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泓域咨询MACRO/ 重大水泥机械设备项目立项申请报告重大水泥机械设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8819.56万元,同比增长29.92%(2030.98万元)。其中,主营业业务重大水泥机械设备生产及销售收入为7450.25万元,占营业总收入的84.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1901.40万元,较去年同期相比增长179.93万元,增长率10.45%;实现净利润1426.05万元,较去年同期相比增长193.11万元,增长率15.66%。二、项目概况(一)项目名称重大水泥机械设备项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积30802.06平方米(折合约46.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度177.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30802.06平方米,建筑物基底占地面积20702.06平方米,总建筑面积46511.11平方米,其中:规划建设主体工程33768.44平方米,项目规划绿化面积2611.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3685.51万元。(七)节能分析“重大水泥机械设备项目建设项目”,年用电量1023665.65千瓦时,年总用水量7829.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.48吨标准煤/年。达产年综合节能量33.62吨标准煤/年,项目总节能率28.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9680.43万元,其中:固定资产投资8215.88万元,占项目总投资的84.87%;流动资金1464.55万元,占项目总投资的15.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10094.00万元,总成本费用7874.11万元,税金及附加159.95万元,利润总额2219.89万元,利税总额2686.03万元,税后净利润1664.92万元,达产年纳税总额1021.11万元;达产年投资利润率22.93%,投资利税率27.75%,投资回报率17.20%,全部投资回收期7.31年,提供就业职位157个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心重大水泥机械设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心重大水泥机械设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“重大水泥机械设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位157个,达产年纳税总额1021.11万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.93%,投资利税率27.75%,全部投资回报率17.20%,全部投资回收期7.31年,固定资产投资回收期7.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30802.0646.18亩1.1容积率1.511.2建筑系数67.21%1.3投资强度万元/亩177.911.4基底面积平方米20702.061.5总建筑面积平方米46511.111.6绿化面积平方米2611.20绿化率5.61%2总投资万元9680.432.1固定资产投资万元8215.882.1.1土建工程投资万元3979.832.1.1.1土建工程投资占比万元41.11%2.1.2设备投资万元3685.512.1.2.1设备投资占比38.07%2.1.3其它投资万元550.542.1.3.1其它投资占比5.69%2.1.4固定资产投资占比84.87%2.2流动资金万元1464.552.2.1流动资金占比15.13%3收入万元10094.004总成本万元7874.115利润总额万元2219.896净利润万元1664.927所得税万元1.518增值税万元306.199税金及附加万元159.9510纳税总额万元1021.1111利税总额万元2686.0312投资利润率22.93%13投资利税率27.75%14投资回报率17.20%15回收期年7.3116设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1023665.6518年用水量立方米7829.1219总能耗吨标准煤126.4820节能率28.19%21节能量吨标准煤33.6222员工数量人157第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度177.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14636.3614636.3633768.4433768.443178.421.1主要生产车间8781.828781.8220261.0620261.061970.621.2辅助生产车间4683.644683.6410805.9010805.901017.091.3其他生产车间1170.911170.911958.571958.57190.712仓储工程3105.313105.318282.748282.74566.992.1成品贮存776.33776.332070.682070.68141.752.2原料仓储1614.761614.764307.024307.02294.832.3辅助材料仓库714.22714.221905.031905.03130.413供配电工程165.62165.62165.62165.6212.753.1供配电室165.62165.62165.62165.6212.754给排水工程190.46190.46190.46190.4611.414.1给排水190.46190.46190.46190.4611.415服务性工程1966.701966.701966.701966.70134.635.1办公用房1109.621109.621109.621109.6278.275.2生活服务857.08857.08857.08857.0872.546消防及环保工程554.82554.82554.82554.8242.736.1消防环保工程554.82554.82554.82554.8242.737项目总图工程82.8182.8182.8182.81-52.847.1场地及道路硬化5360.85846.69846.697.2场区围墙846.695360.855360.857.3安全保卫室82.8182.8182.8182.818绿化工程2449.5885.74合计20702.0646511.1146511.113979.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7537.79万元,占计划投资的77.87%。其中:完成固定资产投资5314.66万元,占总投资的70.51%;完成流动资金投资2223.13,占总投资的29.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7537.791.1完成比例77.87%2完成固定资产投资万元5314.662.1完成比例70.51%3完成流动资金投资万元2223.133.1完成比例29.49%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员157人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元493.202工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元165.573企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元41.914品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元75.475其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元43.276职工工资总额万元6181.61五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8215.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3979.833685.51177.918215.881.1工程费用万元3979.833685.517646.161.1.1建筑工程费用万元3979.833979.8341.11%1.1.2设备购置及安装费万元3685.513685.5138.07%1.2工程建设其他费用万元550.54550.545.69%1.2.1无形资产万元307.35307.351.3预备费万元243.19243.191.3.1基本预备费万元111.61111.611.3.2涨价预备费万元131.58131.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元8215.888215.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1464.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7646.164838.564916.127646.167646.167646.161.1应收账款万元2293.851491.001720.392293.852293.852293.851.2存货万元3440.772236.502580.583440.773440.773440.771.2.1原辅材料万元1032.23670.95774.171032.231032.231032.231.2.2燃料动力万元51.6133.5538.7151.6151.6151.611.2.3在产品万元1582.751028.791187.071582.751582.751582.751.2.4产成品万元774.17503.21580.63774.17774.17774.171.3现金万元1911.541242.501433.651911.541911.541911.542流动负债万元6181.614018.054636.216181.616181.616181.612.1应付账款万元6181.614018.054636.216181.616181.616181.613流动资金万元1464.55951.961098.411464.551464.551464.554铺底流动资金万元488.18317.32366.14488.18488.18488.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9680.43万元,其中:固定资产投资8215.88万元,占项目总投资的84.87%;流动资金1464.55万元,占项目总投资的15.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3979.83万元,占项目总投资的41.11%;设备购置费3685.51万元,占项目总投资的38.07%;其它投资550.54万元,占项目总投资的5.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8215.88+1464.55=9680.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8215.8884.87%1.1项目建设投资万元8215.8884.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1464.5515.13%3总投资万元万元9680.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6561.10万元,总成本25230.38万元,利润总额-18669.28万元,净利润147.09万元,增值税199.02万元,税金及附加-14001.96万元,所得税-4667.32万元;第二年收入7570.50万元,总成本28273.58万元,利润总额-20703.08万元,净利润-15527.31万元,增值税229.64万元,税金及附加150.77万元,所得税-5175.77万元;第三年生产负荷100%,收入10094.00万元,总成本7874.11万元,利润总额2219.89万元,净利润1664.92万元,增值税306.19万元,税金及附加159.95万元,所得税554.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10094.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=306.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6561.107570.5010094.0010094.0010094.001.1重大水泥机械设备万元6561.107570.5010094.0010094.0010094.002现价增加值万元2099.552422.563230.083230.083230.083增值税

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