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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷技术无缝钢管项目立项申请报告冷技术无缝钢管项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5272.62万元,同比增长30.98%(1247.00万元)。其中,主营业业务冷技术无缝钢管生产及销售收入为4467.64万元,占营业总收入的84.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1269.43万元,较去年同期相比增长267.38万元,增长率26.68%;实现净利润952.07万元,较去年同期相比增长203.95万元,增长率27.26%。二、项目概况(一)项目名称冷技术无缝钢管项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积9491.41平方米(折合约14.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.67%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度178.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9491.41平方米,建筑物基底占地面积4999.13平方米,总建筑面积11199.86平方米,其中:规划建设主体工程8567.73平方米,项目规划绿化面积826.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1006.23万元。(七)节能分析“冷技术无缝钢管项目建设项目”,年用电量1257918.36千瓦时,年总用水量5629.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.08吨标准煤/年。达产年综合节能量41.22吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3515.49万元,其中:固定资产投资2538.35万元,占项目总投资的72.20%;流动资金977.14万元,占项目总投资的27.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7587.00万元,总成本费用5888.81万元,税金及附加66.07万元,利润总额1698.19万元,利税总额1998.49万元,税后净利润1273.64万元,达产年纳税总额724.85万元;达产年投资利润率48.31%,投资利税率56.85%,投资回报率36.23%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区冷技术无缝钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区冷技术无缝钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“冷技术无缝钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额724.85万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.31%,投资利税率56.85%,全部投资回报率36.23%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,中国制造2025“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9491.4114.23亩1.1容积率1.181.2建筑系数52.67%1.3投资强度万元/亩178.381.4基底面积平方米4999.131.5总建筑面积平方米11199.861.6绿化面积平方米826.95绿化率7.38%2总投资万元3515.492.1固定资产投资万元2538.352.1.1土建工程投资万元906.012.1.1.1土建工程投资占比万元25.77%2.1.2设备投资万元1006.232.1.2.1设备投资占比28.62%2.1.3其它投资万元626.112.1.3.1其它投资占比17.81%2.1.4固定资产投资占比72.20%2.2流动资金万元977.142.2.1流动资金占比27.80%3收入万元7587.004总成本万元5888.815利润总额万元1698.196净利润万元1273.647所得税万元1.188增值税万元234.239税金及附加万元66.0710纳税总额万元724.8511利税总额万元1998.4912投资利润率48.31%13投资利税率56.85%14投资回报率36.23%15回收期年4.2616设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1257918.3618年用水量立方米5629.4419总能耗吨标准煤155.0820节能率22.74%21节能量吨标准煤41.2222员工数量人155第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.67%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度178.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3534.383534.388567.738567.73762.391.1主要生产车间2120.632120.635140.645140.64472.681.2辅助生产车间1131.001131.002741.672741.67243.961.3其他生产车间282.75282.75496.93496.9345.742仓储工程749.87749.871710.881710.88110.722.1成品贮存187.47187.47427.72427.7227.682.2原料仓储389.93389.93889.66889.6657.572.3辅助材料仓库172.47172.47393.50393.5025.473供配电工程39.9939.9939.9939.992.913.1供配电室39.9939.9939.9939.992.914给排水工程45.9945.9945.9945.992.604.1给排水45.9945.9945.9945.992.605服务性工程474.92474.92474.92474.9230.735.1办公用房195.97195.97195.97195.9713.755.2生活服务278.95278.95278.95278.9516.036消防及环保工程133.98133.98133.98133.989.756.1消防环保工程133.98133.98133.98133.989.757项目总图工程20.0020.0020.0020.00-28.667.1场地及道路硬化1329.73204.28204.287.2场区围墙204.281329.731329.737.3安全保卫室20.0020.0020.0020.008绿化工程444.8815.57合计4999.1311199.8611199.86906.01六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2388.99万元,占计划投资的67.96%。其中:完成固定资产投资1502.57万元,占总投资的62.90%;完成流动资金投资886.42,占总投资的37.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2388.991.1完成比例67.96%2完成固定资产投资万元1502.572.1完成比例62.90%3完成流动资金投资万元886.423.1完成比例37.10%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元580.572工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元133.663企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元44.544品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元66.315其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元40.126职工工资总额万元3951.08五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2538.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元906.011006.23178.382538.351.1工程费用万元906.011006.234928.221.1.1建筑工程费用万元906.01906.0125.77%1.1.2设备购置及安装费万元1006.231006.2328.62%1.2工程建设其他费用万元626.11626.1117.81%1.2.1无形资产万元278.38278.381.3预备费万元347.73347.731.3.1基本预备费万元179.24179.241.3.2涨价预备费万元168.49168.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2538.352538.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金977.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4928.222510.604486.244928.224928.224928.221.1应收账款万元1478.47813.161182.771478.471478.471478.471.2存货万元2217.701219.731774.162217.702217.702217.701.2.1原辅材料万元665.31365.92532.25665.31665.31665.311.2.2燃料动力万元33.2718.3026.6133.2733.2733.271.2.3在产品万元1020.14561.08816.111020.141020.141020.141.2.4产成品万元498.98274.44399.19498.98498.98498.981.3现金万元1232.06677.63985.641232.061232.061232.062流动负债万元3951.082173.093160.863951.083951.083951.082.1应付账款万元3951.082173.093160.863951.083951.083951.083流动资金万元977.14537.43781.71977.14977.14977.144铺底流动资金万元325.71179.14260.57325.71325.71325.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3515.49万元,其中:固定资产投资2538.35万元,占项目总投资的72.20%;流动资金977.14万元,占项目总投资的27.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资906.01万元,占项目总投资的25.77%;设备购置费1006.23万元,占项目总投资的28.62%;其它投资626.11万元,占项目总投资的17.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2538.35+977.14=3515.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2538.3572.20%1.1项目建设投资万元2538.3572.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元977.1427.80%3总投资万元万元3515.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4172.85万元,总成本9096.99万元,利润总额-4924.14万元,净利润53.43万元,增值税128.83万元,税金及附加-3693.11万元,所得税-1231.04万元;第二年收入6069.60万元,总成本12174.93万元,利润总额-6105.33万元,净利润-4579.00万元,增值税187.38万元,税金及附加60.45万元,所得税-1526.33万元;第三年生产负荷100%,收入7587.00万元,总成本5888.81万元,利润总额1698.19万元,净利润1273.64万元,增值税234.23万元,税金及附加66.07万元,所得税424.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7587.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=234.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4172.856069.607587.007587.007587.001.1冷技术无缝钢管万元4172.856069.607587.007587.007587.002现价增加值万元1335.3
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