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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢填料项目立项申请报告玻璃钢填料项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4172.42万元,同比增长11.32%(424.44万元)。其中,主营业业务玻璃钢填料生产及销售收入为3576.27万元,占营业总收入的85.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额932.82万元,较去年同期相比增长220.04万元,增长率30.87%;实现净利润699.62万元,较去年同期相比增长65.82万元,增长率10.38%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢填料项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11812.57平方米(折合约17.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.85%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度192.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11812.57平方米,建筑物基底占地面积6242.94平方米,总建筑面积12521.32平方米,其中:规划建设主体工程9647.27平方米,项目规划绿化面积899.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费896.50万元。(七)节能分析“玻璃钢填料项目建设项目”,年用电量1363775.53千瓦时,年总用水量3292.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.89吨标准煤/年。达产年综合节能量50.15吨标准煤/年,项目总节能率20.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3890.34万元,其中:固定资产投资3409.18万元,占项目总投资的87.63%;流动资金481.16万元,占项目总投资的12.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4748.00万元,总成本费用3745.43万元,税金及附加63.85万元,利润总额1002.57万元,利税总额1204.71万元,税后净利润751.93万元,达产年纳税总额452.78万元;达产年投资利润率25.77%,投资利税率30.97%,投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位92个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区玻璃钢填料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区玻璃钢填料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢填料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位92个,达产年纳税总额452.78万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.77%,投资利税率30.97%,全部投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11812.5717.71亩1.1容积率1.061.2建筑系数52.85%1.3投资强度万元/亩192.501.4基底面积平方米6242.941.5总建筑面积平方米12521.321.6绿化面积平方米899.91绿化率7.19%2总投资万元3890.342.1固定资产投资万元3409.182.1.1土建工程投资万元1029.792.1.1.1土建工程投资占比万元26.47%2.1.2设备投资万元896.502.1.2.1设备投资占比23.04%2.1.3其它投资万元1482.892.1.3.1其它投资占比38.12%2.1.4固定资产投资占比87.63%2.2流动资金万元481.162.2.1流动资金占比12.37%3收入万元4748.004总成本万元3745.435利润总额万元1002.576净利润万元751.937所得税万元1.068增值税万元138.299税金及附加万元63.8510纳税总额万元452.7811利税总额万元1204.7112投资利润率25.77%13投资利税率30.97%14投资回报率19.33%15回收期年6.6716设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1363775.5318年用水量立方米3292.2819总能耗吨标准煤167.8920节能率20.89%21节能量吨标准煤50.1522员工数量人92第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.85%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度192.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4413.764413.769647.279647.27872.761.1主要生产车间2648.262648.265788.365788.36541.111.2辅助生产车间1412.401412.403087.133087.13279.281.3其他生产车间353.10353.10559.54559.5452.372仓储工程936.44936.441868.131868.13122.912.1成品贮存234.11234.11467.03467.0330.732.2原料仓储486.95486.95971.43971.4363.912.3辅助材料仓库215.38215.38429.67429.6728.273供配电工程49.9449.9449.9449.943.703.1供配电室49.9449.9449.9449.943.704给排水工程57.4457.4457.4457.443.314.1给排水57.4457.4457.4457.443.315服务性工程593.08593.08593.08593.0839.025.1办公用房279.22279.22279.22279.2216.095.2生活服务313.86313.86313.86313.8616.616消防及环保工程167.31167.31167.31167.3112.386.1消防环保工程167.31167.31167.31167.3112.387项目总图工程24.9724.9724.9724.97-41.787.1场地及道路硬化1626.41299.95299.957.2场区围墙299.951626.411626.417.3安全保卫室24.9724.9724.9724.978绿化工程499.7917.49合计6242.9412521.3212521.321029.79六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3290.62万元,占计划投资的84.58%。其中:完成固定资产投资2364.21万元,占总投资的71.85%;完成流动资金投资926.41,占总投资的28.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3290.621.1完成比例84.58%2完成固定资产投资万元2364.212.1完成比例71.85%3完成流动资金投资万元926.413.1完成比例28.15%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员92人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人631.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元337.832工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元87.293企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元31.064品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元39.285其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元28.686职工工资总额万元2823.67五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3409.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1029.79896.50192.503409.181.1工程费用万元1029.79896.503304.831.1.1建筑工程费用万元1029.791029.7926.47%1.1.2设备购置及安装费万元896.50896.5023.04%1.2工程建设其他费用万元1482.891482.8938.12%1.2.1无形资产万元597.22597.221.3预备费万元885.67885.671.3.1基本预备费万元481.05481.051.3.2涨价预备费万元404.62404.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元3409.183409.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金481.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3304.831631.632522.653304.833304.833304.831.1应收账款万元991.45446.15743.59991.45991.45991.451.2存货万元1487.17669.231115.381487.171487.171487.171.2.1原辅材料万元446.15200.77334.61446.15446.15446.151.2.2燃料动力万元22.3110.0416.7322.3122.3122.311.2.3在产品万元684.10307.84513.07684.10684.10684.101.2.4产成品万元334.61150.58250.96334.61334.61334.611.3现金万元826.21371.79619.66826.21826.21826.212流动负债万元2823.671270.652117.752823.672823.672823.672.1应付账款万元2823.671270.652117.752823.672823.672823.673流动资金万元481.16216.52360.87481.16481.16481.164铺底流动资金万元160.3972.17120.29160.39160.39160.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3890.34万元,其中:固定资产投资3409.18万元,占项目总投资的87.63%;流动资金481.16万元,占项目总投资的12.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1029.79万元,占项目总投资的26.47%;设备购置费896.50万元,占项目总投资的23.04%;其它投资1482.89万元,占项目总投资的38.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3409.18+481.16=3890.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3409.1887.63%1.1项目建设投资万元3409.1887.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元481.1612.37%3总投资万元万元3890.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2136.60万元,总成本1143.75万元,利润总额992.85万元,净利润54.72万元,增值税62.23万元,税金及附加744.64万元,所得税248.21万元;第二年收入3561.00万元,总成本1649.38万元,利润总额1911.62万元,净利润1433.72万元,增值税103.72万元,税金及附加59.70万元,所得税477.90万元;第三年生产负荷100%,收入4748.00万元,总成本3745.43万元,利润总额1002.57万元,净利润751.93万元,增值税138.29万元,税金及附加63.85万元,所得税250.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4748.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=138.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2136.603561.004748.004748.004748.001.1玻璃钢填料万元2136.603561.004748.004748.
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