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文档简介
医疗设备的监管和审计为了医院医疗设备的合法采购和合理使用,特制度以下制度:一、医疗设备审计风险:未经充分可行性论证的情况下,盲目购进大批医疗设备,部分医疗设备购置未履行招投标程序和政府采购;添置增加医疗设备无计划且未经主管部门批准;医院试用医疗设备,未结帐对方未开票,形成帐外资产。公立医院将进口免税设备转让、出借、内部转移,违反海关监管规定。报废的医疗设备帐面未及时核销,残值收入未上交财务入帐。医院未设置“累计折旧”科目,未对医疗设备提取减值准备,特别是电子仪器,科学技术的发展使得原有实物资产贬值,医疗设备账面价值不能反映医疗设备的实际价值,盘亏的医疗设备入帐,盘盈医疗设备不入帐,导致帐帐不符、帐实不符。二、医疗设备审计的内容和重点:关注医疗设备购置过程的合法性。审查有关医疗设备购置程序是否合法,手续是否完备,有无签订购销合同,有无自行采购大型医疗设备。关注医疗设备处置过程的合规性。有无不履行报批手续,随意报废、低价出售医疗设备。关注医疗设备会计核算的完整性。审查医疗设备有无计提折旧以及计提减值准备的准确性;检查有无长期不进行清查盘点,应入账而不入账,应销账而不销账,有账无物或有物无账,有无假借报废实际还在使用的医疗设备;有无医务人员占用、毁损、丢失医疗设备,导致会计信息失真。注册会计师审计重点是医疗设备项目的真实性、公允性,对医疗设备购置、处置的合法性、合理性只作一般性关注。三、审计程序和方法:(一)做好了解分析、拟定审计计划。分析审计年度医疗设备变动情况,了解医院医疗设备使用保管制度是否健全,是否实行院财务、设备科、业务科室分级管理,责任是否明确;医疗设备是否进行定期清查,账账、账卡、账物是否一致;医疗设备折旧是采用分类计提折旧还是按项目计提,计提的依据是否正确;医疗设备报废清理制度是否健全,年终有无盘盈或盘亏,有无进行帐务处理。通过审阅医院医疗设备管理制度、医疗设备盘点表,掌握医院医疗设备内部控制的基本情况,确定实质性测试的范围和重点,拟定审计程序和方法。(二)医疗设备增加的审计。医院一般进口医疗设备及融资租赁设备比例大,预付医疗设备款的情况比较少见,但进口医疗设备有可能产生预付帐款。审计程序包括:一是审查购置医疗设备有无订货合同,融资租赁设备有无融资租赁协议,合同要素是否齐全明确;二是审阅购入医疗设备的发票抬头,是否和医院名称相符,据以确定医疗设备的所有权;三是审查医疗设备价值的计算是否正确,购入医疗设备价值是否包括实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等;进口设备是否还包括进口关税和增值税、商检费、代理费、银行费用、港杂费、国内清关费等;融资租入的医疗设备,是否按租赁协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等入账,有无分解费用项目,部分记入医疗成本现象;四是将订货合同与供应商发票及付款凭证核对,检查供应方、开票方与付款凭证收款方是否一致,金额是否一致,有无与供货单位相互串通,多付货款,捞取回扣;五是审查购入医疗设备有无验收报告,进口医疗设备是否经商检局检验其技术性能及价值,并将订货合同与运费单、验收报告核对,数量、规格、型号是否相符,有无以次充好、价高质次或假冒伪劣医疗设备;六是审查医疗设备入帐依据是否合法,有无政府采购入帐通知书、订货合同、购货发票、供货清单、运费单、保险单及验收记录,入帐是否及时,有无分期付款设备,单据未上交入帐;七是适当关注医疗设备增加的合法性、合理性。一般小型仪器是否经业务科室提出申请,设备科购置,财务科批准付款
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