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泓域咨询MACRO/ 橡胶回收项目立项说明及投资计划橡胶回收项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5844.18万元,同比增长29.84%(1343.08万元)。其中,主营业业务橡胶回收生产及销售收入为5474.30万元,占营业总收入的93.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1450.33万元,较去年同期相比增长116.93万元,增长率8.77%;实现净利润1087.75万元,较去年同期相比增长154.39万元,增长率16.54%。二、项目概况(一)项目名称橡胶回收项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10038.35平方米(折合约15.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.50%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度168.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10038.35平方米,建筑物基底占地面积7077.04平方米,总建筑面积13150.24平方米,其中:规划建设主体工程8213.63平方米,项目规划绿化面积683.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费939.17万元。(七)节能分析“橡胶回收项目建设项目”,年用电量419116.27千瓦时,年总用水量8398.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.23吨标准煤/年。达产年综合节能量19.32吨标准煤/年,项目总节能率22.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3537.13万元,其中:固定资产投资2532.46万元,占项目总投资的71.60%;流动资金1004.67万元,占项目总投资的28.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8267.00万元,总成本费用6411.57万元,税金及附加70.86万元,利润总额1855.43万元,利税总额2182.21万元,税后净利润1391.57万元,达产年纳税总额790.64万元;达产年投资利润率52.46%,投资利税率61.69%,投资回报率39.34%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区橡胶回收行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区橡胶回收产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“橡胶回收项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额790.64万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.46%,投资利税率61.69%,全部投资回报率39.34%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10038.3515.05亩1.1容积率1.311.2建筑系数70.50%1.3投资强度万元/亩168.271.4基底面积平方米7077.041.5总建筑面积平方米13150.241.6绿化面积平方米683.31绿化率5.20%2总投资万元3537.132.1固定资产投资万元2532.462.1.1土建工程投资万元1120.182.1.1.1土建工程投资占比万元31.67%2.1.2设备投资万元939.172.1.2.1设备投资占比26.55%2.1.3其它投资万元473.112.1.3.1其它投资占比13.38%2.1.4固定资产投资占比71.60%2.2流动资金万元1004.672.2.1流动资金占比28.40%3收入万元8267.004总成本万元6411.575利润总额万元1855.436净利润万元1391.577所得税万元1.318增值税万元255.929税金及附加万元70.8610纳税总额万元790.6411利税总额万元2182.2112投资利润率52.46%13投资利税率61.69%14投资回报率39.34%15回收期年4.0416设备数量台(套)4417年用电量千瓦时419116.2718年用水量立方米8398.1519总能耗吨标准煤52.2320节能率22.22%21节能量吨标准煤19.3222员工数量人155第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.50%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度168.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5003.475003.478213.638213.63769.631.1主要生产车间3002.083002.084928.184928.18477.171.2辅助生产车间1601.111601.112628.362628.36246.281.3其他生产车间400.28400.28476.39476.3946.182仓储工程1061.561061.563208.803208.80218.672.1成品贮存265.39265.39802.20802.2054.672.2原料仓储552.01552.011668.581668.58113.712.3辅助材料仓库244.16244.16738.02738.0250.293供配电工程56.6256.6256.6256.624.343.1供配电室56.6256.6256.6256.624.344给排水工程65.1165.1165.1165.113.884.1给排水65.1165.1165.1165.113.885服务性工程672.32672.32672.32672.3245.825.1办公用房353.45353.45353.45353.4523.645.2生活服务318.87318.87318.87318.8722.966消防及环保工程189.66189.66189.66189.6614.546.1消防环保工程189.66189.66189.66189.6614.547项目总图工程28.3128.3128.3128.3133.617.1场地及道路硬化1916.46395.60395.607.2场区围墙395.601916.461916.467.3安全保卫室28.3128.3128.3128.318绿化工程848.1529.69合计7077.0413150.2413150.241120.18六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2513.51万元,占计划投资的71.06%。其中:完成固定资产投资1630.34万元,占总投资的64.86%;完成流动资金投资883.17,占总投资的35.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2513.511.1完成比例71.06%2完成固定资产投资万元1630.342.1完成比例64.86%3完成流动资金投资万元883.173.1完成比例35.14%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元466.162工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元144.083企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元37.814品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元60.435其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.465.3年工资额万元46.496职工工资总额万元3993.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2532.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1120.18939.17168.272532.461.1工程费用万元1120.18939.174998.451.1.1建筑工程费用万元1120.181120.1831.67%1.1.2设备购置及安装费万元939.17939.1726.55%1.2工程建设其他费用万元473.11473.1113.38%1.2.1无形资产万元248.32248.321.3预备费万元224.79224.791.3.1基本预备费万元128.40128.401.3.2涨价预备费万元96.3996.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2532.462532.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1004.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4998.454190.854058.884998.454998.454998.451.1应收账款万元1499.53974.701124.651499.531499.531499.531.2存货万元2249.301462.051686.982249.302249.302249.301.2.1原辅材料万元674.79438.61506.09674.79674.79674.791.2.2燃料动力万元33.7421.9325.3033.7433.7433.741.2.3在产品万元1034.68672.54776.011034.681034.681034.681.2.4产成品万元506.09328.96379.57506.09506.09506.091.3现金万元1249.61812.25937.211249.611249.611249.612流动负债万元3993.782595.962995.333993.783993.783993.782.1应付账款万元3993.782595.962995.333993.783993.783993.783流动资金万元1004.67653.04753.501004.671004.671004.674铺底流动资金万元334.89217.68251.17334.89334.89334.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3537.13万元,其中:固定资产投资2532.46万元,占项目总投资的71.60%;流动资金1004.67万元,占项目总投资的28.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1120.18万元,占项目总投资的31.67%;设备购置费939.17万元,占项目总投资的26.55%;其它投资473.11万元,占项目总投资的13.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2532.46+1004.67=3537.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2532.4671.60%1.1项目建设投资万元2532.4671.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1004.6728.40%3总投资万元万元3537.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5373.55万元,总成本7374.72万元,利润总额-2001.17万元,净利润60.12万元,增值税166.35万元,税金及附加-1500.88万元,所得税-500.29万元;第二年收入6200.25万元,总成本8281.60万元,利润总额-2081.35万元,净利润-1561.01万元,增值税191.94万元,税金及附加63.19万元,所得税-520.34万元;第三年生产负荷100%,收入8267.00万元,总成本6411.57万元,利润总额1855.43万元,净利润1391.57万元,增值税255.92万元,税金及附加70.86万元,所得税463.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8267.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=255.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5373.556200.258267.008267.008267.001.1橡胶回收万元5373.556200.258267.008267.008267.002现价增加值万元1719.541984.082645.

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