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文档简介
泓域咨询MACRO/ 遥控IC投资项目立项申请报告遥控IC投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入22475.43万元,同比增长25.21%(4525.40万元)。其中,主营业业务遥控IC生产及销售收入为21179.58万元,占营业总收入的94.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5172.84万元,较去年同期相比增长1282.76万元,增长率32.98%;实现净利润3879.63万元,较去年同期相比增长495.97万元,增长率14.66%。二、项目概况(一)项目名称遥控IC投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积42067.69平方米(折合约63.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.34%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度165.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42067.69平方米,建筑物基底占地面积25804.32平方米,总建筑面积53846.64平方米,其中:规划建设主体工程34752.91平方米,项目规划绿化面积3206.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5667.94万元。(七)节能分析“遥控IC投资项目建设项目”,年用电量1120409.82千瓦时,年总用水量22994.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.66吨标准煤/年。达产年综合节能量49.07吨标准煤/年,项目总节能率24.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13869.73万元,其中:固定资产投资10439.35万元,占项目总投资的75.27%;流动资金3430.38万元,占项目总投资的24.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27434.00万元,总成本费用21696.63万元,税金及附加263.23万元,利润总额5737.37万元,利税总额6791.96万元,税后净利润4303.03万元,达产年纳税总额2488.93万元;达产年投资利润率41.37%,投资利税率48.97%,投资回报率31.02%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位474个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地遥控IC行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地遥控IC产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“遥控IC投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位474个,达产年纳税总额2488.93万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.37%,投资利税率48.97%,全部投资回报率31.02%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制。当前,我国产学研用结合不够紧密,科技成果向经济成果转化的比例低,企业的原创性科技成果较少,创新体系整体效能亟待提升。近年来,国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定,2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”,2016年,国务院印发“实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定”(国发201616号)和促进科技成果转移转化行动方案(国办发201628号),形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”;行动方案提出,“要建立国家科技成果信息系统,构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台,完善科技成果信息共享机制,向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交,加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出,要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42067.6963.07亩1.1容积率1.281.2建筑系数61.34%1.3投资强度万元/亩165.521.4基底面积平方米25804.321.5总建筑面积平方米53846.641.6绿化面积平方米3206.63绿化率5.96%2总投资万元13869.732.1固定资产投资万元10439.352.1.1土建工程投资万元4222.342.1.1.1土建工程投资占比万元30.44%2.1.2设备投资万元5667.942.1.2.1设备投资占比40.87%2.1.3其它投资万元549.072.1.3.1其它投资占比3.96%2.1.4固定资产投资占比75.27%2.2流动资金万元3430.382.2.1流动资金占比24.73%3收入万元27434.004总成本万元21696.635利润总额万元5737.376净利润万元4303.037所得税万元1.288增值税万元791.369税金及附加万元263.2310纳税总额万元2488.9311利税总额万元6791.9612投资利润率41.37%13投资利税率48.97%14投资回报率31.02%15回收期年4.7216设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1120409.8218年用水量立方米22994.2419总能耗吨标准煤139.6620节能率24.26%21节能量吨标准煤49.0722员工数量人474第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.34%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度165.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18243.6518243.6534752.9134752.912997.631.1主要生产车间10946.1910946.1920851.7520851.751858.531.2辅助生产车间5837.975837.9711120.9311120.93959.241.3其他生产车间1459.491459.492015.672015.67179.862仓储工程3870.653870.6512410.9212410.92778.552.1成品贮存967.66967.663102.733102.73194.642.2原料仓储2012.742012.746453.686453.68404.852.3辅助材料仓库890.25890.252854.512854.51179.073供配电工程206.43206.43206.43206.4314.573.1供配电室206.43206.43206.43206.4314.574给排水工程237.40237.40237.40237.4013.034.1给排水237.40237.40237.40237.4013.035服务性工程2451.412451.412451.412451.41153.785.1办公用房1437.171437.171437.171437.1769.455.2生活服务1014.241014.241014.241014.2478.966消防及环保工程691.56691.56691.56691.5648.816.1消防环保工程691.56691.56691.56691.5648.817项目总图工程103.22103.22103.22103.22109.777.1场地及道路硬化7093.491444.751444.757.2场区围墙1444.757093.497093.497.3安全保卫室103.22103.22103.22103.228绿化工程3034.25106.20合计25804.3253846.6453846.644222.34六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11368.19万元,占计划投资的81.96%。其中:完成固定资产投资7324.53万元,占总投资的64.43%;完成流动资金投资4043.66,占总投资的35.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11368.191.1完成比例81.96%2完成固定资产投资万元7324.532.1完成比例64.43%3完成流动资金投资万元4043.663.1完成比例35.57%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员474人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元1363.682工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元451.983企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元116.894品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元223.005其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.545.3年工资额万元181.866职工工资总额万元18249.00五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10439.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4222.345667.94165.5210439.351.1工程费用万元4222.345667.9421679.381.1.1建筑工程费用万元4222.344222.3430.44%1.1.2设备购置及安装费万元5667.945667.9440.87%1.2工程建设其他费用万元549.07549.073.96%1.2.1无形资产万元320.86320.861.3预备费万元228.21228.211.3.1基本预备费万元120.19120.191.3.2涨价预备费万元108.02108.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10439.3510439.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3430.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21679.3810259.6814760.2121679.3821679.3821679.381.1应收账款万元6503.813577.104552.676503.816503.816503.811.2存货万元9755.725365.656829.009755.729755.729755.721.2.1原辅材料万元2926.721609.692048.702926.722926.722926.721.2.2燃料动力万元146.3480.48102.44146.34146.34146.341.2.3在产品万元4487.632468.203141.344487.634487.634487.631.2.4产成品万元2195.041207.271536.532195.042195.042195.041.3现金万元5419.852980.913793.895419.855419.855419.852流动负债万元18249.0010036.9512774.3018249.0018249.0018249.002.1应付账款万元18249.0010036.9512774.3018249.0018249.0018249.003流动资金万元3430.381886.712401.273430.383430.383430.384铺底流动资金万元1143.45628.90800.421143.451143.451143.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13869.73万元,其中:固定资产投资10439.35万元,占项目总投资的75.27%;流动资金3430.38万元,占项目总投资的24.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4222.34万元,占项目总投资的30.44%;设备购置费5667.94万元,占项目总投资的40.87%;其它投资549.07万元,占项目总投资的3.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10439.35+3430.38=13869.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10439.3575.27%1.1项目建设投资万元10439.3575.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3430.3824.73%3总投资万元万元13869.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15088.70万元,总成本18634.32万元,利润总额-3545.62万元,净利润220.50万元,增值税435.25万元,税金及附加-2659.22万元,所得税-886.40万元;第二年收入19203.80万元,总成本22633.83万元,利润总额-3430.03万元,净利润-2572.52万元,增值税553.95万元,税金及附加234.74万元,所得税-857.51万元;第三年生产负荷100%,收入27434.00万元,总成本21696.63万元,利润总额5737.37万元,净利润4303.03万元,增值税791.36万元,税金及附加263.23万元,所得税1434.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27434.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=791.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15088.7019203.8027434.0027434.0027434.001.1遥控IC万元15088.7019203.8027434.0027434.0027434.002现价增加值万元4828.3861
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