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泓域咨询MACRO/ 围裙袋投资项目立项申请报告围裙袋投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入16923.50万元,同比增长32.83%(4182.39万元)。其中,主营业业务围裙袋生产及销售收入为13862.31万元,占营业总收入的81.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3876.28万元,较去年同期相比增长632.31万元,增长率19.49%;实现净利润2907.21万元,较去年同期相比增长539.24万元,增长率22.77%。二、项目概况(一)项目名称围裙袋投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21617.47平方米(折合约32.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.35%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度186.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21617.47平方米,建筑物基底占地面积12829.97平方米,总建筑面积36317.35平方米,其中:规划建设主体工程28605.94平方米,项目规划绿化面积2107.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2478.15万元。(七)节能分析“围裙袋投资项目建设项目”,年用电量732375.37千瓦时,年总用水量9434.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.82吨标准煤/年。达产年综合节能量37.10吨标准煤/年,项目总节能率26.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8331.91万元,其中:固定资产投资6057.43万元,占项目总投资的72.70%;流动资金2274.48万元,占项目总投资的27.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17930.00万元,总成本费用14122.34万元,税金及附加149.49万元,利润总额3807.66万元,利税总额4482.34万元,税后净利润2855.74万元,达产年纳税总额1626.59万元;达产年投资利润率45.70%,投资利税率53.80%,投资回报率34.27%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位321个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地围裙袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地围裙袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“围裙袋投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位321个,达产年纳税总额1626.59万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.70%,投资利税率53.80%,全部投资回报率34.27%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21617.4732.41亩1.1容积率1.681.2建筑系数59.35%1.3投资强度万元/亩186.901.4基底面积平方米12829.971.5总建筑面积平方米36317.351.6绿化面积平方米2107.08绿化率5.80%2总投资万元8331.912.1固定资产投资万元6057.432.1.1土建工程投资万元2895.442.1.1.1土建工程投资占比万元34.75%2.1.2设备投资万元2478.152.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元683.842.1.3.1其它投资占比8.21%2.1.4固定资产投资占比72.70%2.2流动资金万元2274.482.2.1流动资金占比27.30%3收入万元17930.004总成本万元14122.345利润总额万元3807.666净利润万元2855.747所得税万元1.688增值税万元525.199税金及附加万元149.4910纳税总额万元1626.5911利税总额万元4482.3412投资利润率45.70%13投资利税率53.80%14投资回报率34.27%15回收期年4.4216设备数量台(套)12117年用电量千瓦时732375.3718年用水量立方米9434.4219总能耗吨标准煤90.8220节能率26.85%21节能量吨标准煤37.1022员工数量人321第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.35%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度186.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9070.799070.7928605.9428605.942508.701.1主要生产车间5442.475442.4717163.5617163.561555.391.2辅助生产车间2902.652902.659153.909153.90802.781.3其他生产车间725.66725.661659.141659.14150.522仓储工程1924.501924.505012.425012.42319.702.1成品贮存481.13481.131253.111253.1179.922.2原料仓储1000.741000.742606.462606.46166.242.3辅助材料仓库442.63442.631152.861152.8673.533供配电工程102.64102.64102.64102.647.363.1供配电室102.64102.64102.64102.647.364给排水工程118.04118.04118.04118.046.594.1给排水118.04118.04118.04118.046.595服务性工程1218.851218.851218.851218.8577.745.1办公用房517.51517.51517.51517.5141.315.2生活服务701.34701.34701.34701.3444.946消防及环保工程343.84343.84343.84343.8424.676.1消防环保工程343.84343.84343.84343.8424.677项目总图工程51.3251.3251.3251.32-85.637.1场地及道路硬化3425.79721.72721.727.2场区围墙721.723425.793425.797.3安全保卫室51.3251.3251.3251.328绿化工程1037.4236.31合计12829.9736317.3536317.352895.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7710.97万元,占计划投资的92.55%。其中:完成固定资产投资5571.29万元,占总投资的72.25%;完成流动资金投资2139.68,占总投资的27.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7710.971.1完成比例92.55%2完成固定资产投资万元5571.292.1完成比例72.25%3完成流动资金投资万元2139.683.1完成比例27.75%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员321人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元967.112工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元256.483企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元89.224品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元154.005其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元80.486职工工资总额万元9321.98五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6057.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2895.442478.15186.906057.431.1工程费用万元2895.442478.1511596.461.1.1建筑工程费用万元2895.442895.4434.75%1.1.2设备购置及安装费万元2478.152478.1529.74%1.2工程建设其他费用万元683.84683.848.21%1.2.1无形资产万元385.23385.231.3预备费万元298.61298.611.3.1基本预备费万元165.42165.421.3.2涨价预备费万元133.19133.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元6057.436057.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2274.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11596.467342.508957.7211596.4611596.4611596.461.1应收账款万元3478.942261.312435.263478.943478.943478.941.2存货万元5218.413391.963652.885218.415218.415218.411.2.1原辅材料万元1565.521017.591095.871565.521565.521565.521.2.2燃料动力万元78.2850.8854.7978.2878.2878.281.2.3在产品万元2400.471560.301680.332400.472400.472400.471.2.4产成品万元1174.14763.19821.901174.141174.141174.141.3现金万元2899.111884.422029.382899.112899.112899.112流动负债万元9321.986059.296525.399321.989321.989321.982.1应付账款万元9321.986059.296525.399321.989321.989321.983流动资金万元2274.481478.411592.142274.482274.482274.484铺底流动资金万元758.15492.80530.71758.15758.15758.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8331.91万元,其中:固定资产投资6057.43万元,占项目总投资的72.70%;流动资金2274.48万元,占项目总投资的27.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2895.44万元,占项目总投资的34.75%;设备购置费2478.15万元,占项目总投资的29.74%;其它投资683.84万元,占项目总投资的8.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6057.43+2274.48=8331.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6057.4372.70%1.1项目建设投资万元6057.4372.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2274.4827.30%3总投资万元万元8331.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11654.50万元,总成本23022.43万元,利润总额-11367.93万元,净利润127.43万元,增值税341.37万元,税金及附加-8525.95万元,所得税-2841.98万元;第二年收入12551.00万元,总成本24507.29万元,利润总额-11956.29万元,净利润-8967.22万元,增值税367.63万元,税金及附加130.59万元,所得税-2989.07万元;第三年生产负荷100%,收入17930.00万元,总成本14122.34万元,利润总额3807.66万元,净利润2855.74万元,增值税525.19万元,税金及附加149.49万元,所得税951.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17930.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=525.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11654.5012551.0017930.0017930.0017930.001.1围裙袋万元11654.5012551.0017930.0017930.0017930.002现价增加值万元3729.444016.32573

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