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泓域咨询MACRO/ 特种大型铝合金型材项目立项说明及投资计划特种大型铝合金型材项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10558.46万元,同比增长15.29%(1400.05万元)。其中,主营业业务特种大型铝合金型材生产及销售收入为9084.95万元,占营业总收入的86.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2226.59万元,较去年同期相比增长488.01万元,增长率28.07%;实现净利润1669.94万元,较去年同期相比增长338.36万元,增长率25.41%。二、项目概况(一)项目名称特种大型铝合金型材项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积19736.53平方米(折合约29.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.54%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度171.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19736.53平方米,建筑物基底占地面积10172.21平方米,总建筑面积28617.97平方米,其中:规划建设主体工程19292.45平方米,项目规划绿化面积1790.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1630.93万元。(七)节能分析“特种大型铝合金型材项目建设项目”,年用电量462321.61千瓦时,年总用水量10673.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.73吨标准煤/年。达产年综合节能量23.58吨标准煤/年,项目总节能率24.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6687.38万元,其中:固定资产投资5065.22万元,占项目总投资的75.74%;流动资金1622.16万元,占项目总投资的24.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12833.00万元,总成本费用10236.19万元,税金及附加121.93万元,利润总额2596.81万元,利税总额3076.92万元,税后净利润1947.61万元,达产年纳税总额1129.31万元;达产年投资利润率38.83%,投资利税率46.01%,投资回报率29.12%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城特种大型铝合金型材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城特种大型铝合金型材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“特种大型铝合金型材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1129.31万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.83%,投资利税率46.01%,全部投资回报率29.12%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19736.5329.59亩1.1容积率1.451.2建筑系数51.54%1.3投资强度万元/亩171.181.4基底面积平方米10172.211.5总建筑面积平方米28617.971.6绿化面积平方米1790.08绿化率6.26%2总投资万元6687.382.1固定资产投资万元5065.222.1.1土建工程投资万元2225.442.1.1.1土建工程投资占比万元33.28%2.1.2设备投资万元1630.932.1.2.1设备投资占比24.39%2.1.3其它投资万元1208.852.1.3.1其它投资占比18.08%2.1.4固定资产投资占比75.74%2.2流动资金万元1622.162.2.1流动资金占比24.26%3收入万元12833.004总成本万元10236.195利润总额万元2596.816净利润万元1947.617所得税万元1.458增值税万元358.189税金及附加万元121.9310纳税总额万元1129.3111利税总额万元3076.9212投资利润率38.83%13投资利税率46.01%14投资回报率29.12%15回收期年4.9316设备数量台(套)7717年用电量千瓦时462321.6118年用水量立方米10673.6619总能耗吨标准煤57.7320节能率24.53%21节能量吨标准煤23.5822员工数量人270第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.54%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度171.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7191.757191.7519292.4519292.451650.281.1主要生产车间4315.054315.0511575.4711575.471023.171.2辅助生产车间2301.362301.366173.586173.58528.091.3其他生产车间575.34575.341118.961118.9699.022仓储工程1525.831525.836061.596061.59377.102.1成品贮存381.46381.461515.401515.4094.282.2原料仓储793.43793.433152.033152.03196.092.3辅助材料仓库350.94350.941394.171394.1786.733供配电工程81.3881.3881.3881.385.703.1供配电室81.3881.3881.3881.385.704给排水工程93.5893.5893.5893.585.094.1给排水93.5893.5893.5893.585.095服务性工程966.36966.36966.36966.3660.125.1办公用房564.87564.87564.87564.8729.815.2生活服务401.49401.49401.49401.4926.806消防及环保工程272.62272.62272.62272.6219.086.1消防环保工程272.62272.62272.62272.6219.087项目总图工程40.6940.6940.6940.6968.007.1场地及道路硬化2802.71527.44527.447.2场区围墙527.442802.712802.717.3安全保卫室40.6940.6940.6940.698绿化工程1144.9640.07合计10172.2128617.9728617.972225.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5212.70万元,占计划投资的77.95%。其中:完成固定资产投资3164.16万元,占总投资的60.70%;完成流动资金投资2048.54,占总投资的39.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5212.701.1完成比例77.95%2完成固定资产投资万元3164.162.1完成比例60.70%3完成流动资金投资万元2048.543.1完成比例39.30%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元1032.542工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元263.423企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元86.074品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元129.755其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元72.936职工工资总额万元6922.17五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5065.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2225.441630.93171.185065.221.1工程费用万元2225.441630.938544.331.1.1建筑工程费用万元2225.442225.4433.28%1.1.2设备购置及安装费万元1630.931630.9324.39%1.2工程建设其他费用万元1208.851208.8518.08%1.2.1无形资产万元491.55491.551.3预备费万元717.30717.301.3.1基本预备费万元389.64389.641.3.2涨价预备费万元327.66327.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元5065.225065.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1622.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8544.335151.115563.158544.338544.338544.331.1应收账款万元2563.301409.811794.312563.302563.302563.301.2存货万元3844.952114.722691.463844.953844.953844.951.2.1原辅材料万元1153.48634.42807.441153.481153.481153.481.2.2燃料动力万元57.6731.7240.3757.6757.6757.671.2.3在产品万元1768.68972.771238.071768.681768.681768.681.2.4产成品万元865.11475.81605.58865.11865.11865.111.3现金万元2136.081174.851495.262136.082136.082136.082流动负债万元6922.173807.194845.526922.176922.176922.172.1应付账款万元6922.173807.194845.526922.176922.176922.173流动资金万元1622.16892.191135.511622.161622.161622.164铺底流动资金万元540.71297.40378.50540.71540.71540.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6687.38万元,其中:固定资产投资5065.22万元,占项目总投资的75.74%;流动资金1622.16万元,占项目总投资的24.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2225.44万元,占项目总投资的33.28%;设备购置费1630.93万元,占项目总投资的24.39%;其它投资1208.85万元,占项目总投资的18.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5065.22+1622.16=6687.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5065.2275.74%1.1项目建设投资万元5065.2275.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1622.1624.26%3总投资万元万元6687.38二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7058.15万元,总成本4740.94万元,利润总额2317.21万元,净利润102.59万元,增值税197.00万元,税金及附加1737.91万元,所得税579.30万元;第二年收入8983.10万元,总成本5710.56万元,利润总额3272.54万元,净利润2454.41万元,增值税250.73万元,税金及附加109.03万元,所得税818.13万元;第三年生产负荷100%,收入12833.00万元,总成本10236.19万元,利润总额2596.81万元,净利润1947.61万元,增值税358.18万元,税金及附加121.93万元,所得税649.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12833.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=358.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7058.158983.1012833.0012833.0012833.001.1特种大型铝合金型材万元7058.158983.1012833.0012833.0012833.002现价增加值万元2258.612874.594106.564106.564106.563增值税万元
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