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文档简介
泓域咨询MACRO/ 造纸机项目立项说明及投资计划造纸机项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22865.54万元,同比增长10.50%(2173.59万元)。其中,主营业业务造纸机生产及销售收入为20891.73万元,占营业总收入的91.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5951.08万元,较去年同期相比增长1030.30万元,增长率20.94%;实现净利润4463.31万元,较去年同期相比增长963.08万元,增长率27.51%。二、项目概况(一)项目名称造纸机项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46449.88平方米(折合约69.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度162.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46449.88平方米,建筑物基底占地面积26337.08平方米,总建筑面积61778.34平方米,其中:规划建设主体工程47962.64平方米,项目规划绿化面积3694.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费4846.28万元。(七)节能分析“造纸机项目建设项目”,年用电量962722.51千瓦时,年总用水量17076.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.78吨标准煤/年。达产年综合节能量29.95吨标准煤/年,项目总节能率28.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14571.27万元,其中:固定资产投资11334.61万元,占项目总投资的77.79%;流动资金3236.66万元,占项目总投资的22.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28831.00万元,总成本费用22549.26万元,税金及附加289.77万元,利润总额6281.74万元,利税总额7437.96万元,税后净利润4711.31万元,达产年纳税总额2726.65万元;达产年投资利润率43.11%,投资利税率51.05%,投资回报率32.33%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位595个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区造纸机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区造纸机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“造纸机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位595个,达产年纳税总额2726.65万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.11%,投资利税率51.05%,全部投资回报率32.33%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46449.8869.64亩1.1容积率1.331.2建筑系数56.70%1.3投资强度万元/亩162.761.4基底面积平方米26337.081.5总建筑面积平方米61778.341.6绿化面积平方米3694.33绿化率5.98%2总投资万元14571.272.1固定资产投资万元11334.612.1.1土建工程投资万元4850.712.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元4846.282.1.2.1设备投资占比33.26%2.1.3其它投资万元1637.622.1.3.1其它投资占比11.24%2.1.4固定资产投资占比77.79%2.2流动资金万元3236.662.2.1流动资金占比22.21%3收入万元28831.004总成本万元22549.265利润总额万元6281.746净利润万元4711.317所得税万元1.338增值税万元866.459税金及附加万元289.7710纳税总额万元2726.6511利税总额万元7437.9612投资利润率43.11%13投资利税率51.05%14投资回报率32.33%15回收期年4.5916设备数量台(套)15617年用电量千瓦时962722.5118年用水量立方米17076.2319总能耗吨标准煤119.7820节能率28.86%21节能量吨标准煤29.9522员工数量人595第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度162.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18620.3218620.3247962.6447962.644142.521.1主要生产车间11172.1911172.1928777.5828777.582568.361.2辅助生产车间5958.505958.5015348.0415348.041325.611.3其他生产车间1489.631489.632781.832781.83248.552仓储工程3950.563950.568980.208980.20564.092.1成品贮存987.64987.642245.052245.05141.022.2原料仓储2054.292054.294669.704669.70293.332.3辅助材料仓库908.63908.632065.452065.45129.743供配电工程210.70210.70210.70210.7014.893.1供配电室210.70210.70210.70210.7014.894给排水工程242.30242.30242.30242.3013.324.1给排水242.30242.30242.30242.3013.325服务性工程2502.022502.022502.022502.02157.165.1办公用房1292.521292.521292.521292.5282.805.2生活服务1209.501209.501209.501209.5078.426消防及环保工程705.83705.83705.83705.8349.886.1消防环保工程705.83705.83705.83705.8349.887项目总图工程105.35105.35105.35105.35-175.217.1场地及道路硬化7323.991573.841573.847.2场区围墙1573.847323.997323.997.3安全保卫室105.35105.35105.35105.358绿化工程2401.8184.06合计26337.0861778.3461778.344850.71六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12549.34万元,占计划投资的86.12%。其中:完成固定资产投资7580.76万元,占总投资的60.41%;完成流动资金投资4968.58,占总投资的39.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12549.341.1完成比例86.12%2完成固定资产投资万元7580.762.1完成比例60.41%3完成流动资金投资万元4968.583.1完成比例39.59%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员595人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4051.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元2244.062工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元542.593企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元165.614品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元261.765其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元223.226职工工资总额万元15142.08五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11334.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4850.714846.28162.7611334.611.1工程费用万元4850.714846.2818378.741.1.1建筑工程费用万元4850.714850.7133.29%1.1.2设备购置及安装费万元4846.284846.2833.26%1.2工程建设其他费用万元1637.621637.6211.24%1.2.1无形资产万元977.08977.081.3预备费万元660.54660.541.3.1基本预备费万元297.38297.381.3.2涨价预备费万元363.16363.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元11334.6111334.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3236.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18378.748452.9414290.2618378.7418378.7418378.741.1应收账款万元5513.622205.454410.905513.625513.625513.621.2存货万元8270.433308.176616.358270.438270.438270.431.2.1原辅材料万元2481.13992.451984.902481.132481.132481.131.2.2燃料动力万元124.0649.6299.25124.06124.06124.061.2.3在产品万元3804.401521.763043.523804.403804.403804.401.2.4产成品万元1860.85744.341488.681860.851860.851860.851.3现金万元4594.691837.873675.754594.694594.694594.692流动负债万元15142.086056.8312113.6615142.0815142.0815142.082.1应付账款万元15142.086056.8312113.6615142.0815142.0815142.083流动资金万元3236.661294.662589.333236.663236.663236.664铺底流动资金万元1078.88431.55863.111078.881078.881078.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14571.27万元,其中:固定资产投资11334.61万元,占项目总投资的77.79%;流动资金3236.66万元,占项目总投资的22.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4850.71万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费4846.28万元,占项目总投资的33.26%;其它投资1637.62万元,占项目总投资的11.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11334.61+3236.66=14571.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11334.6177.79%1.1项目建设投资万元11334.6177.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3236.6622.21%3总投资万元万元14571.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11532.40万元,总成本8222.37万元,利润总额3310.03万元,净利润227.39万元,增值税346.58万元,税金及附加2482.52万元,所得税827.51万元;第二年收入23064.80万元,总成本13874.14万元,利润总额9190.66万元,净利润6893.00万元,增值税693.16万元,税金及附加268.98万元,所得税2297.66万元;第三年生产负荷100%,收入28831.00万元,总成本22549.26万元,利润总额6281.74万元,净利润4711.31万元,增值税866.45万元,税金及附加289.77万元,所得税1570.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28831.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=866.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11532.4023064.8028831.0028831.0028831.001.1造纸机万元11532.4023064.8028831.0028831.0028831.002现价增加值万元3690.377380.749225.929225.929225.9
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