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泓域咨询MACRO/ 压肠板项目立项说明及投资计划压肠板项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入16072.90万元,同比增长17.68%(2414.54万元)。其中,主营业业务压肠板生产及销售收入为14211.66万元,占营业总收入的88.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4106.48万元,较去年同期相比增长412.53万元,增长率11.17%;实现净利润3079.86万元,较去年同期相比增长386.41万元,增长率14.35%。二、项目概况(一)项目名称压肠板项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积22804.73平方米(折合约34.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.10%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度199.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22804.73平方米,建筑物基底占地面积12793.45平方米,总建筑面积23944.97平方米,其中:规划建设主体工程18842.88平方米,项目规划绿化面积1527.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2410.53万元。(七)节能分析“压肠板项目建设项目”,年用电量1359381.76千瓦时,年总用水量13399.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.21吨标准煤/年。达产年综合节能量62.21吨标准煤/年,项目总节能率28.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9109.66万元,其中:固定资产投资6832.19万元,占项目总投资的75.00%;流动资金2277.47万元,占项目总投资的25.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18103.00万元,总成本费用14133.28万元,税金及附加156.92万元,利润总额3969.72万元,利税总额4674.19万元,税后净利润2977.29万元,达产年纳税总额1696.90万元;达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.31%,投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位323个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区压肠板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区压肠板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“压肠板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位323个,达产年纳税总额1696.90万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.31%,全部投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22804.7334.19亩1.1容积率1.051.2建筑系数56.10%1.3投资强度万元/亩199.831.4基底面积平方米12793.451.5总建筑面积平方米23944.971.6绿化面积平方米1527.23绿化率6.38%2总投资万元9109.662.1固定资产投资万元6832.192.1.1土建工程投资万元1698.572.1.1.1土建工程投资占比万元18.65%2.1.2设备投资万元2410.532.1.2.1设备投资占比26.46%2.1.3其它投资万元2723.092.1.3.1其它投资占比29.89%2.1.4固定资产投资占比75.00%2.2流动资金万元2277.472.2.1流动资金占比25.00%3收入万元18103.004总成本万元14133.285利润总额万元3969.726净利润万元2977.297所得税万元1.058增值税万元547.559税金及附加万元156.9210纳税总额万元1696.9011利税总额万元4674.1912投资利润率43.58%13投资利税率51.31%14投资回报率32.68%15回收期年4.5616设备数量台(套)7217年用电量千瓦时1359381.7618年用水量立方米13399.5219总能耗吨标准煤168.2120节能率28.11%21节能量吨标准煤62.2122员工数量人323第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.10%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度199.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9044.979044.9718842.8818842.881470.311.1主要生产车间5426.985426.9811305.7311305.73911.591.2辅助生产车间2894.392894.396029.726029.72470.501.3其他生产车间723.60723.601092.891092.8988.222仓储工程1919.021919.023316.363316.36188.202.1成品贮存479.75479.75829.09829.0947.052.2原料仓储997.89997.891724.511724.5197.862.3辅助材料仓库441.37441.37762.76762.7643.293供配电工程102.35102.35102.35102.356.533.1供配电室102.35102.35102.35102.356.534给排水工程117.70117.70117.70117.705.844.1给排水117.70117.70117.70117.705.845服务性工程1215.381215.381215.381215.3868.975.1办公用房639.96639.96639.96639.9632.305.2生活服务575.42575.42575.42575.4229.426消防及环保工程342.86342.86342.86342.8621.896.1消防环保工程342.86342.86342.86342.8621.897项目总图工程51.1751.1751.1751.17-112.307.1场地及道路硬化3522.77526.45526.457.2场区围墙526.453522.773522.777.3安全保卫室51.1751.1751.1751.178绿化工程1403.6749.13合计12793.4523944.9723944.971698.57六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8566.81万元,占计划投资的94.04%。其中:完成固定资产投资6777.88万元,占总投资的79.12%;完成流动资金投资1788.93,占总投资的20.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8566.811.1完成比例94.04%2完成固定资产投资万元6777.882.1完成比例79.12%3完成流动资金投资万元1788.933.1完成比例20.88%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员323人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1064.222工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元290.043企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元94.674品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元143.475其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元82.846职工工资总额万元11287.84五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6832.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1698.572410.53199.836832.191.1工程费用万元1698.572410.5313565.311.1.1建筑工程费用万元1698.571698.5718.65%1.1.2设备购置及安装费万元2410.532410.5326.46%1.2工程建设其他费用万元2723.092723.0929.89%1.2.1无形资产万元1290.481290.481.3预备费万元1432.611432.611.3.1基本预备费万元665.89665.891.3.2涨价预备费万元766.72766.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6832.196832.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2277.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13565.317392.2311312.3813565.3113565.3113565.311.1应收账款万元4069.592238.283255.674069.594069.594069.591.2存货万元6104.393357.414883.516104.396104.396104.391.2.1原辅材料万元1831.321007.221465.051831.321831.321831.321.2.2燃料动力万元91.5750.3673.2591.5791.5791.571.2.3在产品万元2808.021544.412246.422808.022808.022808.021.2.4产成品万元1373.49755.421098.791373.491373.491373.491.3现金万元3391.331865.232713.063391.333391.333391.332流动负债万元11287.846208.319030.2711287.8411287.8411287.842.1应付账款万元11287.846208.319030.2711287.8411287.8411287.843流动资金万元2277.471252.611821.982277.472277.472277.474铺底流动资金万元759.15417.54607.32759.15759.15759.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9109.66万元,其中:固定资产投资6832.19万元,占项目总投资的75.00%;流动资金2277.47万元,占项目总投资的25.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1698.57万元,占项目总投资的18.65%;设备购置费2410.53万元,占项目总投资的26.46%;其它投资2723.09万元,占项目总投资的29.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6832.19+2277.47=9109.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6832.1975.00%1.1项目建设投资万元6832.1975.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2277.4725.00%3总投资万元万元9109.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9956.65万元,总成本8378.46万元,利润总额1578.19万元,净利润127.36万元,增值税301.15万元,税金及附加1183.64万元,所得税394.55万元;第二年收入14482.40万元,总成本11262.73万元,利润总额3219.67万元,净利润2414.75万元,增值税438.04万元,税金及附加143.78万元,所得税804.92万元;第三年生产负荷100%,收入18103.00万元,总成本14133.28万元,利润总额3969.72万元,净利润2977.29万元,增值税547.55万元,税金及附加156.92万元,所得税992.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=547.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9956.6514482.4018103.0018103.0018103.001.1压肠板万元9956.6514482.4018103.0018103.0018103.002现价增加值万元3186.134634.37579
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