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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸尘器外壳项目立项申请报告吸尘器外壳项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12441.53万元,同比增长15.56%(1675.01万元)。其中,主营业业务吸尘器外壳生产及销售收入为11289.49万元,占营业总收入的90.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3235.04万元,较去年同期相比增长546.22万元,增长率20.31%;实现净利润2426.28万元,较去年同期相比增长421.42万元,增长率21.02%。二、项目概况(一)项目名称吸尘器外壳项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46289.80平方米(折合约69.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.19%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度195.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46289.80平方米,建筑物基底占地面积31102.12平方米,总建筑面积54159.07平方米,其中:规划建设主体工程37853.08平方米,项目规划绿化面积2845.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3749.63万元。(七)节能分析“吸尘器外壳项目建设项目”,年用电量448652.12千瓦时,年总用水量17306.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.62吨标准煤/年。达产年综合节能量17.88吨标准煤/年,项目总节能率23.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16054.53万元,其中:固定资产投资13589.91万元,占项目总投资的84.65%;流动资金2464.62万元,占项目总投资的15.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19784.00万元,总成本费用14954.46万元,税金及附加265.10万元,利润总额4829.54万元,利税总额5760.78万元,税后净利润3622.15万元,达产年纳税总额2138.62万元;达产年投资利润率30.08%,投资利税率35.88%,投资回报率22.56%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位351个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地吸尘器外壳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地吸尘器外壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“吸尘器外壳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位351个,达产年纳税总额2138.62万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.08%,投资利税率35.88%,全部投资回报率22.56%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46289.8069.40亩1.1容积率1.171.2建筑系数67.19%1.3投资强度万元/亩195.821.4基底面积平方米31102.121.5总建筑面积平方米54159.071.6绿化面积平方米2845.67绿化率5.25%2总投资万元16054.532.1固定资产投资万元13589.912.1.1土建工程投资万元4166.942.1.1.1土建工程投资占比万元25.95%2.1.2设备投资万元3749.632.1.2.1设备投资占比23.36%2.1.3其它投资万元5673.342.1.3.1其它投资占比35.34%2.1.4固定资产投资占比84.65%2.2流动资金万元2464.622.2.1流动资金占比15.35%3收入万元19784.004总成本万元14954.465利润总额万元4829.546净利润万元3622.157所得税万元1.178增值税万元666.149税金及附加万元265.1010纳税总额万元2138.6211利税总额万元5760.7812投资利润率30.08%13投资利税率35.88%14投资回报率22.56%15回收期年5.9316设备数量台(套)13517年用电量千瓦时448652.1218年用水量立方米17306.0619总能耗吨标准煤56.6220节能率23.47%21节能量吨标准煤17.8822员工数量人351第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.19%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度195.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21989.2021989.2037853.0837853.083203.611.1主要生产车间13193.5213193.5222711.8522711.851986.241.2辅助生产车间7036.547036.5412112.9912112.991025.161.3其他生产车间1759.141759.142195.482195.48192.222仓储工程4665.324665.3210598.8910598.89652.372.1成品贮存1166.331166.332649.722649.72163.092.2原料仓储2425.972425.975511.425511.42339.232.3辅助材料仓库1073.021073.022437.742437.74150.053供配电工程248.82248.82248.82248.8217.233.1供配电室248.82248.82248.82248.8217.234给排水工程286.14286.14286.14286.1415.414.1给排水286.14286.14286.14286.1415.415服务性工程2954.702954.702954.702954.70181.875.1办公用房1281.901281.901281.901281.90102.805.2生活服务1672.801672.801672.801672.8081.736消防及环保工程833.54833.54833.54833.5457.726.1消防环保工程833.54833.54833.54833.5457.727项目总图工程124.41124.41124.41124.41-66.897.1场地及道路硬化8310.271673.511673.517.2场区围墙1673.518310.278310.277.3安全保卫室124.41124.41124.41124.418绿化工程3017.58105.62合计31102.1254159.0754159.074166.94六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9776.39万元,占计划投资的60.89%。其中:完成固定资产投资6903.59万元,占总投资的70.61%;完成流动资金投资2872.80,占总投资的29.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9776.391.1完成比例60.89%2完成固定资产投资万元6903.592.1完成比例70.61%3完成流动资金投资万元2872.803.1完成比例29.39%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员351人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元1056.032工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元363.533企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元84.294品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元140.495其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.585.3年工资额万元125.386职工工资总额万元13153.82五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13589.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4166.943749.63195.8213589.911.1工程费用万元4166.943749.6315618.441.1.1建筑工程费用万元4166.944166.9425.95%1.1.2设备购置及安装费万元3749.633749.6323.36%1.2工程建设其他费用万元5673.345673.3435.34%1.2.1无形资产万元2622.812622.811.3预备费万元3050.533050.531.3.1基本预备费万元1824.701824.701.3.2涨价预备费万元1225.831225.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元13589.9113589.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2464.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15618.448267.519699.5415618.4415618.4415618.441.1应收账款万元4685.532577.043279.874685.534685.534685.531.2存货万元7028.303865.564919.817028.307028.307028.301.2.1原辅材料万元2108.491159.671475.942108.492108.492108.491.2.2燃料动力万元105.4257.9873.80105.42105.42105.421.2.3在产品万元3233.021778.162263.113233.023233.023233.021.2.4产成品万元1581.37869.751106.961581.371581.371581.371.3现金万元3904.612147.542733.233904.613904.613904.612流动负债万元13153.827234.609207.6713153.8213153.8213153.822.1应付账款万元13153.827234.609207.6713153.8213153.8213153.823流动资金万元2464.621355.541725.232464.622464.622464.624铺底流动资金万元821.53451.85575.08821.53821.53821.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16054.53万元,其中:固定资产投资13589.91万元,占项目总投资的84.65%;流动资金2464.62万元,占项目总投资的15.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4166.94万元,占项目总投资的25.95%;设备购置费3749.63万元,占项目总投资的23.36%;其它投资5673.34万元,占项目总投资的35.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13589.91+2464.62=16054.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13589.9184.65%1.1项目建设投资万元13589.9184.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2464.6215.35%3总投资万元万元16054.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10881.20万元,总成本10248.97万元,利润总额632.23万元,净利润229.12万元,增值税366.38万元,税金及附加474.17万元,所得税158.06万元;第二年收入13848.80万元,总成本12198.87万元,利润总额1649.93万元,净利润1237.45万元,增值税466.30万元,税金及附加241.12万元,所得税412.48万元;第三年生产负荷100%,收入19784.00万元,总成本14954.46万元,利润总额4829.54万元,净利润3622.15万元,增值税666.14万元,税金及附加265.10万元,所得税1207.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19784.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=666.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10881.2013848.8019784.0019784.0019784.001.1吸尘器外壳万元10881.2013848.8019784.0019784.0019784.002现价增加值万元3481.984431
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