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文档简介
泓域咨询MACRO/ 方向机防尘罩项目立项申请报告方向机防尘罩项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10035.37万元,同比增长23.00%(1876.26万元)。其中,主营业业务方向机防尘罩生产及销售收入为9328.30万元,占营业总收入的92.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2109.09万元,较去年同期相比增长429.37万元,增长率25.56%;实现净利润1581.82万元,较去年同期相比增长152.35万元,增长率10.66%。二、项目概况(一)项目名称方向机防尘罩项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40333.49平方米(折合约60.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.49%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度174.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40333.49平方米,建筑物基底占地面积30851.09平方米,总建筑面积48400.19平方米,其中:规划建设主体工程36494.64平方米,项目规划绿化面积3869.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3320.52万元。(七)节能分析“方向机防尘罩项目建设项目”,年用电量825864.90千瓦时,年总用水量7705.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.16吨标准煤/年。达产年综合节能量35.89吨标准煤/年,项目总节能率28.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12608.27万元,其中:固定资产投资10539.92万元,占项目总投资的83.60%;流动资金2068.35万元,占项目总投资的16.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14219.00万元,总成本费用11339.03万元,税金及附加209.00万元,利润总额2879.97万元,利税总额3486.21万元,税后净利润2159.98万元,达产年纳税总额1326.23万元;达产年投资利润率22.84%,投资利税率27.65%,投资回报率17.13%,全部投资回收期7.34年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区方向机防尘罩行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区方向机防尘罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“方向机防尘罩项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1326.23万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.84%,投资利税率27.65%,全部投资回报率17.13%,全部投资回收期7.34年,固定资产投资回收期7.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40333.4960.47亩1.1容积率1.201.2建筑系数76.49%1.3投资强度万元/亩174.301.4基底面积平方米30851.091.5总建筑面积平方米48400.191.6绿化面积平方米3869.09绿化率7.99%2总投资万元12608.272.1固定资产投资万元10539.922.1.1土建工程投资万元4328.432.1.1.1土建工程投资占比万元34.33%2.1.2设备投资万元3320.522.1.2.1设备投资占比26.34%2.1.3其它投资万元2890.972.1.3.1其它投资占比22.93%2.1.4固定资产投资占比83.60%2.2流动资金万元2068.352.2.1流动资金占比16.40%3收入万元14219.004总成本万元11339.035利润总额万元2879.976净利润万元2159.987所得税万元1.208增值税万元397.249税金及附加万元209.0010纳税总额万元1326.2311利税总额万元3486.2112投资利润率22.84%13投资利税率27.65%14投资回报率17.13%15回收期年7.3416设备数量台(套)8617年用电量千瓦时825864.9018年用水量立方米7705.4519总能耗吨标准煤102.1620节能率28.85%21节能量吨标准煤35.8922员工数量人261第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.49%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度174.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21811.7221811.7236494.6436494.643590.091.1主要生产车间13087.0313087.0321896.7821896.782225.861.2辅助生产车间6979.756979.7511678.2811678.281148.831.3其他生产车间1744.941744.942116.692116.69215.412仓储工程4627.664627.667738.617738.61553.652.1成品贮存1156.911156.911934.651934.65138.412.2原料仓储2406.382406.384024.084024.08287.902.3辅助材料仓库1064.361064.361779.881779.88127.343供配电工程246.81246.81246.81246.8119.873.1供配电室246.81246.81246.81246.8119.874给排水工程283.83283.83283.83283.8317.774.1给排水283.83283.83283.83283.8317.775服务性工程2930.852930.852930.852930.85209.685.1办公用房1680.021680.021680.021680.02118.615.2生活服务1250.831250.831250.831250.83101.106消防及环保工程826.81826.81826.81826.8166.556.1消防环保工程826.81826.81826.81826.8166.557项目总图工程123.40123.40123.40123.40-242.247.1场地及道路硬化7770.311242.861242.867.2场区围墙1242.867770.317770.317.3安全保卫室123.40123.40123.40123.408绿化工程3230.29113.06合计30851.0948400.1948400.194328.43六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8394.00万元,占计划投资的66.58%。其中:完成固定资产投资5926.71万元,占总投资的70.61%;完成流动资金投资2467.29,占总投资的29.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8394.001.1完成比例66.58%2完成固定资产投资万元5926.712.1完成比例70.61%3完成流动资金投资万元2467.293.1完成比例29.39%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元786.142工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元222.383企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元76.584品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元122.405其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.895.3年工资额万元63.136职工工资总额万元7486.13五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10539.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4328.433320.52174.3010539.921.1工程费用万元4328.433320.529554.481.1.1建筑工程费用万元4328.434328.4334.33%1.1.2设备购置及安装费万元3320.523320.5226.34%1.2工程建设其他费用万元2890.972890.9722.93%1.2.1无形资产万元1448.921448.921.3预备费万元1442.051442.051.3.1基本预备费万元793.97793.971.3.2涨价预备费万元648.08648.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元10539.9210539.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2068.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9554.486238.018541.459554.489554.489554.481.1应收账款万元2866.341863.122293.082866.342866.342866.341.2存货万元4299.522794.693439.614299.524299.524299.521.2.1原辅材料万元1289.86838.411031.881289.861289.861289.861.2.2燃料动力万元64.4941.9251.5964.4964.4964.491.2.3在产品万元1977.781285.561582.221977.781977.781977.781.2.4产成品万元967.39628.80773.91967.39967.39967.391.3现金万元2388.621552.601910.902388.622388.622388.622流动负债万元7486.134865.985988.907486.137486.137486.132.1应付账款万元7486.134865.985988.907486.137486.137486.133流动资金万元2068.351344.431654.682068.352068.352068.354铺底流动资金万元689.44448.14551.56689.44689.44689.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12608.27万元,其中:固定资产投资10539.92万元,占项目总投资的83.60%;流动资金2068.35万元,占项目总投资的16.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4328.43万元,占项目总投资的34.33%;设备购置费3320.52万元,占项目总投资的26.34%;其它投资2890.97万元,占项目总投资的22.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10539.92+2068.35=12608.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10539.9283.60%1.1项目建设投资万元10539.9283.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2068.3516.40%3总投资万元万元12608.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9242.35万元,总成本11931.28万元,利润总额-2688.93万元,净利润192.32万元,增值税258.21万元,税金及附加-2016.70万元,所得税-672.23万元;第二年收入11375.20万元,总成本14236.03万元,利润总额-2860.83万元,净利润-2145.62万元,增值税317.79万元,税金及附加199.47万元,所得税-715.21万元;第三年生产负荷100%,收入14219.00万元,总成本11339.03万元,利润总额2879.97万元,净利润2159.98万元,增值税397.24万元,税金及附加209.00万元,所得税719.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14219.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=397.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9242.3511375.2014219.0014219.0014219.001.1方向机防尘罩万元9242.3511375.2014219.0014219.0014219.002现价增加值万元2957.553640.064550
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