可伐微晶熔封玻璃项目立项申请报告(44亩,投资10000万元)_第1页
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泓域咨询MACRO/ 可伐微晶熔封玻璃项目立项申请报告可伐微晶熔封玻璃项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入21385.87万元,同比增长30.96%(5055.67万元)。其中,主营业业务可伐微晶熔封玻璃生产及销售收入为18416.11万元,占营业总收入的86.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5128.40万元,较去年同期相比增长1075.90万元,增长率26.55%;实现净利润3846.30万元,较去年同期相比增长431.24万元,增长率12.63%。二、项目概况(一)项目名称可伐微晶熔封玻璃项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积29674.83平方米(折合约44.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.45%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度166.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29674.83平方米,建筑物基底占地面积21796.16平方米,总建筑面积39467.52平方米,其中:规划建设主体工程29409.75平方米,项目规划绿化面积2578.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3177.78万元。(七)节能分析“可伐微晶熔封玻璃项目建设项目”,年用电量544094.44千瓦时,年总用水量10885.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.80吨标准煤/年。达产年综合节能量21.41吨标准煤/年,项目总节能率29.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10003.30万元,其中:固定资产投资7420.49万元,占项目总投资的74.18%;流动资金2582.81万元,占项目总投资的25.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21646.00万元,总成本费用16362.76万元,税金及附加206.15万元,利润总额5283.24万元,利税总额6218.11万元,税后净利润3962.43万元,达产年纳税总额2255.68万元;达产年投资利润率52.81%,投资利税率62.16%,投资回报率39.61%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位421个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区可伐微晶熔封玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区可伐微晶熔封玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“可伐微晶熔封玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位421个,达产年纳税总额2255.68万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.81%,投资利税率62.16%,全部投资回报率39.61%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29674.8344.49亩1.1容积率1.331.2建筑系数73.45%1.3投资强度万元/亩166.791.4基底面积平方米21796.161.5总建筑面积平方米39467.521.6绿化面积平方米2578.87绿化率6.53%2总投资万元10003.302.1固定资产投资万元7420.492.1.1土建工程投资万元3325.472.1.1.1土建工程投资占比万元33.24%2.1.2设备投资万元3177.782.1.2.1设备投资占比31.77%2.1.3其它投资万元917.242.1.3.1其它投资占比9.17%2.1.4固定资产投资占比74.18%2.2流动资金万元2582.812.2.1流动资金占比25.82%3收入万元21646.004总成本万元16362.765利润总额万元5283.246净利润万元3962.437所得税万元1.338增值税万元728.729税金及附加万元206.1510纳税总额万元2255.6811利税总额万元6218.1112投资利润率52.81%13投资利税率62.16%14投资回报率39.61%15回收期年4.0216设备数量台(套)9817年用电量千瓦时544094.4418年用水量立方米10885.6919总能耗吨标准煤67.8020节能率29.15%21节能量吨标准煤21.4122员工数量人421第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.45%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度166.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15409.8915409.8929409.7529409.752725.821.1主要生产车间9245.939245.9317645.8517645.851690.011.2辅助生产车间4931.164931.169411.129411.12872.261.3其他生产车间1232.791232.791705.771705.77163.552仓储工程3269.423269.426537.556537.55440.672.1成品贮存817.36817.361634.391634.39110.172.2原料仓储1700.101700.103399.533399.53229.152.3辅助材料仓库751.97751.971503.641503.64101.353供配电工程174.37174.37174.37174.3713.223.1供配电室174.37174.37174.37174.3713.224给排水工程200.52200.52200.52200.5211.834.1给排水200.52200.52200.52200.5211.835服务性工程2070.642070.642070.642070.64139.585.1办公用房1054.921054.921054.921054.9257.605.2生活服务1015.721015.721015.721015.7260.726消防及环保工程584.14584.14584.14584.1444.306.1消防环保工程584.14584.14584.14584.1444.307项目总图工程87.1887.1887.1887.18-119.097.1场地及道路硬化5546.331227.181227.187.2场区围墙1227.185546.335546.337.3安全保卫室87.1887.1887.1887.188绿化工程1975.3369.14合计21796.1639467.5239467.523325.47六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8827.39万元,占计划投资的88.24%。其中:完成固定资产投资6252.10万元,占总投资的70.83%;完成流动资金投资2575.29,占总投资的29.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8827.391.1完成比例88.24%2完成固定资产投资万元6252.102.1完成比例70.83%3完成流动资金投资万元2575.293.1完成比例29.17%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员421人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元1646.072工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.822.3年工资额万元333.473企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元130.664品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元185.605其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元108.706职工工资总额万元13996.04五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7420.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3325.473177.78166.797420.491.1工程费用万元3325.473177.7816578.851.1.1建筑工程费用万元3325.473325.4733.24%1.1.2设备购置及安装费万元3177.783177.7831.77%1.2工程建设其他费用万元917.24917.249.17%1.2.1无形资产万元398.90398.901.3预备费万元518.34518.341.3.1基本预备费万元261.93261.931.3.2涨价预备费万元256.41256.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元7420.497420.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2582.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16578.8510157.729712.7916578.8516578.8516578.851.1应收账款万元4973.652984.193481.564973.654973.654973.651.2存货万元7460.484476.295222.347460.487460.487460.481.2.1原辅材料万元2238.141342.891566.702238.142238.142238.141.2.2燃料动力万元111.9167.1478.34111.91111.91111.911.2.3在产品万元3431.822059.092402.273431.823431.823431.821.2.4产成品万元1678.611007.161175.031678.611678.611678.611.3现金万元4144.712486.832901.304144.714144.714144.712流动负债万元13996.048397.629797.2313996.0413996.0413996.042.1应付账款万元13996.048397.629797.2313996.0413996.0413996.043流动资金万元2582.811549.691807.972582.812582.812582.814铺底流动资金万元860.93516.56602.66860.93860.93860.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10003.30万元,其中:固定资产投资7420.49万元,占项目总投资的74.18%;流动资金2582.81万元,占项目总投资的25.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3325.47万元,占项目总投资的33.24%;设备购置费3177.78万元,占项目总投资的31.77%;其它投资917.24万元,占项目总投资的9.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7420.49+2582.81=10003.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7420.4974.18%1.1项目建设投资万元7420.4974.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2582.8125.82%3总投资万元万元10003.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12987.60万元,总成本5922.19万元,利润总额7065.41万元,净利润171.17万元,增值税437.23万元,税金及附加5299.06万元,所得税1766.35万元;第二年收入15152.20万元,总成本6702.09万元,利润总额8450.11万元,净利润6337.58万元,增值税510.10万元,税金及附加179.91万元,所得税2112.53万元;第三年生产负荷100%,收入21646.00万元,总成本16362.76万元,利润总额5283.24万元,净利润3962.43万元,增值税728.72万元,税金及附加206.15万元,所得税1320.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21646.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=728.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12987.6015152.2021646.0021646.0021646.001.1可伐微晶熔封玻璃万元12987.6015152.2021646.0021646.0021646.002现价增加值万元4156.034848.706926.726926.72

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