




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 工艺烛杯项目立项申请报告工艺烛杯项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入44510.56万元,同比增长20.19%(7475.71万元)。其中,主营业业务工艺烛杯生产及销售收入为35873.70万元,占营业总收入的80.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11549.48万元,较去年同期相比增长2465.30万元,增长率27.14%;实现净利润8662.11万元,较去年同期相比增长1754.91万元,增长率25.41%。二、项目概况(一)项目名称工艺烛杯项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积52806.39平方米(折合约79.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.70%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度169.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52806.39平方米,建筑物基底占地面积39446.37平方米,总建筑面积85546.35平方米,其中:规划建设主体工程64593.62平方米,项目规划绿化面积4891.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4563.73万元。(七)节能分析“工艺烛杯项目建设项目”,年用电量437993.18千瓦时,年总用水量48221.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.95吨标准煤/年。达产年综合节能量19.32吨标准煤/年,项目总节能率28.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20041.12万元,其中:固定资产投资13397.15万元,占项目总投资的66.85%;流动资金6643.97万元,占项目总投资的33.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47616.00万元,总成本费用36182.93万元,税金及附加400.46万元,利润总额11433.07万元,利税总额13410.51万元,税后净利润8574.80万元,达产年纳税总额4835.71万元;达产年投资利润率57.05%,投资利税率66.91%,投资回报率42.79%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位1011个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区工艺烛杯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区工艺烛杯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“工艺烛杯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位1011个,达产年纳税总额4835.71万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.05%,投资利税率66.91%,全部投资回报率42.79%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52806.3979.17亩1.1容积率1.621.2建筑系数74.70%1.3投资强度万元/亩169.221.4基底面积平方米39446.371.5总建筑面积平方米85546.351.6绿化面积平方米4891.75绿化率5.72%2总投资万元20041.122.1固定资产投资万元13397.152.1.1土建工程投资万元7046.642.1.1.1土建工程投资占比万元35.16%2.1.2设备投资万元4563.732.1.2.1设备投资占比22.77%2.1.3其它投资万元1786.782.1.3.1其它投资占比8.92%2.1.4固定资产投资占比66.85%2.2流动资金万元6643.972.2.1流动资金占比33.15%3收入万元47616.004总成本万元36182.935利润总额万元11433.076净利润万元8574.807所得税万元1.628增值税万元1576.989税金及附加万元400.4610纳税总额万元4835.7111利税总额万元13410.5112投资利润率57.05%13投资利税率66.91%14投资回报率42.79%15回收期年3.8416设备数量台(套)15817年用电量千瓦时437993.1818年用水量立方米48221.9819总能耗吨标准煤57.9520节能率28.02%21节能量吨标准煤19.3222员工数量人1011第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.70%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度169.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27888.5827888.5864593.6264593.625852.791.1主要生产车间16733.1516733.1538756.1738756.173628.731.2辅助生产车间8924.358924.3520669.9620669.961872.891.3其他生产车间2231.092231.093746.433746.43351.172仓储工程5916.965916.9613619.2713619.27897.482.1成品贮存1479.241479.243404.823404.82224.372.2原料仓储3076.823076.827082.027082.02466.692.3辅助材料仓库1360.901360.903132.433132.43206.423供配电工程315.57315.57315.57315.5723.393.1供配电室315.57315.57315.57315.5723.394给排水工程362.91362.91362.91362.9120.934.1给排水362.91362.91362.91362.9120.935服务性工程3747.413747.413747.413747.41246.955.1办公用房1887.951887.951887.951887.95123.865.2生活服务1859.461859.461859.461859.46134.306消防及环保工程1057.161057.161057.161057.1678.376.1消防环保工程1057.161057.161057.161057.1678.377项目总图工程157.79157.79157.79157.79-230.987.1场地及道路硬化10573.211665.591665.597.2场区围墙1665.5910573.2110573.217.3安全保卫室157.79157.79157.79157.798绿化工程4506.13157.71合计39446.3785546.3585546.357046.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18404.71万元,占计划投资的91.83%。其中:完成固定资产投资12861.85万元,占总投资的69.88%;完成流动资金投资5542.86,占总投资的30.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18404.711.1完成比例91.83%2完成固定资产投资万元12861.852.1完成比例69.88%3完成流动资金投资万元5542.863.1完成比例30.12%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1011人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6871.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元3090.972工程技术人员工资2.1平均人数人1522.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元845.133企业管理人员工资3.1平均人数人403.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元279.014品质管理人员工资4.1平均人数人814.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元430.955其他人员工资5.1平均人数人515.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元228.646职工工资总额万元31447.03五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13397.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7046.644563.73169.2213397.151.1工程费用万元7046.644563.7338091.001.1.1建筑工程费用万元7046.647046.6435.16%1.1.2设备购置及安装费万元4563.734563.7322.77%1.2工程建设其他费用万元1786.781786.788.92%1.2.1无形资产万元920.58920.581.3预备费万元866.20866.201.3.1基本预备费万元487.56487.561.3.2涨价预备费万元378.64378.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元13397.1513397.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6643.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38091.0015363.2022200.7438091.0038091.0038091.001.1应收账款万元11427.305142.287999.1111427.3011427.3011427.301.2存货万元17140.957713.4311998.6617140.9517140.9517140.951.2.1原辅材料万元5142.282314.033599.605142.285142.285142.281.2.2燃料动力万元257.11115.70179.98257.11257.11257.111.2.3在产品万元7884.843548.185519.397884.847884.847884.841.2.4产成品万元3856.711735.522699.703856.713856.713856.711.3现金万元9522.754285.246665.929522.759522.759522.752流动负债万元31447.0314151.1622012.9231447.0331447.0331447.032.1应付账款万元31447.0314151.1622012.9231447.0331447.0331447.033流动资金万元6643.972989.794650.786643.976643.976643.974铺底流动资金万元2214.63996.591550.262214.632214.632214.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20041.12万元,其中:固定资产投资13397.15万元,占项目总投资的66.85%;流动资金6643.97万元,占项目总投资的33.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7046.64万元,占项目总投资的35.16%;设备购置费4563.73万元,占项目总投资的22.77%;其它投资1786.78万元,占项目总投资的8.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13397.15+6643.97=20041.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13397.1566.85%1.1项目建设投资万元13397.1566.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6643.9733.15%3总投资万元万元20041.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21427.20万元,总成本3870.92万元,利润总额17556.28万元,净利润296.38万元,增值税709.64万元,税金及附加13167.21万元,所得税4389.07万元;第二年收入33331.20万元,总成本5478.64万元,利润总额27852.56万元,净利润20889.42万元,增值税1103.89万元,税金及附加343.69万元,所得税6963.14万元;第三年生产负荷100%,收入47616.00万元,总成本36182.93万元,利润总额11433.07万元,净利润8574.80万元,增值税1576.98万元,税金及附加400.46万元,所得税2858.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47616.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1576.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21427.2033331.2047616.0047616.0047616.001.1工艺烛杯万元21427.2033331.2047616.0047616.0047616.002现价增加值万元6856.7010665.9815237.1215237.1215237.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业文化建设对法律风险预防的作用
- 2025年银行业同业贷款协议规范文本
- 2025年双方协商的离婚安置协议范本
- 企业跨境经营中的责任问题与应对
- 统筹推进教师教育能力提升的面临的问题、机遇与挑战
- 构建出版业融合发展风险管理评估
- 绿色能源与抽水蓄能的深度融合
- 智能农业的新纪元
- 地理学全景解读
- 构筑智慧城市蓝图
- 智能交通道路监控设备建设招投标书范本
- 苏教版小学科学四年级下册各单元测试卷附答案
- 售楼处装修工程施工进度表7.31
- 劳动合同书 简易版 劳动合同书 电子版
- 卫星遥感数据分析技术
- 消防控制室值班服务投标方案
- 2021苏教版科学四年级下册全册期末复习【知识归纳总结】
- 印刷品承印五项管理制度范本(四篇)
- 贵州省工程竣工验收报告
- 2023年辽宁沈阳中考数学真题及答案
- 浙教版七年级数学下册《分式的基本性质》评课稿
评论
0/150
提交评论