4658.5683.6583.6583.651.2.3在产品万元2565.411026.161795.792565.412565.412565.411.2.4产成品万元1254.82501.93878.371254.821254.821254.821.3现金万元3098.321239.332168.823098.323098.323098.322流动负债万元10191.524076.617134.0610191.5210191.5210191.522.1应付账款万元10191.524076.617134.0610191.5210191.5210191.523流动资金万元2201.76880.701541.232201.762201.762201.764铺底流动资金万元733.91293.57513.74733.91733.91733.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7452.40万元,其中:固定资产投资5250.64万元,占项目总投资的70.46%;流动资金2201.76万元,占项目总投资的29.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1701.49万元,占项目总投资的22.83%;设备购置费1458.74万元,占项目总投资的19.57%;其它投资2090.41万元,占项目总投资的28.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5250.64+2201.76=7452.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5250.6470.46%1.1项目建设投资万元5250.6470.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2201.7629.54%3总投资万元万元7452.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7008.80万元,总成本2717.85万元,利润总额4290.95万元,净利润103.12万元,增值税237.00万元,税金及附加3218.21万元,所得税1072.74万元;第二年收入12265.40万元,总成本4261.71万元,利润总额8003.69万元,净利润6002.77万元,增值税414.76万元,税金及附加124.45万元,所得税2000.92万元;第三年生产负荷100%,收入17522.00万元,总成本13226.29万元,利润总额4295.71万元,净利润3221.78万元,增值税592.51万元,税金及附加145.78万元,所得税1073.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17522.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=592.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7008.8012265.4017522.0017522.0017522.001.1离心式自动离合器万元7008.8012265.4017522.0017522.0017522.002现价增加值万元2242.823924.9356
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