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泓域咨询MACRO/ 烧结空心砖项目立项说明及投资计划烧结空心砖项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4957.41万元,同比增长17.48%(737.69万元)。其中,主营业业务烧结空心砖生产及销售收入为4495.98万元,占营业总收入的90.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额988.90万元,较去年同期相比增长140.53万元,增长率16.56%;实现净利润741.67万元,较去年同期相比增长124.46万元,增长率20.17%。二、项目概况(一)项目名称烧结空心砖项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12826.41平方米(折合约19.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.59%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度181.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12826.41平方米,建筑物基底占地面积7643.26平方米,总建筑面积16033.01平方米,其中:规划建设主体工程9916.33平方米,项目规划绿化面积1081.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1617.72万元。(七)节能分析“烧结空心砖项目建设项目”,年用电量993967.06千瓦时,年总用水量3387.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.45吨标准煤/年。达产年综合节能量50.01吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4320.31万元,其中:固定资产投资3489.86万元,占项目总投资的80.78%;流动资金830.45万元,占项目总投资的19.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5739.00万元,总成本费用4527.08万元,税金及附加71.36万元,利润总额1211.92万元,利税总额1450.44万元,税后净利润908.94万元,达产年纳税总额541.50万元;达产年投资利润率28.05%,投资利税率33.57%,投资回报率21.04%,全部投资回收期6.25年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区烧结空心砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区烧结空心砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“烧结空心砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额541.50万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.05%,投资利税率33.57%,全部投资回报率21.04%,全部投资回收期6.25年,固定资产投资回收期6.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12826.4119.23亩1.1容积率1.251.2建筑系数59.59%1.3投资强度万元/亩181.481.4基底面积平方米7643.261.5总建筑面积平方米16033.011.6绿化面积平方米1081.69绿化率6.75%2总投资万元4320.312.1固定资产投资万元3489.862.1.1土建工程投资万元1143.172.1.1.1土建工程投资占比万元26.46%2.1.2设备投资万元1617.722.1.2.1设备投资占比37.44%2.1.3其它投资万元728.972.1.3.1其它投资占比16.87%2.1.4固定资产投资占比80.78%2.2流动资金万元830.452.2.1流动资金占比19.22%3收入万元5739.004总成本万元4527.085利润总额万元1211.926净利润万元908.947所得税万元1.258增值税万元167.169税金及附加万元71.3610纳税总额万元541.5011利税总额万元1450.4412投资利润率28.05%13投资利税率33.57%14投资回报率21.04%15回收期年6.2516设备数量台(套)7117年用电量千瓦时993967.0618年用水量立方米3387.0619总能耗吨标准煤122.4520节能率23.52%21节能量吨标准煤50.0122员工数量人99第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.59%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度181.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5403.785403.789916.339916.33777.751.1主要生产车间3242.273242.275949.805949.80482.201.2辅助生产车间1729.211729.213173.233173.23248.881.3其他生产车间432.30432.30575.15575.1546.662仓储工程1146.491146.493975.843975.84226.792.1成品贮存286.62286.62993.96993.9656.702.2原料仓储596.17596.172067.442067.44117.932.3辅助材料仓库263.69263.69914.44914.4452.163供配电工程61.1561.1561.1561.153.923.1供配电室61.1561.1561.1561.153.924给排水工程70.3270.3270.3270.323.514.1给排水70.3270.3270.3270.323.515服务性工程726.11726.11726.11726.1141.425.1办公用房360.81360.81360.81360.8118.705.2生活服务365.30365.30365.30365.3021.356消防及环保工程204.84204.84204.84204.8413.146.1消防环保工程204.84204.84204.84204.8413.147项目总图工程30.5730.5730.5730.5753.017.1场地及道路硬化1911.68443.65443.657.2场区围墙443.651911.681911.687.3安全保卫室30.5730.5730.5730.578绿化工程675.0023.63合计7643.2616033.0116033.011143.17六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3204.80万元,占计划投资的74.18%。其中:完成固定资产投资2107.83万元,占总投资的65.77%;完成流动资金投资1096.97,占总投资的34.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3204.801.1完成比例74.18%2完成固定资产投资万元2107.832.1完成比例65.77%3完成流动资金投资万元1096.973.1完成比例34.23%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元347.352工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元99.173企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元30.944品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元44.885其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.985.3年工资额万元35.846职工工资总额万元2871.37五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3489.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1143.171617.72181.483489.861.1工程费用万元1143.171617.723701.821.1.1建筑工程费用万元1143.171143.1726.46%1.1.2设备购置及安装费万元1617.721617.7237.44%1.2工程建设其他费用万元728.97728.9716.87%1.2.1无形资产万元424.41424.411.3预备费万元304.56304.561.3.1基本预备费万元182.64182.641.3.2涨价预备费万元121.92121.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3489.863489.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金830.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3701.822493.682633.363701.823701.823701.821.1应收账款万元1110.55666.33832.911110.551110.551110.551.2存货万元1665.82999.491249.361665.821665.821665.821.2.1原辅材料万元499.75299.85374.81499.75499.75499.751.2.2燃料动力万元24.9914.9918.7424.9924.9924.991.2.3在产品万元766.28459.77574.71766.28766.28766.281.2.4产成品万元374.81224.89281.11374.81374.81374.811.3现金万元925.46555.27694.09925.46925.46925.462流动负债万元2871.371722.822153.532871.372871.372871.372.1应付账款万元2871.371722.822153.532871.372871.372871.373流动资金万元830.45498.27622.84830.45830.45830.454铺底流动资金万元276.81166.09207.61276.81276.81276.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4320.31万元,其中:固定资产投资3489.86万元,占项目总投资的80.78%;流动资金830.45万元,占项目总投资的19.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1143.17万元,占项目总投资的26.46%;设备购置费1617.72万元,占项目总投资的37.44%;其它投资728.97万元,占项目总投资的16.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3489.86+830.45=4320.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3489.8680.78%1.1项目建设投资万元3489.8680.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元830.4519.22%3总投资万元万元4320.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3443.40万元,总成本10212.30万元,利润总额-6768.90万元,净利润63.34万元,增值税100.30万元,税金及附加-5076.67万元,所得税-1692.22万元;第二年收入4304.25万元,总成本12011.97万元,利润总额-7707.72万元,净利润-5780.79万元,增值税125.37万元,税金及附加66.35万元,所得税-1926.93万元;第三年生产负荷100%,收入5739.00万元,总成本4527.08万元,利润总额1211.92万元,净利润908.94万元,增值税167.16万元,税金及附加71.36万元,所得税302.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5739.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=167.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3443.404304.255739.005739.005739.001.1烧结空心砖万元3443.404304.255739.005739.005739.002现价增加值万元1101.891377.361836.
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