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泓域咨询MACRO/ 洗衣机项目立项说明及投资计划洗衣机项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10177.06万元,同比增长9.82%(910.34万元)。其中,主营业业务洗衣机生产及销售收入为9226.87万元,占营业总收入的90.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2443.90万元,较去年同期相比增长255.41万元,增长率11.67%;实现净利润1832.93万元,较去年同期相比增长362.35万元,增长率24.64%。二、项目概况(一)项目名称洗衣机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积17482.07平方米(折合约26.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.54%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度194.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17482.07平方米,建筑物基底占地面积12331.85平方米,总建筑面积21852.59平方米,其中:规划建设主体工程14801.26平方米,项目规划绿化面积1581.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2290.61万元。(七)节能分析“洗衣机项目建设项目”,年用电量654101.27千瓦时,年总用水量15474.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.71吨标准煤/年。达产年综合节能量23.05吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6855.10万元,其中:固定资产投资5102.56万元,占项目总投资的74.43%;流动资金1752.54万元,占项目总投资的25.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14984.00万元,总成本费用11985.34万元,税金及附加119.56万元,利润总额2998.66万元,利税总额3531.83万元,税后净利润2248.99万元,达产年纳税总额1282.83万元;达产年投资利润率43.74%,投资利税率51.52%,投资回报率32.81%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位333个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心洗衣机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心洗衣机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“洗衣机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位333个,达产年纳税总额1282.83万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.74%,投资利税率51.52%,全部投资回报率32.81%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17482.0726.21亩1.1容积率1.251.2建筑系数70.54%1.3投资强度万元/亩194.681.4基底面积平方米12331.851.5总建筑面积平方米21852.591.6绿化面积平方米1581.53绿化率7.24%2总投资万元6855.102.1固定资产投资万元5102.562.1.1土建工程投资万元1937.462.1.1.1土建工程投资占比万元28.26%2.1.2设备投资万元2290.612.1.2.1设备投资占比33.41%2.1.3其它投资万元874.492.1.3.1其它投资占比12.76%2.1.4固定资产投资占比74.43%2.2流动资金万元1752.542.2.1流动资金占比25.57%3收入万元14984.004总成本万元11985.345利润总额万元2998.666净利润万元2248.997所得税万元1.258增值税万元413.619税金及附加万元119.5610纳税总额万元1282.8311利税总额万元3531.8312投资利润率43.74%13投资利税率51.52%14投资回报率32.81%15回收期年4.5516设备数量台(套)8717年用电量千瓦时654101.2718年用水量立方米15474.1519总能耗吨标准煤81.7120节能率24.92%21节能量吨标准煤23.0522员工数量人333第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.54%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度194.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8718.628718.6214801.2614801.261443.511.1主要生产车间5231.175231.178880.768880.76894.981.2辅助生产车间2789.962789.964736.404736.40461.921.3其他生产车间697.49697.49858.47858.4786.612仓储工程1849.781849.784583.364583.36325.092.1成品贮存462.44462.441145.841145.8481.272.2原料仓储961.89961.892383.352383.35169.052.3辅助材料仓库425.45425.451054.171054.1774.773供配电工程98.6598.6598.6598.657.873.1供配电室98.6598.6598.6598.657.874给排水工程113.45113.45113.45113.457.044.1给排水113.45113.45113.45113.457.045服务性工程1171.531171.531171.531171.5383.095.1办公用房698.53698.53698.53698.5344.465.2生活服务473.00473.00473.00473.0044.306消防及环保工程330.49330.49330.49330.4926.376.1消防环保工程330.49330.49330.49330.4926.377项目总图工程49.3349.3349.3349.33-2.827.1场地及道路硬化3290.87696.30696.307.2场区围墙696.303290.873290.877.3安全保卫室49.3349.3349.3349.338绿化工程1351.8147.31合计12331.8521852.5921852.591937.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5078.98万元,占计划投资的74.09%。其中:完成固定资产投资3286.72万元,占总投资的64.71%;完成流动资金投资1792.26,占总投资的35.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5078.981.1完成比例74.09%2完成固定资产投资万元3286.722.1完成比例64.71%3完成流动资金投资万元1792.263.1完成比例35.29%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员333人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元1309.762工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元258.263企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元90.704品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元137.605其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元84.576职工工资总额万元8979.54五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5102.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1937.462290.61194.685102.561.1工程费用万元1937.462290.6110732.081.1.1建筑工程费用万元1937.461937.4628.26%1.1.2设备购置及安装费万元2290.612290.6133.41%1.2工程建设其他费用万元874.49874.4912.76%1.2.1无形资产万元465.53465.531.3预备费万元408.96408.961.3.1基本预备费万元166.71166.711.3.2涨价预备费万元242.25242.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元5102.565102.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1752.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10732.086479.287024.3910732.0810732.0810732.081.1应收账款万元3219.622092.762414.723219.623219.623219.621.2存货万元4829.443139.133622.084829.444829.444829.441.2.1原辅材料万元1448.83941.741086.621448.831448.831448.831.2.2燃料动力万元72.4447.0954.3372.4472.4472.441.2.3在产品万元2221.541444.001666.162221.542221.542221.541.2.4产成品万元1086.62706.31814.971086.621086.621086.621.3现金万元2683.021743.962012.262683.022683.022683.022流动负债万元8979.545836.706734.658979.548979.548979.542.1应付账款万元8979.545836.706734.658979.548979.548979.543流动资金万元1752.541139.151314.401752.541752.541752.544铺底流动资金万元584.17379.72438.13584.17584.17584.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6855.10万元,其中:固定资产投资5102.56万元,占项目总投资的74.43%;流动资金1752.54万元,占项目总投资的25.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1937.46万元,占项目总投资的28.26%;设备购置费2290.61万元,占项目总投资的33.41%;其它投资874.49万元,占项目总投资的12.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5102.56+1752.54=6855.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5102.5674.43%1.1项目建设投资万元5102.5674.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1752.5425.57%3总投资万元万元6855.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9739.60万元,总成本20791.91万元,利润总额-11052.31万元,净利润102.19万元,增值税268.85万元,税金及附加-8289.23万元,所得税-2763.08万元;第二年收入11238.00万元,总成本23434.03万元,利润总额-12196.03万元,净利润-9147.02万元,增值税310.21万元,税金及附加107.15万元,所得税-3049.01万元;第三年生产负荷100%,收入14984.00万元,总成本11985.34万元,利润总额2998.66万元,净利润2248.99万元,增值税413.61万元,税金及附加119.56万元,所得税749.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14984.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9739.6011238.0014984.0014984.0014984.001.1洗衣机万元9739.6011238.0014984.0014984.0014984.002现价增加值万元3116.673596.164794.884794.884794.883增值税万元268.85310

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