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泓域咨询MACRO/ 石油钻采工具项目立项说明及投资计划石油钻采工具项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19500.89万元,同比增长9.96%(1766.19万元)。其中,主营业业务石油钻采工具生产及销售收入为16384.82万元,占营业总收入的84.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4371.41万元,较去年同期相比增长762.04万元,增长率21.11%;实现净利润3278.56万元,较去年同期相比增长480.99万元,增长率17.19%。二、项目概况(一)项目名称石油钻采工具项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积52999.82平方米(折合约79.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.90%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度186.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52999.82平方米,建筑物基底占地面积39166.87平方米,总建筑面积74199.75平方米,其中:规划建设主体工程47381.62平方米,项目规划绿化面积5005.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4626.57万元。(七)节能分析“石油钻采工具项目建设项目”,年用电量921714.05千瓦时,年总用水量15415.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.60吨标准煤/年。达产年综合节能量32.32吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17458.88万元,其中:固定资产投资14824.85万元,占项目总投资的84.91%;流动资金2634.03万元,占项目总投资的15.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22603.00万元,总成本费用17678.36万元,税金及附加293.51万元,利润总额4924.64万元,利税总额5897.41万元,税后净利润3693.48万元,达产年纳税总额2203.93万元;达产年投资利润率28.21%,投资利税率33.78%,投资回报率21.16%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位476个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区石油钻采工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区石油钻采工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石油钻采工具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位476个,达产年纳税总额2203.93万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.21%,投资利税率33.78%,全部投资回报率21.16%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52999.8279.46亩1.1容积率1.401.2建筑系数73.90%1.3投资强度万元/亩186.571.4基底面积平方米39166.871.5总建筑面积平方米74199.751.6绿化面积平方米5005.55绿化率6.75%2总投资万元17458.882.1固定资产投资万元14824.852.1.1土建工程投资万元6498.792.1.1.1土建工程投资占比万元37.22%2.1.2设备投资万元4626.572.1.2.1设备投资占比26.50%2.1.3其它投资万元3699.492.1.3.1其它投资占比21.19%2.1.4固定资产投资占比84.91%2.2流动资金万元2634.032.2.1流动资金占比15.09%3收入万元22603.004总成本万元17678.365利润总额万元4924.646净利润万元3693.487所得税万元1.408增值税万元679.269税金及附加万元293.5110纳税总额万元2203.9311利税总额万元5897.4112投资利润率28.21%13投资利税率33.78%14投资回报率21.16%15回收期年6.2316设备数量台(套)11317年用电量千瓦时921714.0518年用水量立方米15415.0119总能耗吨标准煤114.6020节能率25.36%21节能量吨标准煤32.3222员工数量人476第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.90%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度186.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27690.9827690.9847381.6247381.624564.911.1主要生产车间16614.5916614.5928428.9728428.972830.241.2辅助生产车间8861.118861.1115162.1215162.121460.771.3其他生产车间2215.282215.282748.132748.13273.892仓储工程5875.035875.0317431.7817431.781221.412.1成品贮存1468.761468.764357.944357.94305.352.2原料仓储3055.023055.029064.539064.53635.132.3辅助材料仓库1351.261351.264009.314009.31280.923供配电工程313.33313.33313.33313.3324.703.1供配电室313.33313.33313.33313.3324.704给排水工程360.34360.34360.34360.3422.094.1给排水360.34360.34360.34360.3422.095服务性工程3720.853720.853720.853720.85260.715.1办公用房2107.372107.372107.372107.37153.025.2生活服务1613.481613.481613.481613.48147.406消防及环保工程1049.671049.671049.671049.6782.746.1消防环保工程1049.671049.671049.671049.6782.747项目总图工程156.67156.67156.67156.67190.087.1场地及道路硬化10495.942223.372223.377.2场区围墙2223.3710495.9410495.947.3安全保卫室156.67156.67156.67156.678绿化工程3775.68132.15合计39166.8774199.7574199.756498.79六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14088.68万元,占计划投资的80.70%。其中:完成固定资产投资9875.17万元,占总投资的70.09%;完成流动资金投资4213.51,占总投资的29.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14088.681.1完成比例80.70%2完成固定资产投资万元9875.172.1完成比例70.09%3完成流动资金投资万元4213.513.1完成比例29.91%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员476人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1372.812工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元426.563企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元142.134品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元227.075其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.765.3年工资额万元173.936职工工资总额万元13264.14五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14824.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6498.794626.57186.5714824.851.1工程费用万元6498.794626.5715898.171.1.1建筑工程费用万元6498.796498.7937.22%1.1.2设备购置及安装费万元4626.574626.5726.50%1.2工程建设其他费用万元3699.493699.4921.19%1.2.1无形资产万元1600.261600.261.3预备费万元2099.232099.231.3.1基本预备费万元941.49941.491.3.2涨价预备费万元1157.741157.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元14824.8514824.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2634.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15898.175584.1712305.8815898.1715898.1715898.171.1应收账款万元4769.451907.783338.624769.454769.454769.451.2存货万元7154.182861.675007.927154.187154.187154.181.2.1原辅材料万元2146.25858.501502.382146.252146.252146.251.2.2燃料动力万元107.3142.9375.12107.31107.31107.311.2.3在产品万元3290.921316.372303.653290.923290.923290.921.2.4产成品万元1609.69643.881126.781609.691609.691609.691.3现金万元3974.541589.822782.183974.543974.543974.542流动负债万元13264.145305.669284.9013264.1413264.1413264.142.1应付账款万元13264.145305.669284.9013264.1413264.1413264.143流动资金万元2634.031053.611843.822634.032634.032634.034铺底流动资金万元878.00351.20614.61878.00878.00878.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17458.88万元,其中:固定资产投资14824.85万元,占项目总投资的84.91%;流动资金2634.03万元,占项目总投资的15.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6498.79万元,占项目总投资的37.22%;设备购置费4626.57万元,占项目总投资的26.50%;其它投资3699.49万元,占项目总投资的21.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14824.85+2634.03=17458.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14824.8584.91%1.1项目建设投资万元14824.8584.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2634.0315.09%3总投资万元万元17458.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9041.20万元,总成本8352.14万元,利润总额689.06万元,净利润244.60万元,增值税271.70万元,税金及附加516.79万元,所得税172.26万元;第二年收入15822.10万元,总成本12888.45万元,利润总额2933.65万元,净利润2200.24万元,增值税475.48万元,税金及附加269.06万元,所得税733.41万元;第三年生产负荷100%,收入22603.00万元,总成本17678.36万元,利润总额4924.64万元,净利润3693.48万元,增值税679.26万元,税金及附加293.51万元,所得税1231.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22603.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=679.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9041.2015822.1022603.0022603.0022603.001.1石油钻采工具万元9041.2015822.1022603.0022603.0022603.002现价增加值万元2893.185063.077232.967232.96723
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