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泓域咨询MACRO/ 电热玻璃项目立项申请报告电热玻璃项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17499.30万元,同比增长18.11%(2682.67万元)。其中,主营业业务电热玻璃生产及销售收入为15141.78万元,占营业总收入的86.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4093.94万元,较去年同期相比增长895.39万元,增长率27.99%;实现净利润3070.45万元,较去年同期相比增长612.59万元,增长率24.92%。二、项目概况(一)项目名称电热玻璃项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46002.99平方米(折合约68.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.31%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度183.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46002.99平方米,建筑物基底占地面积25444.25平方米,总建筑面积53823.50平方米,其中:规划建设主体工程42336.94平方米,项目规划绿化面积4268.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费5026.52万元。(七)节能分析“电热玻璃项目建设项目”,年用电量1168985.32千瓦时,年总用水量25266.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.83吨标准煤/年。达产年综合节能量48.61吨标准煤/年,项目总节能率25.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15677.83万元,其中:固定资产投资12669.79万元,占项目总投资的80.81%;流动资金3008.04万元,占项目总投资的19.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25578.00万元,总成本费用20156.00万元,税金及附加273.76万元,利润总额5422.00万元,利税总额6443.62万元,税后净利润4066.50万元,达产年纳税总额2377.12万元;达产年投资利润率34.58%,投资利税率41.10%,投资回报率25.94%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位530个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区电热玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区电热玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电热玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位530个,达产年纳税总额2377.12万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.58%,投资利税率41.10%,全部投资回报率25.94%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46002.9968.97亩1.1容积率1.171.2建筑系数55.31%1.3投资强度万元/亩183.701.4基底面积平方米25444.251.5总建筑面积平方米53823.501.6绿化面积平方米4268.71绿化率7.93%2总投资万元15677.832.1固定资产投资万元12669.792.1.1土建工程投资万元4115.182.1.1.1土建工程投资占比万元26.25%2.1.2设备投资万元5026.522.1.2.1设备投资占比32.06%2.1.3其它投资万元3528.092.1.3.1其它投资占比22.50%2.1.4固定资产投资占比80.81%2.2流动资金万元3008.042.2.1流动资金占比19.19%3收入万元25578.004总成本万元20156.005利润总额万元5422.006净利润万元4066.507所得税万元1.178增值税万元747.869税金及附加万元273.7610纳税总额万元2377.1211利税总额万元6443.6212投资利润率34.58%13投资利税率41.10%14投资回报率25.94%15回收期年5.3616设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1168985.3218年用水量立方米25266.8519总能耗吨标准煤145.8320节能率25.64%21节能量吨标准煤48.6122员工数量人530第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.31%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度183.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17989.0817989.0842336.9442336.943560.651.1主要生产车间10793.4510793.4525402.1625402.162207.601.2辅助生产车间5756.515756.5113547.8213547.821139.411.3其他生产车间1439.131439.132455.542455.54213.642仓储工程3816.643816.647466.267466.26456.682.1成品贮存954.16954.161866.571866.57114.172.2原料仓储1984.651984.653882.463882.46237.472.3辅助材料仓库877.83877.831717.241717.24105.043供配电工程203.55203.55203.55203.5514.013.1供配电室203.55203.55203.55203.5514.014给排水工程234.09234.09234.09234.0912.534.1给排水234.09234.09234.09234.0912.535服务性工程2417.202417.202417.202417.20147.855.1办公用房984.17984.17984.17984.1787.735.2生活服务1433.031433.031433.031433.0360.986消防及环保工程681.91681.91681.91681.9146.926.1消防环保工程681.91681.91681.91681.9146.927项目总图工程101.78101.78101.78101.78-210.407.1场地及道路硬化6953.931333.021333.027.2场区围墙1333.026953.936953.937.3安全保卫室101.78101.78101.78101.788绿化工程2483.9386.94合计25444.2553823.5053823.504115.18六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10761.55万元,占计划投资的68.64%。其中:完成固定资产投资6922.62万元,占总投资的64.33%;完成流动资金投资3838.93,占总投资的35.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10761.551.1完成比例68.64%2完成固定资产投资万元6922.622.1完成比例64.33%3完成流动资金投资万元3838.933.1完成比例35.67%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员530人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1973.892工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元446.063企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元133.394品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元212.575其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元110.696职工工资总额万元13349.72五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12669.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4115.185026.52183.7012669.791.1工程费用万元4115.185026.5216357.761.1.1建筑工程费用万元4115.184115.1826.25%1.1.2设备购置及安装费万元5026.525026.5232.06%1.2工程建设其他费用万元3528.093528.0922.50%1.2.1无形资产万元1422.481422.481.3预备费万元2105.612105.611.3.1基本预备费万元1238.451238.451.3.2涨价预备费万元867.16867.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元12669.7912669.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3008.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16357.768458.0212659.0116357.7616357.7616357.761.1应收账款万元4907.332208.303680.504907.334907.334907.331.2存货万元7360.993312.455520.747360.997360.997360.991.2.1原辅材料万元2208.30993.731656.222208.302208.302208.301.2.2燃料动力万元110.4149.6982.81110.41110.41110.411.2.3在产品万元3386.061523.722539.543386.063386.063386.061.2.4产成品万元1656.22745.301242.171656.221656.221656.221.3现金万元4089.441840.253067.084089.444089.444089.442流动负债万元13349.726007.3710012.2913349.7213349.7213349.722.1应付账款万元13349.726007.3710012.2913349.7213349.7213349.723流动资金万元3008.041353.622256.033008.043008.043008.044铺底流动资金万元1002.67451.21752.011002.671002.671002.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15677.83万元,其中:固定资产投资12669.79万元,占项目总投资的80.81%;流动资金3008.04万元,占项目总投资的19.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4115.18万元,占项目总投资的26.25%;设备购置费5026.52万元,占项目总投资的32.06%;其它投资3528.09万元,占项目总投资的22.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12669.79+3008.04=15677.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12669.7980.81%1.1项目建设投资万元12669.7980.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3008.0419.19%3总投资万元万元15677.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11510.10万元,总成本1488.05万元,利润总额10022.05万元,净利润224.40万元,增值税336.54万元,税金及附加7516.54万元,所得税2505.51万元;第二年收入19183.50万元,总成本2223.09万元,利润总额16960.41万元,净利润12720.31万元,增值税560.89万元,税金及附加251.32万元,所得税4240.10万元;第三年生产负荷100%,收入25578.00万元,总成本20156.00万元,利润总额5422.00万元,净利润4066.50万元,增值税747.86万元,税金及附加273.76万元,所得税1355.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25578.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=747.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11510.1019183.5025578.0025578.0025578.001.1电热玻璃万元11510.1019183.5025578.0025578.0025578.002现价增加值万元3683.236138.728184

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