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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乙烯塑料管项目立项说明及投资计划乙烯塑料管项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5741.50万元,同比增长25.67%(1172.65万元)。其中,主营业业务乙烯塑料管生产及销售收入为5193.17万元,占营业总收入的90.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1264.04万元,较去年同期相比增长224.39万元,增长率21.58%;实现净利润948.03万元,较去年同期相比增长185.17万元,增长率24.27%。二、项目概况(一)项目名称乙烯塑料管项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积23865.26平方米(折合约35.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.54%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度185.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23865.26平方米,建筑物基底占地面积12538.81平方米,总建筑面积27206.40平方米,其中:规划建设主体工程18088.96平方米,项目规划绿化面积2153.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1849.73万元。(七)节能分析“乙烯塑料管项目建设项目”,年用电量1146691.04千瓦时,年总用水量7754.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.59吨标准煤/年。达产年综合节能量39.94吨标准煤/年,项目总节能率24.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8235.83万元,其中:固定资产投资6652.93万元,占项目总投资的80.78%;流动资金1582.90万元,占项目总投资的19.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10614.00万元,总成本费用8429.54万元,税金及附加131.62万元,利润总额2184.46万元,利税总额2617.38万元,税后净利润1638.35万元,达产年纳税总额979.04万元;达产年投资利润率26.52%,投资利税率31.78%,投资回报率19.89%,全部投资回收期6.53年,提供就业职位215个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区乙烯塑料管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区乙烯塑料管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“乙烯塑料管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位215个,达产年纳税总额979.04万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.52%,投资利税率31.78%,全部投资回报率19.89%,全部投资回收期6.53年,固定资产投资回收期6.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23865.2635.78亩1.1容积率1.141.2建筑系数52.54%1.3投资强度万元/亩185.941.4基底面积平方米12538.811.5总建筑面积平方米27206.401.6绿化面积平方米2153.54绿化率7.92%2总投资万元8235.832.1固定资产投资万元6652.932.1.1土建工程投资万元1983.452.1.1.1土建工程投资占比万元24.08%2.1.2设备投资万元1849.732.1.2.1设备投资占比22.46%2.1.3其它投资万元2819.752.1.3.1其它投资占比34.24%2.1.4固定资产投资占比80.78%2.2流动资金万元1582.902.2.1流动资金占比19.22%3收入万元10614.004总成本万元8429.545利润总额万元2184.466净利润万元1638.357所得税万元1.148增值税万元301.309税金及附加万元131.6210纳税总额万元979.0411利税总额万元2617.3812投资利润率26.52%13投资利税率31.78%14投资回报率19.89%15回收期年6.5316设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1146691.0418年用水量立方米7754.9119总能耗吨标准煤141.5920节能率24.60%21节能量吨标准煤39.9422员工数量人215第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.54%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度185.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8864.948864.9418088.9618088.961450.631.1主要生产车间5318.965318.9610853.3810853.38899.391.2辅助生产车间2836.782836.785788.475788.47464.201.3其他生产车间709.20709.201049.161049.1687.042仓储工程1880.821880.825926.345926.34345.642.1成品贮存470.20470.201481.591481.5986.412.2原料仓储978.03978.033081.703081.70179.732.3辅助材料仓库432.59432.591363.061363.0679.503供配电工程100.31100.31100.31100.316.583.1供配电室100.31100.31100.31100.316.584给排水工程115.36115.36115.36115.365.894.1给排水115.36115.36115.36115.365.895服务性工程1191.191191.191191.191191.1969.475.1办公用房597.82597.82597.82597.8238.195.2生活服务593.37593.37593.37593.3734.786消防及环保工程336.04336.04336.04336.0422.056.1消防环保工程336.04336.04336.04336.0422.057项目总图工程50.1650.1650.1650.1645.387.1场地及道路硬化3451.88561.88561.887.2场区围墙561.883451.883451.887.3安全保卫室50.1650.1650.1650.168绿化工程1080.1637.81合计12538.8127206.4027206.401983.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4332.43万元,占计划投资的52.60%。其中:完成固定资产投资2878.94万元,占总投资的66.45%;完成流动资金投资1453.49,占总投资的33.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4332.431.1完成比例52.60%2完成固定资产投资万元2878.942.1完成比例66.45%3完成流动资金投资万元1453.493.1完成比例33.55%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员215人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元702.992工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元222.903企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元58.074品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元96.395其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元83.706职工工资总额万元6871.19五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6652.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1983.451849.73185.946652.931.1工程费用万元1983.451849.738454.091.1.1建筑工程费用万元1983.451983.4524.08%1.1.2设备购置及安装费万元1849.731849.7322.46%1.2工程建设其他费用万元2819.752819.7534.24%1.2.1无形资产万元1650.151650.151.3预备费万元1169.601169.601.3.1基本预备费万元518.37518.371.3.2涨价预备费万元651.23651.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元6652.936652.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1582.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8454.092984.585674.358454.098454.098454.091.1应收账款万元2536.231014.491775.362536.232536.232536.231.2存货万元3804.341521.742663.043804.343804.343804.341.2.1原辅材料万元1141.30456.52798.911141.301141.301141.301.2.2燃料动力万元57.0722.8339.9557.0757.0757.071.2.3在产品万元1750.00700.001225.001750.001750.001750.001.2.4产成品万元855.98342.39599.18855.98855.98855.981.3现金万元2113.52845.411479.472113.522113.522113.522流动负债万元6871.192748.484809.836871.196871.196871.192.1应付账款万元6871.192748.484809.836871.196871.196871.193流动资金万元1582.90633.161108.031582.901582.901582.904铺底流动资金万元527.63211.05369.34527.63527.63527.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8235.83万元,其中:固定资产投资6652.93万元,占项目总投资的80.78%;流动资金1582.90万元,占项目总投资的19.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1983.45万元,占项目总投资的24.08%;设备购置费1849.73万元,占项目总投资的22.46%;其它投资2819.75万元,占项目总投资的34.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6652.93+1582.90=8235.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6652.9380.78%1.1项目建设投资万元6652.9380.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1582.9019.22%3总投资万元万元8235.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4245.60万元,总成本5199.03万元,利润总额-953.43万元,净利润109.92万元,增值税120.52万元,税金及附加-715.07万元,所得税-238.36万元;第二年收入7429.80万元,总成本7775.38万元,利润总额-345.58万元,净利润-259.19万元,增值税210.91万元,税金及附加120.77万元,所得税-86.39万元;第三年生产负荷100%,收入10614.00万元,总成本8429.54万元,利润总额2184.46万元,净利润1638.35万元,增值税301.30万元,税金及附加131.62万元,所得税546.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10614.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=301.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4245.607429.8010614.0010614.0010614.001.1乙烯塑料管万元4245.607429.8010614.0010614.0010614.002现价增加值万元1
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