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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手泵投资项目立项申请报告手泵投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8323.56万元,同比增长27.01%(1770.27万元)。其中,主营业业务手泵生产及销售收入为7777.89万元,占营业总收入的93.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1996.55万元,较去年同期相比增长496.18万元,增长率33.07%;实现净利润1497.41万元,较去年同期相比增长170.22万元,增长率12.83%。二、项目概况(一)项目名称手泵投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积42387.85平方米(折合约63.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.75%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度168.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42387.85平方米,建筑物基底占地面积32108.80平方米,总建筑面积43659.49平方米,其中:规划建设主体工程28952.79平方米,项目规划绿化面积2272.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5516.27万元。(七)节能分析“手泵投资项目建设项目”,年用电量1095593.19千瓦时,年总用水量9128.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.43吨标准煤/年。达产年综合节能量42.77吨标准煤/年,项目总节能率24.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11929.53万元,其中:固定资产投资10685.93万元,占项目总投资的89.58%;流动资金1243.60万元,占项目总投资的10.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12167.00万元,总成本费用9262.11万元,税金及附加217.63万元,利润总额2904.89万元,利税总额3523.19万元,税后净利润2178.67万元,达产年纳税总额1344.52万元;达产年投资利润率24.35%,投资利税率29.53%,投资回报率18.26%,全部投资回收期6.98年,提供就业职位177个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区手泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区手泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“手泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位177个,达产年纳税总额1344.52万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.35%,投资利税率29.53%,全部投资回报率18.26%,全部投资回收期6.98年,固定资产投资回收期6.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42387.8563.55亩1.1容积率1.031.2建筑系数75.75%1.3投资强度万元/亩168.151.4基底面积平方米32108.801.5总建筑面积平方米43659.491.6绿化面积平方米2272.53绿化率5.21%2总投资万元11929.532.1固定资产投资万元10685.932.1.1土建工程投资万元3394.772.1.1.1土建工程投资占比万元28.46%2.1.2设备投资万元5516.272.1.2.1设备投资占比46.24%2.1.3其它投资万元1774.892.1.3.1其它投资占比14.88%2.1.4固定资产投资占比89.58%2.2流动资金万元1243.602.2.1流动资金占比10.42%3收入万元12167.004总成本万元9262.115利润总额万元2904.896净利润万元2178.677所得税万元1.038增值税万元400.679税金及附加万元217.6310纳税总额万元1344.5211利税总额万元3523.1912投资利润率24.35%13投资利税率29.53%14投资回报率18.26%15回收期年6.9816设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1095593.1918年用水量立方米9128.9919总能耗吨标准煤135.4320节能率24.46%21节能量吨标准煤42.7722员工数量人177第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.75%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度168.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22700.9222700.9228952.7928952.792476.371.1主要生产车间13620.5513620.5517371.6717371.671535.351.2辅助生产车间7264.297264.299264.899264.89792.441.3其他生产车间1816.071816.071679.261679.26148.582仓储工程4816.324816.329559.359559.35594.632.1成品贮存1204.081204.082389.842389.84148.662.2原料仓储2504.492504.494970.864970.86309.212.3辅助材料仓库1107.751107.752198.652198.65136.763供配电工程256.87256.87256.87256.8717.983.1供配电室256.87256.87256.87256.8717.984给排水工程295.40295.40295.40295.4016.084.1给排水295.40295.40295.40295.4016.085服务性工程3050.343050.343050.343050.34189.745.1办公用房1287.831287.831287.831287.83103.695.2生活服务1762.511762.511762.511762.51110.606消防及环保工程860.52860.52860.52860.5260.226.1消防环保工程860.52860.52860.52860.5260.227项目总图工程128.44128.44128.44128.44-67.647.1场地及道路硬化8027.461385.081385.087.2场区围墙1385.088027.468027.467.3安全保卫室128.44128.44128.44128.448绿化工程3068.17107.39合计32108.8043659.4943659.493394.77六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7453.86万元,占计划投资的62.48%。其中:完成固定资产投资5344.22万元,占总投资的71.70%;完成流动资金投资2109.64,占总投资的28.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7453.861.1完成比例62.48%2完成固定资产投资万元5344.222.1完成比例71.70%3完成流动资金投资万元2109.643.1完成比例28.30%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员177人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元564.892工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元170.023企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元48.724品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元76.615其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元64.516职工工资总额万元6346.19五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10685.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3394.775516.27168.1510685.931.1工程费用万元3394.775516.277589.791.1.1建筑工程费用万元3394.773394.7728.46%1.1.2设备购置及安装费万元5516.275516.2746.24%1.2工程建设其他费用万元1774.891774.8914.88%1.2.1无形资产万元1056.541056.541.3预备费万元718.35718.351.3.1基本预备费万元292.68292.681.3.2涨价预备费万元425.67425.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元10685.9310685.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1243.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7589.795419.086352.357589.797589.797589.791.1应收账款万元2276.941480.011821.552276.942276.942276.941.2存货万元3415.412220.012732.323415.413415.413415.411.2.1原辅材料万元1024.62666.00819.701024.621024.621024.621.2.2燃料动力万元51.2333.3040.9851.2351.2351.231.2.3在产品万元1571.091021.211256.871571.091571.091571.091.2.4产成品万元768.47499.50614.77768.47768.47768.471.3现金万元1897.451233.341517.961897.451897.451897.452流动负债万元6346.194125.025076.956346.196346.196346.192.1应付账款万元6346.194125.025076.956346.196346.196346.193流动资金万元1243.60808.34994.881243.601243.601243.604铺底流动资金万元414.53269.45331.63414.53414.53414.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11929.53万元,其中:固定资产投资10685.93万元,占项目总投资的89.58%;流动资金1243.60万元,占项目总投资的10.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3394.77万元,占项目总投资的28.46%;设备购置费5516.27万元,占项目总投资的46.24%;其它投资1774.89万元,占项目总投资的14.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10685.93+1243.60=11929.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10685.9389.58%1.1项目建设投资万元10685.9389.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1243.6010.42%3总投资万元万元11929.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7908.55万元,总成本7626.98万元,利润总额281.57万元,净利润200.80万元,增值税260.44万元,税金及附加211.18万元,所得税70.39万元;第二年收入9733.60万元,总成本8913.97万元,利润总额819.63万元,净利润614.72万元,增值税320.54万元,税金及附加208.02万元,所得税204.91万元;第三年生产负荷100%,收入12167.00万元,总成本9262.11万元,利润总额2904.89万元,净利润2178.67万元,增值税400.67万元,税金及附加217.63万元,所得税726.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12167.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=400.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7908.559733.6012167.0012167.0012167.001.1手泵万元7908.559733.6012167.0012167.0012167.002现价增加值万元2530.743114.753893.443893.
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