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文档简介
泓域咨询MACRO/ 放射性物体加工剂量仪器设备项目立项说明及投资计划放射性物体加工剂量仪器设备项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5608.76万元,同比增长14.10%(693.12万元)。其中,主营业业务放射性物体加工剂量仪器设备生产及销售收入为5182.05万元,占营业总收入的92.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1111.78万元,较去年同期相比增长178.61万元,增长率19.14%;实现净利润833.84万元,较去年同期相比增长79.71万元,增长率10.57%。二、项目概况(一)项目名称放射性物体加工剂量仪器设备项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8624.31平方米(折合约12.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.13%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度172.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8624.31平方米,建筑物基底占地面积5789.50平方米,总建筑面积11556.58平方米,其中:规划建设主体工程7650.78平方米,项目规划绿化面积609.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1006.43万元。(七)节能分析“放射性物体加工剂量仪器设备项目建设项目”,年用电量556055.24千瓦时,年总用水量4970.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.76吨标准煤/年。达产年综合节能量24.16吨标准煤/年,项目总节能率29.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2943.83万元,其中:固定资产投资2227.84万元,占项目总投资的75.68%;流动资金715.99万元,占项目总投资的24.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5766.00万元,总成本费用4547.61万元,税金及附加54.66万元,利润总额1218.39万元,利税总额1441.10万元,税后净利润913.79万元,达产年纳税总额527.31万元;达产年投资利润率41.39%,投资利税率48.95%,投资回报率31.04%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位112个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区放射性物体加工剂量仪器设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区放射性物体加工剂量仪器设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“放射性物体加工剂量仪器设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位112个,达产年纳税总额527.31万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.39%,投资利税率48.95%,全部投资回报率31.04%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8624.3112.93亩1.1容积率1.341.2建筑系数67.13%1.3投资强度万元/亩172.301.4基底面积平方米5789.501.5总建筑面积平方米11556.581.6绿化面积平方米609.94绿化率5.28%2总投资万元2943.832.1固定资产投资万元2227.842.1.1土建工程投资万元906.022.1.1.1土建工程投资占比万元30.78%2.1.2设备投资万元1006.432.1.2.1设备投资占比34.19%2.1.3其它投资万元315.392.1.3.1其它投资占比10.71%2.1.4固定资产投资占比75.68%2.2流动资金万元715.992.2.1流动资金占比24.32%3收入万元5766.004总成本万元4547.615利润总额万元1218.396净利润万元913.797所得税万元1.348增值税万元168.059税金及附加万元54.6610纳税总额万元527.3111利税总额万元1441.1012投资利润率41.39%13投资利税率48.95%14投资回报率31.04%15回收期年4.7216设备数量台(套)4117年用电量千瓦时556055.2418年用水量立方米4970.2319总能耗吨标准煤68.7620节能率29.41%21节能量吨标准煤24.1622员工数量人112第二章 建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.13%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度172.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4093.184093.187650.787650.78659.791.1主要生产车间2455.912455.914590.474590.47409.071.2辅助生产车间1309.821309.822448.252448.25211.131.3其他生产车间327.45327.45443.75443.7539.592仓储工程868.42868.422538.772538.77159.232.1成品贮存217.10217.10634.69634.6939.812.2原料仓储451.58451.581320.161320.1682.802.3辅助材料仓库199.74199.74583.92583.9236.623供配电工程46.3246.3246.3246.323.273.1供配电室46.3246.3246.3246.323.274给排水工程53.2653.2653.2653.262.924.1给排水53.2653.2653.2653.262.925服务性工程550.00550.00550.00550.0034.505.1办公用房223.45223.45223.45223.4519.945.2生活服务326.55326.55326.55326.5518.996消防及环保工程155.16155.16155.16155.1610.956.1消防环保工程155.16155.16155.16155.1610.957项目总图工程23.1623.1623.1623.1613.517.1场地及道路硬化1577.24243.87243.877.2场区围墙243.871577.241577.247.3安全保卫室23.1623.1623.1623.168绿化工程624.3321.85合计5789.5011556.5811556.58906.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2442.03万元,占计划投资的82.95%。其中:完成固定资产投资1827.71万元,占总投资的74.84%;完成流动资金投资614.32,占总投资的25.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2442.031.1完成比例82.95%2完成固定资产投资万元1827.712.1完成比例74.84%3完成流动资金投资万元614.323.1完成比例25.16%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员112人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人761.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元412.562工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元116.683企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元27.944品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元48.935其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元31.096职工工资总额万元3008.42五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2227.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元906.021006.43172.302227.841.1工程费用万元906.021006.433724.411.1.1建筑工程费用万元906.02906.0230.78%1.1.2设备购置及安装费万元1006.431006.4334.19%1.2工程建设其他费用万元315.39315.3910.71%1.2.1无形资产万元152.99152.991.3预备费万元162.40162.401.3.1基本预备费万元75.6075.601.3.2涨价预备费万元86.8086.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元2227.842227.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金715.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3724.412313.683570.403724.413724.413724.411.1应收账款万元1117.32726.26893.861117.321117.321117.321.2存货万元1675.981089.391340.791675.981675.981675.981.2.1原辅材料万元502.79326.82402.24502.79502.79502.791.2.2燃料动力万元25.1416.3420.1125.1425.1425.141.2.3在产品万元770.95501.12616.76770.95770.95770.951.2.4产成品万元377.10245.11301.68377.10377.10377.101.3现金万元931.10605.22744.88931.10931.10931.102流动负债万元3008.421955.472406.743008.423008.423008.422.1应付账款万元3008.421955.472406.743008.423008.423008.423流动资金万元715.99465.39572.79715.99715.99715.994铺底流动资金万元238.66155.13190.93238.66238.66238.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2943.83万元,其中:固定资产投资2227.84万元,占项目总投资的75.68%;流动资金715.99万元,占项目总投资的24.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资906.02万元,占项目总投资的30.78%;设备购置费1006.43万元,占项目总投资的34.19%;其它投资315.39万元,占项目总投资的10.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2227.84+715.99=2943.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2227.8475.68%1.1项目建设投资万元2227.8475.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元715.9924.32%3总投资万元万元2943.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3747.90万元,总成本9127.83万元,利润总额-5379.93万元,净利润47.60万元,增值税109.23万元,税金及附加-4034.95万元,所得税-1344.98万元;第二年收入4612.80万元,总成本10830.97万元,利润总额-6218.17万元,净利润-4663.63万元,增值税134.44万元,税金及附加50.63万元,所得税-1554.54万元;第三年生产负荷100%,收入5766.00万元,总成本4547.61万元,利润总额1218.39万元,净利润913.79万元,增值税168.05万元,税金及附加54.66万元,所得税304.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5766.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=168.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3747.904612.805766.005766.005766.001.1放射性物体加工剂量仪器设备万元3747.904612.805766.005766.005
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