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泓域咨询MACRO/ 汽油投资项目立项申请报告汽油投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入10934.81万元,同比增长10.68%(1055.24万元)。其中,主营业业务汽油生产及销售收入为10131.83万元,占营业总收入的92.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2429.97万元,较去年同期相比增长576.39万元,增长率31.10%;实现净利润1822.48万元,较去年同期相比增长271.42万元,增长率17.50%。二、项目概况(一)项目名称汽油投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积40300.14平方米(折合约60.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.26%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度189.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40300.14平方米,建筑物基底占地面积23478.86平方米,总建筑面积61256.21平方米,其中:规划建设主体工程38380.13平方米,项目规划绿化面积4158.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费4563.39万元。(七)节能分析“汽油投资项目建设项目”,年用电量998360.82千瓦时,年总用水量10026.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.56吨标准煤/年。达产年综合节能量32.85吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13692.26万元,其中:固定资产投资11467.72万元,占项目总投资的83.75%;流动资金2224.54万元,占项目总投资的16.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18143.00万元,总成本费用14027.50万元,税金及附加229.32万元,利润总额4115.50万元,利税总额4912.48万元,税后净利润3086.63万元,达产年纳税总额1825.86万元;达产年投资利润率30.06%,投资利税率35.88%,投资回报率22.54%,全部投资回收期5.94年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园汽油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园汽油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“汽油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额1825.86万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.06%,投资利税率35.88%,全部投资回报率22.54%,全部投资回收期5.94年,固定资产投资回收期5.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40300.1460.42亩1.1容积率1.521.2建筑系数58.26%1.3投资强度万元/亩189.801.4基底面积平方米23478.861.5总建筑面积平方米61256.211.6绿化面积平方米4158.46绿化率6.79%2总投资万元13692.262.1固定资产投资万元11467.722.1.1土建工程投资万元4661.292.1.1.1土建工程投资占比万元34.04%2.1.2设备投资万元4563.392.1.2.1设备投资占比33.33%2.1.3其它投资万元2243.042.1.3.1其它投资占比16.38%2.1.4固定资产投资占比83.75%2.2流动资金万元2224.542.2.1流动资金占比16.25%3收入万元18143.004总成本万元14027.505利润总额万元4115.506净利润万元3086.637所得税万元1.528增值税万元567.669税金及附加万元229.3210纳税总额万元1825.8611利税总额万元4912.4812投资利润率30.06%13投资利税率35.88%14投资回报率22.54%15回收期年5.9416设备数量台(套)10217年用电量千瓦时998360.8218年用水量立方米10026.8519总能耗吨标准煤123.5620节能率27.94%21节能量吨标准煤32.8522员工数量人312第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.26%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度189.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16599.5516599.5538380.1338380.133212.591.1主要生产车间9959.739959.7323028.0823028.081991.811.2辅助生产车间5311.865311.8612281.6412281.641028.031.3其他生产车间1327.961327.962226.052226.05192.762仓储工程3521.833521.8314869.4514869.45905.192.1成品贮存880.46880.463717.363717.36226.302.2原料仓储1831.351831.357732.117732.11470.702.3辅助材料仓库810.02810.023419.973419.97208.193供配电工程187.83187.83187.83187.8312.863.1供配电室187.83187.83187.83187.8312.864给排水工程216.01216.01216.01216.0111.514.1给排水216.01216.01216.01216.0111.515服务性工程2230.492230.492230.492230.49135.785.1办公用房957.24957.24957.24957.2454.895.2生活服务1273.251273.251273.251273.2578.456消防及环保工程629.23629.23629.23629.2343.096.1消防环保工程629.23629.23629.23629.2343.097项目总图工程93.9293.9293.9293.92246.167.1场地及道路硬化5992.141167.611167.617.2场区围墙1167.615992.145992.147.3安全保卫室93.9293.9293.9293.928绿化工程2688.8594.11合计23478.8661256.2161256.214661.29六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7349.55万元,占计划投资的53.68%。其中:完成固定资产投资4652.90万元,占总投资的63.31%;完成流动资金投资2696.65,占总投资的36.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7349.551.1完成比例53.68%2完成固定资产投资万元4652.902.1完成比例63.31%3完成流动资金投资万元2696.653.1完成比例36.69%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元923.942工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元296.773企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元89.314品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元137.035其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.305.3年工资额万元69.666职工工资总额万元9469.95五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11467.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4661.294563.39189.8011467.721.1工程费用万元4661.294563.3911694.491.1.1建筑工程费用万元4661.294661.2934.04%1.1.2设备购置及安装费万元4563.394563.3933.33%1.2工程建设其他费用万元2243.042243.0416.38%1.2.1无形资产万元1108.481108.481.3预备费万元1134.561134.561.3.1基本预备费万元622.90622.901.3.2涨价预备费万元511.66511.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元11467.7211467.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2224.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11694.497268.698253.9311694.4911694.4911694.491.1应收账款万元3508.352105.012455.843508.353508.353508.351.2存货万元5262.523157.513683.765262.525262.525262.521.2.1原辅材料万元1578.76947.251105.131578.761578.761578.761.2.2燃料动力万元78.9447.3655.2678.9478.9478.941.2.3在产品万元2420.761452.461694.532420.762420.762420.761.2.4产成品万元1184.07710.44828.851184.071184.071184.071.3现金万元2923.621754.172046.542923.622923.622923.622流动负债万元9469.955681.976628.969469.959469.959469.952.1应付账款万元9469.955681.976628.969469.959469.959469.953流动资金万元2224.541334.721557.182224.542224.542224.544铺底流动资金万元741.51444.91519.06741.51741.51741.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13692.26万元,其中:固定资产投资11467.72万元,占项目总投资的83.75%;流动资金2224.54万元,占项目总投资的16.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4661.29万元,占项目总投资的34.04%;设备购置费4563.39万元,占项目总投资的33.33%;其它投资2243.04万元,占项目总投资的16.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11467.72+2224.54=13692.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11467.7283.75%1.1项目建设投资万元11467.7283.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2224.5416.25%3总投资万元万元13692.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10885.80万元,总成本17760.54万元,利润总额-6874.74万元,净利润202.07万元,增值税340.60万元,税金及附加-5156.06万元,所得税-1718.68万元;第二年收入12700.10万元,总成本20181.31万元,利润总额-7481.21万元,净利润-5610.91万元,增值税397.36万元,税金及附加208.88万元,所得税-1870.30万元;第三年生产负荷100%,收入18143.00万元,总成本14027.50万元,利润总额4115.50万元,净利润3086.63万元,增值税567.66万元,税金及附加229.32万元,所得税1028.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18143.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=567.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10885.8012700.1018143.0018143.0018143.001.1汽油万元10885.8012700.1018143.0018143.0018143.002现价增加值万元3483.464064

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