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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铁藤工艺品项目立项说明及投资计划铁藤工艺品项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入9098.71万元,同比增长32.72%(2243.29万元)。其中,主营业业务铁藤工艺品生产及销售收入为7769.61万元,占营业总收入的85.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2138.93万元,较去年同期相比增长203.66万元,增长率10.52%;实现净利润1604.20万元,较去年同期相比增长202.62万元,增长率14.46%。二、项目概况(一)项目名称铁藤工艺品项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积22924.79平方米(折合约34.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.05%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度178.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22924.79平方米,建筑物基底占地面积18122.05平方米,总建筑面积36908.91平方米,其中:规划建设主体工程28958.57平方米,项目规划绿化面积2745.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2769.51万元。(七)节能分析“铁藤工艺品项目建设项目”,年用电量1158814.57千瓦时,年总用水量6963.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.01吨标准煤/年。达产年综合节能量52.89吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7287.47万元,其中:固定资产投资6118.89万元,占项目总投资的83.96%;流动资金1168.58万元,占项目总投资的16.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9365.00万元,总成本费用7190.13万元,税金及附加127.70万元,利润总额2174.87万元,利税总额2602.55万元,税后净利润1631.15万元,达产年纳税总额971.40万元;达产年投资利润率29.84%,投资利税率35.71%,投资回报率22.38%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位147个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区铁藤工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区铁藤工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“铁藤工艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位147个,达产年纳税总额971.40万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.84%,投资利税率35.71%,全部投资回报率22.38%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22924.7934.37亩1.1容积率1.611.2建筑系数79.05%1.3投资强度万元/亩178.031.4基底面积平方米18122.051.5总建筑面积平方米36908.911.6绿化面积平方米2745.12绿化率7.44%2总投资万元7287.472.1固定资产投资万元6118.892.1.1土建工程投资万元2945.192.1.1.1土建工程投资占比万元40.41%2.1.2设备投资万元2769.512.1.2.1设备投资占比38.00%2.1.3其它投资万元404.192.1.3.1其它投资占比5.55%2.1.4固定资产投资占比83.96%2.2流动资金万元1168.582.2.1流动资金占比16.04%3收入万元9365.004总成本万元7190.135利润总额万元2174.876净利润万元1631.157所得税万元1.618增值税万元299.989税金及附加万元127.7010纳税总额万元971.4011利税总额万元2602.5512投资利润率29.84%13投资利税率35.71%14投资回报率22.38%15回收期年5.9716设备数量台(套)6617年用电量千瓦时1158814.5718年用水量立方米6963.2319总能耗吨标准煤143.0120节能率21.43%21节能量吨标准煤52.8922员工数量人147第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.05%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度178.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12812.2912812.2928958.5728958.572541.861.1主要生产车间7687.377687.3717375.1417375.141575.951.2辅助生产车间4099.934099.939266.749266.74813.401.3其他生产车间1024.981024.981679.601679.60152.512仓储工程2718.312718.315167.725167.72329.892.1成品贮存679.58679.581291.931291.9382.472.2原料仓储1413.521413.522687.212687.21171.542.3辅助材料仓库625.21625.211188.581188.5875.873供配电工程144.98144.98144.98144.9810.413.1供配电室144.98144.98144.98144.9810.414给排水工程166.72166.72166.72166.729.314.1给排水166.72166.72166.72166.729.315服务性工程1721.591721.591721.591721.59109.905.1办公用房867.88867.88867.88867.8855.025.2生活服务853.71853.71853.71853.7147.336消防及环保工程485.67485.67485.67485.6734.886.1消防环保工程485.67485.67485.67485.6734.887项目总图工程72.4972.4972.4972.49-150.197.1场地及道路硬化4642.00834.71834.717.2场区围墙834.714642.004642.007.3安全保卫室72.4972.4972.4972.498绿化工程1689.2959.13合计18122.0536908.9136908.912945.19六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6515.48万元,占计划投资的89.41%。其中:完成固定资产投资4731.08万元,占总投资的72.61%;完成流动资金投资1784.40,占总投资的27.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6515.481.1完成比例89.41%2完成固定资产投资万元4731.082.1完成比例72.61%3完成流动资金投资万元1784.403.1完成比例27.39%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员147人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1001.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元583.892工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元147.843企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元39.394品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元71.545其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元43.796职工工资总额万元5159.35五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6118.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2945.192769.51178.036118.891.1工程费用万元2945.192769.516327.931.1.1建筑工程费用万元2945.192945.1940.41%1.1.2设备购置及安装费万元2769.512769.5138.00%1.2工程建设其他费用万元404.19404.195.55%1.2.1无形资产万元206.18206.181.3预备费万元198.01198.011.3.1基本预备费万元117.47117.471.3.2涨价预备费万元80.5480.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6118.896118.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1168.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6327.934185.564273.296327.936327.936327.931.1应收账款万元1898.381233.951423.781898.381898.381898.381.2存货万元2847.571850.922135.682847.572847.572847.571.2.1原辅材料万元854.27555.28640.70854.27854.27854.271.2.2燃料动力万元42.7127.7632.0442.7142.7142.711.2.3在产品万元1309.88851.42982.411309.881309.881309.881.2.4产成品万元640.70416.46480.53640.70640.70640.701.3现金万元1581.981028.291186.491581.981581.981581.982流动负债万元5159.353353.583869.515159.355159.355159.352.1应付账款万元5159.353353.583869.515159.355159.355159.353流动资金万元1168.58759.58876.431168.581168.581168.584铺底流动资金万元389.52253.19292.14389.52389.52389.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7287.47万元,其中:固定资产投资6118.89万元,占项目总投资的83.96%;流动资金1168.58万元,占项目总投资的16.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2945.19万元,占项目总投资的40.41%;设备购置费2769.51万元,占项目总投资的38.00%;其它投资404.19万元,占项目总投资的5.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6118.89+1168.58=7287.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6118.8983.96%1.1项目建设投资万元6118.8983.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1168.5816.04%3总投资万元万元7287.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6087.25万元,总成本5737.15万元,利润总额350.10万元,净利润115.10万元,增值税194.99万元,税金及附加262.58万元,所得税87.53万元;第二年收入7023.75万元,总成本6426.72万元,利润总额597.03万元,净利润447.77万元,增值税224.99万元,税金及附加118.70万元,所得税149.26万元;第三年生产负荷100%,收入9365.00万元,总成本7190.13万元,利润总额2174.87万元,净利润1631.15万元,增值税299.98万元,税金及附加127.70万元,所得税543.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9365.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=299.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6087.257023.759365.009365.009365.001.1铁藤工艺品万元6087.257023.759365.009365.009365.002现价增加值万元1947.
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