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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制版玻璃项目立项说明及投资计划制版玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入6230.25万元,同比增长26.36%(1299.54万元)。其中,主营业业务制版玻璃生产及销售收入为5559.50万元,占营业总收入的89.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1362.16万元,较去年同期相比增长309.66万元,增长率29.42%;实现净利润1021.62万元,较去年同期相比增长222.61万元,增长率27.86%。二、项目概况(一)项目名称制版玻璃项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积12886.44平方米(折合约19.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.18%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度185.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12886.44平方米,建筑物基底占地面积6466.42平方米,总建筑面积16108.05平方米,其中:规划建设主体工程11161.64平方米,项目规划绿化面积849.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1571.11万元。(七)节能分析“制版玻璃项目建设项目”,年用电量1206983.24千瓦时,年总用水量5080.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.77吨标准煤/年。达产年综合节能量60.77吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4557.17万元,其中:固定资产投资3584.25万元,占项目总投资的78.65%;流动资金972.92万元,占项目总投资的21.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7074.00万元,总成本费用5637.91万元,税金及附加75.32万元,利润总额1436.09万元,利税总额1709.49万元,税后净利润1077.07万元,达产年纳税总额632.42万元;达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.51%,投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园制版玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园制版玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“制版玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额632.42万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.51%,全部投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12886.4419.32亩1.1容积率1.251.2建筑系数50.18%1.3投资强度万元/亩185.521.4基底面积平方米6466.421.5总建筑面积平方米16108.051.6绿化面积平方米849.28绿化率5.27%2总投资万元4557.172.1固定资产投资万元3584.252.1.1土建工程投资万元1386.372.1.1.1土建工程投资占比万元30.42%2.1.2设备投资万元1571.112.1.2.1设备投资占比34.48%2.1.3其它投资万元626.772.1.3.1其它投资占比13.75%2.1.4固定资产投资占比78.65%2.2流动资金万元972.922.2.1流动资金占比21.35%3收入万元7074.004总成本万元5637.915利润总额万元1436.096净利润万元1077.077所得税万元1.258增值税万元198.089税金及附加万元75.3210纳税总额万元632.4211利税总额万元1709.4912投资利润率31.51%13投资利税率37.51%14投资回报率23.63%15回收期年5.7316设备数量台(套)4417年用电量千瓦时1206983.2418年用水量立方米5080.4019总能耗吨标准煤148.7720节能率22.75%21节能量吨标准煤60.7722员工数量人135第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.18%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度185.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4571.764571.7611161.6411161.641056.711.1主要生产车间2743.062743.066696.986696.98655.161.2辅助生产车间1462.961462.963571.723571.72338.151.3其他生产车间365.74365.74647.38647.3863.402仓储工程969.96969.963215.173215.17221.382.1成品贮存242.49242.49803.79803.7955.342.2原料仓储504.38504.381671.891671.89115.122.3辅助材料仓库223.09223.09739.49739.4950.923供配电工程51.7351.7351.7351.734.013.1供配电室51.7351.7351.7351.734.014给排水工程59.4959.4959.4959.493.584.1给排水59.4959.4959.4959.493.585服务性工程614.31614.31614.31614.3142.305.1办公用房295.72295.72295.72295.7219.595.2生活服务318.59318.59318.59318.5921.086消防及环保工程173.30173.30173.30173.3013.426.1消防环保工程173.30173.30173.30173.3013.427项目总图工程25.8725.8725.8725.8719.137.1场地及道路硬化1809.00382.97382.977.2场区围墙382.971809.001809.007.3安全保卫室25.8725.8725.8725.878绿化工程738.2325.84合计6466.4216108.0516108.051386.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3929.60万元,占计划投资的86.23%。其中:完成固定资产投资2507.84万元,占总投资的63.82%;完成流动资金投资1421.76,占总投资的36.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3929.601.1完成比例86.23%2完成固定资产投资万元2507.842.1完成比例63.82%3完成流动资金投资万元1421.763.1完成比例36.18%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员135人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元475.552工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元106.683企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元37.084品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元55.785其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元39.036职工工资总额万元4628.95五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3584.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1386.371571.11185.523584.251.1工程费用万元1386.371571.115601.871.1.1建筑工程费用万元1386.371386.3730.42%1.1.2设备购置及安装费万元1571.111571.1134.48%1.2工程建设其他费用万元626.77626.7713.75%1.2.1无形资产万元316.35316.351.3预备费万元310.42310.421.3.1基本预备费万元166.39166.391.3.2涨价预备费万元144.03144.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3584.253584.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金972.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5601.872048.593956.355601.875601.875601.871.1应收账款万元1680.56756.251344.451680.561680.561680.561.2存货万元2520.841134.382016.672520.842520.842520.841.2.1原辅材料万元756.25340.31605.00756.25756.25756.251.2.2燃料动力万元37.8117.0230.2537.8137.8137.811.2.3在产品万元1159.59521.81927.671159.591159.591159.591.2.4产成品万元567.19255.24453.75567.19567.19567.191.3现金万元1400.47630.211120.371400.471400.471400.472流动负债万元4628.952083.033703.164628.954628.954628.952.1应付账款万元4628.952083.033703.164628.954628.954628.953流动资金万元972.92437.81778.34972.92972.92972.924铺底流动资金万元324.30145.94259.45324.30324.30324.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4557.17万元,其中:固定资产投资3584.25万元,占项目总投资的78.65%;流动资金972.92万元,占项目总投资的21.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1386.37万元,占项目总投资的30.42%;设备购置费1571.11万元,占项目总投资的34.48%;其它投资626.77万元,占项目总投资的13.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3584.25+972.92=4557.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3584.2578.65%1.1项目建设投资万元3584.2578.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元972.9221.35%3总投资万元万元4557.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3183.30万元,总成本6705.67万元,利润总额-3522.37万元,净利润62.24万元,增值税89.14万元,税金及附加-2641.78万元,所得税-880.59万元;第二年收入5659.20万元,总成本10861.42万元,利润总额-5202.22万元,净利润-3901.66万元,增值税158.46万元,税金及附加70.56万元,所得税-1300.56万元;第三年生产负荷100%,收入7074.00万元,总成本5637.91万元,利润总额1436.09万元,净利润1077.07万元,增值税198.08万元,税金及附加75.32万元,所得税359.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7074.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=198.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3183.305659.207074.007074.007074.001.1制版玻璃万元3183.305659.207074.007074.007074.002现价增加
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