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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高温沥青项目立项申请报告高温沥青项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12596.39万元,同比增长28.41%(2786.74万元)。其中,主营业业务高温沥青生产及销售收入为11003.89万元,占营业总收入的87.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2642.56万元,较去年同期相比增长447.49万元,增长率20.39%;实现净利润1981.92万元,较去年同期相比增长254.26万元,增长率14.72%。二、项目概况(一)项目名称高温沥青项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积27206.93平方米(折合约40.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.94%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度184.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27206.93平方米,建筑物基底占地面积20660.94平方米,总建筑面积39994.19平方米,其中:规划建设主体工程31543.83平方米,项目规划绿化面积2495.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2353.40万元。(七)节能分析“高温沥青项目建设项目”,年用电量1207390.07千瓦时,年总用水量6168.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.92吨标准煤/年。达产年综合节能量52.32吨标准煤/年,项目总节能率21.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8977.02万元,其中:固定资产投资7509.44万元,占项目总投资的83.65%;流动资金1467.58万元,占项目总投资的16.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13149.00万元,总成本费用10445.53万元,税金及附加153.57万元,利润总额2703.47万元,利税总额3229.93万元,税后净利润2027.60万元,达产年纳税总额1202.33万元;达产年投资利润率30.12%,投资利税率35.98%,投资回报率22.59%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高温沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高温沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高温沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1202.33万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.12%,投资利税率35.98%,全部投资回报率22.59%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27206.9340.79亩1.1容积率1.471.2建筑系数75.94%1.3投资强度万元/亩184.101.4基底面积平方米20660.941.5总建筑面积平方米39994.191.6绿化面积平方米2495.74绿化率6.24%2总投资万元8977.022.1固定资产投资万元7509.442.1.1土建工程投资万元3363.832.1.1.1土建工程投资占比万元37.47%2.1.2设备投资万元2353.402.1.2.1设备投资占比26.22%2.1.3其它投资万元1792.212.1.3.1其它投资占比19.96%2.1.4固定资产投资占比83.65%2.2流动资金万元1467.582.2.1流动资金占比16.35%3收入万元13149.004总成本万元10445.535利润总额万元2703.476净利润万元2027.607所得税万元1.478增值税万元372.899税金及附加万元153.5710纳税总额万元1202.3311利税总额万元3229.9312投资利润率30.12%13投资利税率35.98%14投资回报率22.59%15回收期年5.9316设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1207390.0718年用水量立方米6168.8919总能耗吨标准煤148.9220节能率21.65%21节能量吨标准煤52.3222员工数量人200第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.94%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度184.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14607.2814607.2831543.8331543.832918.401.1主要生产车间8764.378764.3718926.3018926.301809.411.2辅助生产车间4674.334674.3310094.0310094.03933.891.3其他生产车间1168.581168.581829.541829.54175.102仓储工程3099.143099.145492.735492.73369.592.1成品贮存774.78774.781373.181373.1892.402.2原料仓储1611.551611.552856.222856.22192.192.3辅助材料仓库712.80712.801263.331263.3385.013供配电工程165.29165.29165.29165.2912.513.1供配电室165.29165.29165.29165.2912.514给排水工程190.08190.08190.08190.0811.194.1给排水190.08190.08190.08190.0811.195服务性工程1962.791962.791962.791962.79132.075.1办公用房984.69984.69984.69984.6967.445.2生活服务978.10978.10978.10978.1063.866消防及环保工程553.71553.71553.71553.7141.916.1消防环保工程553.71553.71553.71553.7141.917项目总图工程82.6482.6482.6482.64-197.247.1场地及道路硬化5499.311040.881040.887.2场区围墙1040.885499.315499.317.3安全保卫室82.6482.6482.6482.648绿化工程2154.3875.40合计20660.9439994.1939994.193363.83六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7977.05万元,占计划投资的88.86%。其中:完成固定资产投资5474.39万元,占总投资的68.63%;完成流动资金投资2502.66,占总投资的31.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7977.051.1完成比例88.86%2完成固定资产投资万元5474.392.1完成比例68.63%3完成流动资金投资万元2502.663.1完成比例31.37%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元644.812工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元151.963企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元62.194品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元82.795其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.365.3年工资额万元75.716职工工资总额万元8288.73五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7509.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3363.832353.40184.107509.441.1工程费用万元3363.832353.409756.311.1.1建筑工程费用万元3363.833363.8337.47%1.1.2设备购置及安装费万元2353.402353.4026.22%1.2工程建设其他费用万元1792.211792.2119.96%1.2.1无形资产万元1065.241065.241.3预备费万元726.97726.971.3.1基本预备费万元319.51319.511.3.2涨价预备费万元407.46407.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7509.447509.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1467.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9756.314380.566661.129756.319756.319756.311.1应收账款万元2926.891317.102341.512926.892926.892926.891.2存货万元4390.341975.653512.274390.344390.344390.341.2.1原辅材料万元1317.10592.701053.681317.101317.101317.101.2.2燃料动力万元65.8629.6352.6865.8665.8665.861.2.3在产品万元2019.56908.801615.652019.562019.562019.561.2.4产成品万元987.83444.52790.26987.83987.83987.831.3现金万元2439.081097.581951.262439.082439.082439.082流动负债万元8288.733729.936630.988288.738288.738288.732.1应付账款万元8288.733729.936630.988288.738288.738288.733流动资金万元1467.58660.411174.061467.581467.581467.584铺底流动资金万元489.19220.14391.35489.19489.19489.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8977.02万元,其中:固定资产投资7509.44万元,占项目总投资的83.65%;流动资金1467.58万元,占项目总投资的16.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3363.83万元,占项目总投资的37.47%;设备购置费2353.40万元,占项目总投资的26.22%;其它投资1792.21万元,占项目总投资的19.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7509.44+1467.58=8977.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7509.4483.65%1.1项目建设投资万元7509.4483.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1467.5816.35%3总投资万元万元8977.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5917.05万元,总成本14742.42万元,利润总额-8825.37万元,净利润128.96万元,增值税167.80万元,税金及附加-6619.03万元,所得税-2206.34万元;第二年收入10519.20万元,总成本22890.51万元,利润总额-12371.31万元,净利润-9278.48万元,增值税298.31万元,税金及附加144.62万元,所得税-3092.83万元;第三年生产负荷100%,收入13149.00万元,总成本10445.53万元,利润总额2703.47万元,净利润2027.60万元,增值税372.89万元,税金及附加153.57万元,所得税675.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13149.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5917.0510519.2013149.0013149.0013149.001.1高温沥青万元5917.0510519.2013149.0013149.0013149.002现价增加值万元1893.463366.14420

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