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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙三醇项目立项说明及投资计划丙三醇项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入12129.00万元,同比增长27.35%(2605.11万元)。其中,主营业业务丙三醇生产及销售收入为10229.77万元,占营业总收入的84.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2473.40万元,较去年同期相比增长201.22万元,增长率8.86%;实现净利润1855.05万元,较去年同期相比增长207.65万元,增长率12.60%。二、项目概况(一)项目名称丙三醇项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积21397.36平方米(折合约32.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.24%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度192.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21397.36平方米,建筑物基底占地面积11819.90平方米,总建筑面积25462.86平方米,其中:规划建设主体工程19326.87平方米,项目规划绿化面积1448.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2868.39万元。(七)节能分析“丙三醇项目建设项目”,年用电量847264.16千瓦时,年总用水量9861.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.97吨标准煤/年。达产年综合节能量38.82吨标准煤/年,项目总节能率22.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8034.04万元,其中:固定资产投资6170.59万元,占项目总投资的76.81%;流动资金1863.45万元,占项目总投资的23.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16528.00万元,总成本费用13146.22万元,税金及附加141.56万元,利润总额3381.78万元,利税总额3989.79万元,税后净利润2536.34万元,达产年纳税总额1453.46万元;达产年投资利润率42.09%,投资利税率49.66%,投资回报率31.57%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位315个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷丙三醇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷丙三醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“丙三醇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1453.46万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.09%,投资利税率49.66%,全部投资回报率31.57%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21397.3632.08亩1.1容积率1.191.2建筑系数55.24%1.3投资强度万元/亩192.351.4基底面积平方米11819.901.5总建筑面积平方米25462.861.6绿化面积平方米1448.47绿化率5.69%2总投资万元8034.042.1固定资产投资万元6170.592.1.1土建工程投资万元1963.182.1.1.1土建工程投资占比万元24.44%2.1.2设备投资万元2868.392.1.2.1设备投资占比35.70%2.1.3其它投资万元1339.022.1.3.1其它投资占比16.67%2.1.4固定资产投资占比76.81%2.2流动资金万元1863.452.2.1流动资金占比23.19%3收入万元16528.004总成本万元13146.225利润总额万元3381.786净利润万元2536.347所得税万元1.198增值税万元466.459税金及附加万元141.5610纳税总额万元1453.4611利税总额万元3989.7912投资利润率42.09%13投资利税率49.66%14投资回报率31.57%15回收期年4.6716设备数量台(套)6917年用电量千瓦时847264.1618年用水量立方米9861.2719总能耗吨标准煤104.9720节能率22.30%21节能量吨标准煤38.8222员工数量人315第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.24%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度192.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8356.678356.6719326.8719326.871639.111.1主要生产车间5014.005014.0011596.1211596.121016.251.2辅助生产车间2674.132674.136184.606184.60524.521.3其他生产车间668.53668.531120.961120.9698.352仓储工程1772.981772.983988.393988.39246.002.1成品贮存443.25443.25997.10997.1061.502.2原料仓储921.95921.952073.962073.96127.922.3辅助材料仓库407.79407.79917.33917.3356.583供配电工程94.5694.5694.5694.566.563.1供配电室94.5694.5694.5694.566.564给排水工程108.74108.74108.74108.745.874.1给排水108.74108.74108.74108.745.875服务性工程1122.891122.891122.891122.8969.265.1办公用房508.97508.97508.97508.9738.565.2生活服务613.92613.92613.92613.9235.236消防及环保工程316.77316.77316.77316.7721.986.1消防环保工程316.77316.77316.77316.7721.987项目总图工程47.2847.2847.2847.28-74.947.1场地及道路硬化3048.40652.29652.297.2场区围墙652.293048.403048.407.3安全保卫室47.2847.2847.2847.288绿化工程1409.7249.34合计11819.9025462.8625462.861963.18六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5341.83万元,占计划投资的66.49%。其中:完成固定资产投资3510.82万元,占总投资的65.72%;完成流动资金投资1831.01,占总投资的34.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5341.831.1完成比例66.49%2完成固定资产投资万元3510.822.1完成比例65.72%3完成流动资金投资万元1831.013.1完成比例34.28%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元996.032工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元272.093企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元89.514品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元134.855其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元79.076职工工资总额万元11125.43五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6170.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1963.182868.39192.356170.591.1工程费用万元1963.182868.3912988.881.1.1建筑工程费用万元1963.181963.1824.44%1.1.2设备购置及安装费万元2868.392868.3935.70%1.2工程建设其他费用万元1339.021339.0216.67%1.2.1无形资产万元665.74665.741.3预备费万元673.28673.281.3.1基本预备费万元275.88275.881.3.2涨价预备费万元397.40397.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元6170.596170.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1863.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12988.885923.118522.6212988.8812988.8812988.881.1应收账款万元3896.662143.172727.663896.663896.663896.661.2存货万元5845.003214.754091.505845.005845.005845.001.2.1原辅材料万元1753.50964.431227.451753.501753.501753.501.2.2燃料动力万元87.6748.2261.3787.6787.6787.671.2.3在产品万元2688.701478.791882.092688.702688.702688.701.2.4产成品万元1315.13723.32920.591315.131315.131315.131.3现金万元3247.221785.972273.053247.223247.223247.222流动负债万元11125.436118.997787.8011125.4311125.4311125.432.1应付账款万元11125.436118.997787.8011125.4311125.4311125.433流动资金万元1863.451024.901304.411863.451863.451863.454铺底流动资金万元621.14341.63434.80621.14621.14621.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8034.04万元,其中:固定资产投资6170.59万元,占项目总投资的76.81%;流动资金1863.45万元,占项目总投资的23.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1963.18万元,占项目总投资的24.44%;设备购置费2868.39万元,占项目总投资的35.70%;其它投资1339.02万元,占项目总投资的16.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6170.59+1863.45=8034.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6170.5976.81%1.1项目建设投资万元6170.5976.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1863.4523.19%3总投资万元万元8034.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9090.40万元,总成本5342.58万元,利润总额3747.82万元,净利润116.38万元,增值税256.55万元,税金及附加2810.87万元,所得税936.96万元;第二年收入11569.60万元,总成本6494.33万元,利润总额5075.27万元,净利润3806.45万元,增值税326.51万元,税金及附加124.77万元,所得税1268.82万元;第三年生产负荷100%,收入16528.00万元,总成本13146.22万元,利润总额3381.78万元,净利润2536.34万元,增值税466.45万元,税金及附加141.56万元,所得税845.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16528.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=466.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9090.4011569.6016528.0016528.0016528.001.1丙三醇万元9090.4011569.6016528.0016528.0016528.002现价增加值万元2908.93370
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