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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液体沥青项目立项说明及投资计划液体沥青项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7500.47万元,同比增长12.72%(846.44万元)。其中,主营业业务液体沥青生产及销售收入为6388.11万元,占营业总收入的85.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2073.95万元,较去年同期相比增长293.14万元,增长率16.46%;实现净利润1555.46万元,较去年同期相比增长301.16万元,增长率24.01%。二、项目概况(一)项目名称液体沥青项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积25592.79平方米(折合约38.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度172.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25592.79平方米,建筑物基底占地面积15445.25平方米,总建筑面积33526.55平方米,其中:规划建设主体工程20848.14平方米,项目规划绿化面积2208.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3301.95万元。(七)节能分析“液体沥青项目建设项目”,年用电量534818.72千瓦时,年总用水量10271.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.61吨标准煤/年。达产年综合节能量23.40吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7852.41万元,其中:固定资产投资6621.51万元,占项目总投资的84.32%;流动资金1230.90万元,占项目总投资的15.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12190.00万元,总成本费用9189.93万元,税金及附加152.03万元,利润总额3000.07万元,利税总额3565.90万元,税后净利润2250.05万元,达产年纳税总额1315.85万元;达产年投资利润率38.21%,投资利税率45.41%,投资回报率28.65%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区液体沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区液体沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“液体沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1315.85万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.21%,投资利税率45.41%,全部投资回报率28.65%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25592.7938.37亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.35%1.3投资强度万元/亩172.571.4基底面积平方米15445.251.5总建筑面积平方米33526.551.6绿化面积平方米2208.84绿化率6.59%2总投资万元7852.412.1固定资产投资万元6621.512.1.1土建工程投资万元2537.872.1.1.1土建工程投资占比万元32.32%2.1.2设备投资万元3301.952.1.2.1设备投资占比42.05%2.1.3其它投资万元781.692.1.3.1其它投资占比9.95%2.1.4固定资产投资占比84.32%2.2流动资金万元1230.902.2.1流动资金占比15.68%3收入万元12190.004总成本万元9189.935利润总额万元3000.076净利润万元2250.057所得税万元1.318增值税万元413.809税金及附加万元152.0310纳税总额万元1315.8511利税总额万元3565.9012投资利润率38.21%13投资利税率45.41%14投资回报率28.65%15回收期年4.9916设备数量台(套)6917年用电量千瓦时534818.7218年用水量立方米10271.3119总能耗吨标准煤66.6120节能率28.75%21节能量吨标准煤23.4022员工数量人254第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度172.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10919.7910919.7920848.1420848.141735.961.1主要生产车间6551.876551.8712508.8812508.881076.301.2辅助生产车间3494.333494.336671.406671.40555.511.3其他生产车间873.58873.581209.191209.19104.162仓储工程2316.792316.798240.978240.97499.062.1成品贮存579.20579.202060.242060.24124.772.2原料仓储1204.731204.734285.304285.30259.512.3辅助材料仓库532.86532.861895.421895.42114.783供配电工程123.56123.56123.56123.568.423.1供配电室123.56123.56123.56123.568.424给排水工程142.10142.10142.10142.107.534.1给排水142.10142.10142.10142.107.535服务性工程1467.301467.301467.301467.3088.865.1办公用房791.34791.34791.34791.3445.845.2生活服务675.96675.96675.96675.9645.536消防及环保工程413.93413.93413.93413.9328.206.1消防环保工程413.93413.93413.93413.9328.207项目总图工程61.7861.7861.7861.78116.167.1场地及道路硬化3887.26715.27715.277.2场区围墙715.273887.263887.267.3安全保卫室61.7861.7861.7861.788绿化工程1533.7153.68合计15445.2533526.5533526.552537.87六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4934.89万元,占计划投资的62.85%。其中:完成固定资产投资3215.69万元,占总投资的65.16%;完成流动资金投资1719.20,占总投资的34.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4934.891.1完成比例62.85%2完成固定资产投资万元3215.692.1完成比例65.16%3完成流动资金投资万元1719.203.1完成比例34.84%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元903.832工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元229.553企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元72.294品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元113.935其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元85.536职工工资总额万元6463.05五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6621.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2537.873301.95172.576621.511.1工程费用万元2537.873301.957693.951.1.1建筑工程费用万元2537.872537.8732.32%1.1.2设备购置及安装费万元3301.953301.9542.05%1.2工程建设其他费用万元781.69781.699.95%1.2.1无形资产万元391.89391.891.3预备费万元389.80389.801.3.1基本预备费万元177.97177.971.3.2涨价预备费万元211.83211.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6621.516621.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1230.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7693.954175.465494.487693.957693.957693.951.1应收账款万元2308.181038.681615.732308.182308.182308.181.2存货万元3462.281558.022423.593462.283462.283462.281.2.1原辅材料万元1038.68467.41727.081038.681038.681038.681.2.2燃料动力万元51.9323.3736.3551.9351.9351.931.2.3在产品万元1592.65716.691114.851592.651592.651592.651.2.4产成品万元779.01350.56545.31779.01779.01779.011.3现金万元1923.49865.571346.441923.491923.491923.492流动负债万元6463.052908.374524.136463.056463.056463.052.1应付账款万元6463.052908.374524.136463.056463.056463.053流动资金万元1230.90553.91861.631230.901230.901230.904铺底流动资金万元410.30184.63287.21410.30410.30410.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7852.41万元,其中:固定资产投资6621.51万元,占项目总投资的84.32%;流动资金1230.90万元,占项目总投资的15.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2537.87万元,占项目总投资的32.32%;设备购置费3301.95万元,占项目总投资的42.05%;其它投资781.69万元,占项目总投资的9.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6621.51+1230.90=7852.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6621.5184.32%1.1项目建设投资万元6621.5184.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1230.9015.68%3总投资万元万元7852.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5485.50万元,总成本14300.23万元,利润总额-8814.73万元,净利润124.72万元,增值税186.21万元,税金及附加-6611.05万元,所得税-2203.68万元;第二年收入8533.00万元,总成本20142.22万元,利润总额-11609.22万元,净利润-8706.92万元,增值税289.66万元,税金及附加137.13万元,所得税-2902.30万元;第三年生产负荷100%,收入12190.00万元,总成本9189.93万元,利润总额3000.07万元,净利润2250.05万元,增值税413.80万元,税金及附加152.03万元,所得税750.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12190.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5485.508533.0012190.0012190.0012190.001.1液体沥青万元5485.508533.0012190.0012190.0012190.002现价增加值万元1755.362730.56
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