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泓域咨询MACRO/ 硝酸磷肥项目立项说明及投资计划硝酸磷肥项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入1918.98万元,同比增长13.43%(227.21万元)。其中,主营业业务硝酸磷肥生产及销售收入为1621.93万元,占营业总收入的84.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额482.00万元,较去年同期相比增长88.82万元,增长率22.59%;实现净利润361.50万元,较去年同期相比增长61.31万元,增长率20.43%。二、项目概况(一)项目名称硝酸磷肥项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积7363.68平方米(折合约11.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.71%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度179.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7363.68平方米,建筑物基底占地面积4323.22平方米,总建筑面积8762.78平方米,其中:规划建设主体工程5514.10平方米,项目规划绿化面积648.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费979.43万元。(七)节能分析“硝酸磷肥项目建设项目”,年用电量1251246.35千瓦时,年总用水量1858.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.94吨标准煤/年。达产年综合节能量54.09吨标准煤/年,项目总节能率23.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2370.47万元,其中:固定资产投资1977.15万元,占项目总投资的83.41%;流动资金393.32万元,占项目总投资的16.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3309.00万元,总成本费用2498.11万元,税金及附加42.88万元,利润总额810.89万元,利税总额965.62万元,税后净利润608.17万元,达产年纳税总额357.45万元;达产年投资利润率34.21%,投资利税率40.74%,投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位55个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心硝酸磷肥行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心硝酸磷肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“硝酸磷肥项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位55个,达产年纳税总额357.45万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.21%,投资利税率40.74%,全部投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7363.6811.04亩1.1容积率1.191.2建筑系数58.71%1.3投资强度万元/亩179.091.4基底面积平方米4323.221.5总建筑面积平方米8762.781.6绿化面积平方米648.97绿化率7.41%2总投资万元2370.472.1固定资产投资万元1977.152.1.1土建工程投资万元718.282.1.1.1土建工程投资占比万元30.30%2.1.2设备投资万元979.432.1.2.1设备投资占比41.32%2.1.3其它投资万元279.442.1.3.1其它投资占比11.79%2.1.4固定资产投资占比83.41%2.2流动资金万元393.322.2.1流动资金占比16.59%3收入万元3309.004总成本万元2498.115利润总额万元810.896净利润万元608.177所得税万元1.198增值税万元111.859税金及附加万元42.8810纳税总额万元357.4511利税总额万元965.6212投资利润率34.21%13投资利税率40.74%14投资回报率25.66%15回收期年5.4016设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1251246.3518年用水量立方米1858.7819总能耗吨标准煤153.9420节能率23.13%21节能量吨标准煤54.0922员工数量人55第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.71%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度179.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3056.523056.525514.105514.10497.191.1主要生产车间1833.911833.913308.463308.46308.261.2辅助生产车间978.09978.091764.511764.51159.101.3其他生产车间244.52244.52319.82319.8229.832仓储工程648.48648.482111.642111.64138.472.1成品贮存162.12162.12527.91527.9134.622.2原料仓储337.21337.211098.051098.0572.002.3辅助材料仓库149.15149.15485.68485.6831.853供配电工程34.5934.5934.5934.592.553.1供配电室34.5934.5934.5934.592.554给排水工程39.7739.7739.7739.772.284.1给排水39.7739.7739.7739.772.285服务性工程410.71410.71410.71410.7126.935.1办公用房236.32236.32236.32236.3214.795.2生活服务174.39174.39174.39174.3912.876消防及环保工程115.86115.86115.86115.868.556.1消防环保工程115.86115.86115.86115.868.557项目总图工程17.2917.2917.2917.2924.927.1场地及道路硬化1140.30247.80247.807.2场区围墙247.801140.301140.307.3安全保卫室17.2917.2917.2917.298绿化工程496.9817.39合计4323.228762.788762.78718.28六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1280.94万元,占计划投资的54.04%。其中:完成固定资产投资937.92万元,占总投资的73.22%;完成流动资金投资343.02,占总投资的26.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1280.941.1完成比例54.04%2完成固定资产投资万元937.922.1完成比例73.22%3完成流动资金投资万元343.023.1完成比例26.78%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员55人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元199.892工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元47.193企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元12.474品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元23.665其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元30.796职工工资总额万元1850.57五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1977.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元718.28979.43179.091977.151.1工程费用万元718.28979.432243.891.1.1建筑工程费用万元718.28718.2830.30%1.1.2设备购置及安装费万元979.43979.4341.32%1.2工程建设其他费用万元279.44279.4411.79%1.2.1无形资产万元125.57125.571.3预备费万元153.87153.871.3.1基本预备费万元79.9079.901.3.2涨价预备费万元73.9773.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元1977.151977.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金393.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2243.891040.061680.762243.892243.892243.891.1应收账款万元673.17302.93471.22673.17673.17673.171.2存货万元1009.75454.39706.831009.751009.751009.751.2.1原辅材料万元302.93136.32212.05302.93302.93302.931.2.2燃料动力万元15.156.8210.6015.1515.1515.151.2.3在产品万元464.49209.02325.14464.49464.49464.491.2.4产成品万元227.19102.24159.04227.19227.19227.191.3现金万元560.97252.44392.68560.97560.97560.972流动负债万元1850.57832.761295.401850.571850.571850.572.1应付账款万元1850.57832.761295.401850.571850.571850.573流动资金万元393.32176.99275.32393.32393.32393.324铺底流动资金万元131.1159.0091.77131.11131.11131.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2370.47万元,其中:固定资产投资1977.15万元,占项目总投资的83.41%;流动资金393.32万元,占项目总投资的16.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资718.28万元,占项目总投资的30.30%;设备购置费979.43万元,占项目总投资的41.32%;其它投资279.44万元,占项目总投资的11.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1977.15+393.32=2370.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1977.1583.41%1.1项目建设投资万元1977.1583.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元393.3216.59%3总投资万元万元2370.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1489.05万元,总成本3491.41万元,利润总额-2002.36万元,净利润35.49万元,增值税50.33万元,税金及附加-1501.77万元,所得税-500.59万元;第二年收入2316.30万元,总成本4878.89万元,利润总额-2562.59万元,净利润-1921.94万元,增值税78.29万元,税金及附加38.85万元,所得税-640.65万元;第三年生产负荷100%,收入3309.00万元,总成本2498.11万元,利润总额810.89万元,净利润608.17万元,增值税111.85万元,税金及附加42.88万元,所得税202.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3309.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=111.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1489.052316.303309.003309.003309.001.1硝酸磷肥万元1489.052316.303309.003309.00330

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