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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车三元催化器项目立项说明及投资计划汽车三元催化器项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入26198.47万元,同比增长16.44%(3699.72万元)。其中,主营业业务汽车三元催化器生产及销售收入为21613.33万元,占营业总收入的82.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6140.86万元,较去年同期相比增长1275.53万元,增长率26.22%;实现净利润4605.64万元,较去年同期相比增长812.36万元,增长率21.42%。二、项目概况(一)项目名称汽车三元催化器项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36084.70平方米(折合约54.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度186.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36084.70平方米,建筑物基底占地面积19824.93平方米,总建筑面积37528.09平方米,其中:规划建设主体工程27336.29平方米,项目规划绿化面积2176.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3411.98万元。(七)节能分析“汽车三元催化器项目建设项目”,年用电量1204705.00千瓦时,年总用水量31255.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.73吨标准煤/年。达产年综合节能量40.07吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14280.82万元,其中:固定资产投资10108.58万元,占项目总投资的70.78%;流动资金4172.24万元,占项目总投资的29.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28697.00万元,总成本费用22611.91万元,税金及附加245.06万元,利润总额6085.09万元,利税总额7169.47万元,税后净利润4563.82万元,达产年纳税总额2605.65万元;达产年投资利润率42.61%,投资利税率50.20%,投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位596个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区汽车三元催化器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区汽车三元催化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车三元催化器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位596个,达产年纳税总额2605.65万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.61%,投资利税率50.20%,全部投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36084.7054.10亩1.1容积率1.041.2建筑系数54.94%1.3投资强度万元/亩186.851.4基底面积平方米19824.931.5总建筑面积平方米37528.091.6绿化面积平方米2176.69绿化率5.80%2总投资万元14280.822.1固定资产投资万元10108.582.1.1土建工程投资万元2872.862.1.1.1土建工程投资占比万元20.12%2.1.2设备投资万元3411.982.1.2.1设备投资占比23.89%2.1.3其它投资万元3823.742.1.3.1其它投资占比26.78%2.1.4固定资产投资占比70.78%2.2流动资金万元4172.242.2.1流动资金占比29.22%3收入万元28697.004总成本万元22611.915利润总额万元6085.096净利润万元4563.827所得税万元1.048增值税万元839.329税金及附加万元245.0610纳税总额万元2605.6511利税总额万元7169.4712投资利润率42.61%13投资利税率50.20%14投资回报率31.96%15回收期年4.6316设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1204705.0018年用水量立方米31255.0819总能耗吨标准煤150.7320节能率23.21%21节能量吨标准煤40.0722员工数量人596第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度186.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14016.2314016.2327336.2927336.292301.921.1主要生产车间8409.748409.7416401.7716401.771427.191.2辅助生产车间4485.194485.198747.618747.61736.611.3其他生产车间1121.301121.301585.501585.50138.122仓储工程2973.742973.746624.676624.67405.712.1成品贮存743.43743.431656.171656.17101.432.2原料仓储1546.341546.343444.833444.83210.972.3辅助材料仓库683.96683.961523.671523.6793.313供配电工程158.60158.60158.60158.6010.933.1供配电室158.60158.60158.60158.6010.934给排水工程182.39182.39182.39182.399.774.1给排水182.39182.39182.39182.399.775服务性工程1883.371883.371883.371883.37115.345.1办公用房1002.881002.881002.881002.8860.665.2生活服务880.49880.49880.49880.4959.646消防及环保工程531.31531.31531.31531.3136.616.1消防环保工程531.31531.31531.31531.3136.617项目总图工程79.3079.3079.3079.30-87.647.1场地及道路硬化5030.18839.75839.757.2场区围墙839.755030.185030.187.3安全保卫室79.3079.3079.3079.308绿化工程2291.9880.22合计19824.9337528.0937528.092872.86六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13101.54万元,占计划投资的91.74%。其中:完成固定资产投资9250.51万元,占总投资的70.61%;完成流动资金投资3851.03,占总投资的29.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13101.541.1完成比例91.74%2完成固定资产投资万元9250.512.1完成比例70.61%3完成流动资金投资万元3851.033.1完成比例29.39%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员596人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4051.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元2286.822工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元529.523企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元154.354品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元275.135其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.715.3年工资额万元122.616职工工资总额万元14141.59五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10108.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2872.863411.98186.8510108.581.1工程费用万元2872.863411.9818313.831.1.1建筑工程费用万元2872.862872.8620.12%1.1.2设备购置及安装费万元3411.983411.9823.89%1.2工程建设其他费用万元3823.743823.7426.78%1.2.1无形资产万元1778.621778.621.3预备费万元2045.122045.121.3.1基本预备费万元925.70925.701.3.2涨价预备费万元1119.421119.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元10108.5810108.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4172.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18313.8312022.9116044.0518313.8318313.8318313.831.1应收账款万元5494.153021.784120.615494.155494.155494.151.2存货万元8241.224532.676180.928241.228241.228241.221.2.1原辅材料万元2472.371359.801854.272472.372472.372472.371.2.2燃料动力万元123.6267.9992.71123.62123.62123.621.2.3在产品万元3790.962085.032843.223790.963790.963790.961.2.4产成品万元1854.271019.851390.711854.271854.271854.271.3现金万元4578.462518.153433.844578.464578.464578.462流动负债万元14141.597777.8710606.1914141.5914141.5914141.592.1应付账款万元14141.597777.8710606.1914141.5914141.5914141.593流动资金万元4172.242294.733129.184172.244172.244172.244铺底流动资金万元1390.73764.911043.061390.731390.731390.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14280.82万元,其中:固定资产投资10108.58万元,占项目总投资的70.78%;流动资金4172.24万元,占项目总投资的29.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2872.86万元,占项目总投资的20.12%;设备购置费3411.98万元,占项目总投资的23.89%;其它投资3823.74万元,占项目总投资的26.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10108.58+4172.24=14280.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10108.5870.78%1.1项目建设投资万元10108.5870.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4172.2429.22%3总投资万元万元14280.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15783.35万元,总成本5601.53万元,利润总额10181.82万元,净利润199.73万元,增值税461.63万元,税金及附加7636.36万元,所得税2545.45万元;第二年收入21522.75万元,总成本7176.21万元,利润总额14346.54万元,净利润10759.90万元,增值税629.49万元,税金及附加219.88万元,所得税3586.64万元;第三年生产负荷100%,收入28697.00万元,总成本22611.91万元,利润总额6085.09万元,净利润4563.82万元,增值税839.32万元,税金及附加245.06万元,所得税1521.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28697.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=839.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15783.3521522.7528697.0028697.0028697.001.1汽车三元催化器万元15783.3521522.7528697.0028697.0028697.002现价增加值万元5050.676887.289183.0
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