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泓域咨询MACRO/ 风力发电机组风轮叶片项目立项申请报告风力发电机组风轮叶片项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5006.33万元,同比增长25.31%(1011.32万元)。其中,主营业业务风力发电机组风轮叶片生产及销售收入为4374.73万元,占营业总收入的87.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1159.89万元,较去年同期相比增长267.84万元,增长率30.02%;实现净利润869.92万元,较去年同期相比增长137.33万元,增长率18.75%。二、项目概况(一)项目名称风力发电机组风轮叶片项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8310.82平方米(折合约12.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.49%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度184.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8310.82平方米,建筑物基底占地面积5858.30平方米,总建筑面积10139.20平方米,其中:规划建设主体工程6898.49平方米,项目规划绿化面积761.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费864.66万元。(七)节能分析“风力发电机组风轮叶片项目建设项目”,年用电量565493.70千瓦时,年总用水量2584.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.72吨标准煤/年。达产年综合节能量20.83吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2933.69万元,其中:固定资产投资2296.50万元,占项目总投资的78.28%;流动资金637.19万元,占项目总投资的21.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5381.00万元,总成本费用4185.13万元,税金及附加53.04万元,利润总额1195.87万元,利税总额1413.86万元,税后净利润896.90万元,达产年纳税总额516.96万元;达产年投资利润率40.76%,投资利税率48.19%,投资回报率30.57%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位97个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区风力发电机组风轮叶片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区风力发电机组风轮叶片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“风力发电机组风轮叶片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位97个,达产年纳税总额516.96万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.76%,投资利税率48.19%,全部投资回报率30.57%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8310.8212.46亩1.1容积率1.221.2建筑系数70.49%1.3投资强度万元/亩184.311.4基底面积平方米5858.301.5总建筑面积平方米10139.201.6绿化面积平方米761.15绿化率7.51%2总投资万元2933.692.1固定资产投资万元2296.502.1.1土建工程投资万元740.902.1.1.1土建工程投资占比万元25.25%2.1.2设备投资万元864.662.1.2.1设备投资占比29.47%2.1.3其它投资万元690.942.1.3.1其它投资占比23.55%2.1.4固定资产投资占比78.28%2.2流动资金万元637.192.2.1流动资金占比21.72%3收入万元5381.004总成本万元4185.135利润总额万元1195.876净利润万元896.907所得税万元1.228增值税万元164.959税金及附加万元53.0410纳税总额万元516.9611利税总额万元1413.8612投资利润率40.76%13投资利税率48.19%14投资回报率30.57%15回收期年4.7716设备数量台(套)5117年用电量千瓦时565493.7018年用水量立方米2584.0919总能耗吨标准煤69.7220节能率20.22%21节能量吨标准煤20.8322员工数量人97第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.49%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度184.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4141.824141.826898.496898.49554.501.1主要生产车间2485.092485.094139.094139.09343.791.2辅助生产车间1325.381325.382207.522207.52177.441.3其他生产车间331.35331.35400.11400.1133.272仓储工程878.75878.752106.462106.46123.142.1成品贮存219.69219.69526.62526.6230.792.2原料仓储456.95456.951095.361095.3664.032.3辅助材料仓库202.11202.11484.49484.4928.323供配电工程46.8746.8746.8746.873.083.1供配电室46.8746.8746.8746.873.084给排水工程53.9053.9053.9053.902.764.1给排水53.9053.9053.9053.902.765服务性工程556.54556.54556.54556.5432.535.1办公用房263.58263.58263.58263.5814.535.2生活服务292.96292.96292.96292.9614.826消防及环保工程157.00157.00157.00157.0010.336.1消防环保工程157.00157.00157.00157.0010.337项目总图工程23.4323.4323.4323.43-3.827.1场地及道路硬化1541.25338.32338.327.2场区围墙338.321541.251541.257.3安全保卫室23.4323.4323.4323.438绿化工程525.0218.38合计5858.3010139.2010139.20740.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2586.76万元,占计划投资的88.17%。其中:完成固定资产投资1735.00万元,占总投资的67.07%;完成流动资金投资851.76,占总投资的32.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2586.761.1完成比例88.17%2完成固定资产投资万元1735.002.1完成比例67.07%3完成流动资金投资万元851.763.1完成比例32.93%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员97人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人661.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元321.472工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元83.933企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元30.744品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元44.445其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元21.616职工工资总额万元3305.70五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2296.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元740.90864.66184.312296.501.1工程费用万元740.90864.663942.891.1.1建筑工程费用万元740.90740.9025.25%1.1.2设备购置及安装费万元864.66864.6629.47%1.2工程建设其他费用万元690.94690.9423.55%1.2.1无形资产万元329.15329.151.3预备费万元361.79361.791.3.1基本预备费万元184.06184.061.3.2涨价预备费万元177.73177.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元2296.502296.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金637.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3942.892304.212423.353942.893942.893942.891.1应收账款万元1182.87709.72828.011182.871182.871182.871.2存货万元1774.301064.581242.011774.301774.301774.301.2.1原辅材料万元532.29319.37372.60532.29532.29532.291.2.2燃料动力万元26.6115.9718.6326.6126.6126.611.2.3在产品万元816.18489.71571.32816.18816.18816.181.2.4产成品万元399.22239.53279.45399.22399.22399.221.3现金万元985.72591.43690.01985.72985.72985.722流动负债万元3305.701983.422313.993305.703305.703305.702.1应付账款万元3305.701983.422313.993305.703305.703305.703流动资金万元637.19382.31446.03637.19637.19637.194铺底流动资金万元212.39127.44148.68212.39212.39212.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2933.69万元,其中:固定资产投资2296.50万元,占项目总投资的78.28%;流动资金637.19万元,占项目总投资的21.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资740.90万元,占项目总投资的25.25%;设备购置费864.66万元,占项目总投资的29.47%;其它投资690.94万元,占项目总投资的23.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2296.50+637.19=2933.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2296.5078.28%1.1项目建设投资万元2296.5078.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元637.1921.72%3总投资万元万元2933.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3228.60万元,总成本12509.25万元,利润总额-9280.65万元,净利润45.12万元,增值税98.97万元,税金及附加-6960.49万元,所得税-2320.16万元;第二年收入3766.70万元,总成本14143.08万元,利润总额-10376.38万元,净利润-7782.29万元,增值税115.46万元,税金及附加47.10万元,所得税-2594.09万元;第三年生产负荷100%,收入5381.00万元,总成本4185.13万元,利润总额1195.87万元,净利润896.90万元,增值税164.95万元,税金及附加53.04万元,所得税298.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5381.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=164.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3228.603766.705381.005381.005381.001.1风力发电机组风轮叶片万元3228.603766.705381.005381.005381.002现价增加值万元1033.151205.3417

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