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泓域咨询MACRO/ 扁钢型钢项目立项申请报告扁钢型钢项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入25278.13万元,同比增长12.03%(2714.09万元)。其中,主营业业务扁钢型钢生产及销售收入为22218.25万元,占营业总收入的87.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4861.55万元,较去年同期相比增长730.01万元,增长率17.67%;实现净利润3646.16万元,较去年同期相比增长572.30万元,增长率18.62%。二、项目概况(一)项目名称扁钢型钢项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27520.42平方米(折合约41.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.23%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度173.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27520.42平方米,建筑物基底占地面积17676.37平方米,总建筑面积36051.75平方米,其中:规划建设主体工程28804.99平方米,项目规划绿化面积2383.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2473.08万元。(七)节能分析“扁钢型钢项目建设项目”,年用电量845311.37千瓦时,年总用水量15414.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.21吨标准煤/年。达产年综合节能量38.91吨标准煤/年,项目总节能率28.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9782.32万元,其中:固定资产投资7161.91万元,占项目总投资的73.21%;流动资金2620.41万元,占项目总投资的26.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23717.00万元,总成本费用18820.66万元,税金及附加191.12万元,利润总额4896.34万元,利税总额5762.82万元,税后净利润3672.26万元,达产年纳税总额2090.57万元;达产年投资利润率50.05%,投资利税率58.91%,投资回报率37.54%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位518个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区扁钢型钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区扁钢型钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“扁钢型钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位518个,达产年纳税总额2090.57万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.05%,投资利税率58.91%,全部投资回报率37.54%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27520.4241.26亩1.1容积率1.311.2建筑系数64.23%1.3投资强度万元/亩173.581.4基底面积平方米17676.371.5总建筑面积平方米36051.751.6绿化面积平方米2383.74绿化率6.61%2总投资万元9782.322.1固定资产投资万元7161.912.1.1土建工程投资万元2851.512.1.1.1土建工程投资占比万元29.15%2.1.2设备投资万元2473.082.1.2.1设备投资占比25.28%2.1.3其它投资万元1837.322.1.3.1其它投资占比18.78%2.1.4固定资产投资占比73.21%2.2流动资金万元2620.412.2.1流动资金占比26.79%3收入万元23717.004总成本万元18820.665利润总额万元4896.346净利润万元3672.267所得税万元1.318增值税万元675.369税金及附加万元191.1210纳税总额万元2090.5711利税总额万元5762.8212投资利润率50.05%13投资利税率58.91%14投资回报率37.54%15回收期年4.1616设备数量台(套)10317年用电量千瓦时845311.3718年用水量立方米15414.9719总能耗吨标准煤105.2120节能率28.54%21节能量吨标准煤38.9122员工数量人518第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.23%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度173.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12497.1912497.1928804.9928804.992506.161.1主要生产车间7498.317498.3117282.9917282.991553.821.2辅助生产车间3999.103999.109217.609217.60801.971.3其他生产车间999.78999.781670.691670.69150.372仓储工程2651.462651.464710.394710.39298.052.1成品贮存662.87662.871177.601177.6074.512.2原料仓储1378.761378.762449.402449.40154.992.3辅助材料仓库609.84609.841083.391083.3968.553供配电工程141.41141.41141.41141.4110.073.1供配电室141.41141.41141.41141.4110.074给排水工程162.62162.62162.62162.629.004.1给排水162.62162.62162.62162.629.005服务性工程1679.261679.261679.261679.26106.265.1办公用房966.56966.56966.56966.5661.445.2生活服务712.70712.70712.70712.7053.466消防及环保工程473.73473.73473.73473.7333.726.1消防环保工程473.73473.73473.73473.7333.727项目总图工程70.7170.7170.7170.71-176.977.1场地及道路硬化4442.93918.44918.447.2场区围墙918.444442.934442.937.3安全保卫室70.7170.7170.7170.718绿化工程1863.3065.22合计17676.3736051.7536051.752851.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8829.83万元,占计划投资的90.26%。其中:完成固定资产投资6862.87万元,占总投资的77.72%;完成流动资金投资1966.96,占总投资的22.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8829.831.1完成比例90.26%2完成固定资产投资万元6862.872.1完成比例77.72%3完成流动资金投资万元1966.963.1完成比例22.28%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员518人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3521.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元1694.982工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元451.593企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元146.174品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元241.625其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元116.966职工工资总额万元12379.38五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7161.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2851.512473.08173.587161.911.1工程费用万元2851.512473.0814999.791.1.1建筑工程费用万元2851.512851.5129.15%1.1.2设备购置及安装费万元2473.082473.0825.28%1.2工程建设其他费用万元1837.321837.3218.78%1.2.1无形资产万元831.06831.061.3预备费万元1006.261006.261.3.1基本预备费万元563.51563.511.3.2涨价预备费万元442.75442.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元7161.917161.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2620.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14999.7911491.8714457.0114999.7914999.7914999.791.1应收账款万元4499.942924.963599.954499.944499.944499.941.2存货万元6749.914387.445399.926749.916749.916749.911.2.1原辅材料万元2024.971316.231619.982024.972024.972024.971.2.2燃料动力万元101.2565.8181.00101.25101.25101.251.2.3在产品万元3104.962018.222483.973104.963104.963104.961.2.4产成品万元1518.73987.171214.981518.731518.731518.731.3现金万元3749.952437.472999.963749.953749.953749.952流动负债万元12379.388046.609903.5012379.3812379.3812379.382.1应付账款万元12379.388046.609903.5012379.3812379.3812379.383流动资金万元2620.411703.272096.332620.412620.412620.414铺底流动资金万元873.46567.75698.78873.46873.46873.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9782.32万元,其中:固定资产投资7161.91万元,占项目总投资的73.21%;流动资金2620.41万元,占项目总投资的26.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2851.51万元,占项目总投资的29.15%;设备购置费2473.08万元,占项目总投资的25.28%;其它投资1837.32万元,占项目总投资的18.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7161.91+2620.41=9782.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7161.9173.21%1.1项目建设投资万元7161.9173.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2620.4126.79%3总投资万元万元9782.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15416.05万元,总成本14151.41万元,利润总额1264.64万元,净利润162.76万元,增值税438.98万元,税金及附加948.48万元,所得税316.16万元;第二年收入18973.60万元,总成本16673.15万元,利润总额2300.45万元,净利润1725.34万元,增值税540.29万元,税金及附加174.92万元,所得税575.11万元;第三年生产负荷100%,收入23717.00万元,总成本18820.66万元,利润总额4896.34万元,净利润3672.26万元,增值税675.36万元,税金及附加191.12万元,所得税1224.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23717.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=675.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15416.0518973.6023717.0023717.0023717.001.1扁钢型钢万元15416.0518973.6023717.0023717.0023717.002现价增加值万元4933.146071.557589.447589.447589.443增值税万元438.

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