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泓域咨询MACRO/ 乙烯醋酸乙烯脂项目立项说明及投资计划乙烯醋酸乙烯脂项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2929.88万元,同比增长9.15%(245.56万元)。其中,主营业业务乙烯醋酸乙烯脂生产及销售收入为2409.67万元,占营业总收入的82.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额627.38万元,较去年同期相比增长72.54万元,增长率13.07%;实现净利润470.53万元,较去年同期相比增长54.29万元,增长率13.04%。二、项目概况(一)项目名称乙烯醋酸乙烯脂项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积6843.42平方米(折合约10.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度191.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6843.42平方米,建筑物基底占地面积3667.39平方米,总建筑面积10402.00平方米,其中:规划建设主体工程6802.34平方米,项目规划绿化面积542.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费872.19万元。(七)节能分析“乙烯醋酸乙烯脂项目建设项目”,年用电量1114388.74千瓦时,年总用水量4503.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.34吨标准煤/年。达产年综合节能量58.86吨标准煤/年,项目总节能率24.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2527.95万元,其中:固定资产投资1965.51万元,占项目总投资的77.75%;流动资金562.44万元,占项目总投资的22.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4866.00万元,总成本费用3778.86万元,税金及附加45.37万元,利润总额1087.14万元,利税总额1282.46万元,税后净利润815.36万元,达产年纳税总额467.11万元;达产年投资利润率43.00%,投资利税率50.73%,投资回报率32.25%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位85个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区乙烯醋酸乙烯脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区乙烯醋酸乙烯脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“乙烯醋酸乙烯脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位85个,达产年纳税总额467.11万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.00%,投资利税率50.73%,全部投资回报率32.25%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6843.4210.26亩1.1容积率1.521.2建筑系数53.59%1.3投资强度万元/亩191.571.4基底面积平方米3667.391.5总建筑面积平方米10402.001.6绿化面积平方米542.38绿化率5.21%2总投资万元2527.952.1固定资产投资万元1965.512.1.1土建工程投资万元932.782.1.1.1土建工程投资占比万元36.90%2.1.2设备投资万元872.192.1.2.1设备投资占比34.50%2.1.3其它投资万元160.542.1.3.1其它投资占比6.35%2.1.4固定资产投资占比77.75%2.2流动资金万元562.442.2.1流动资金占比22.25%3收入万元4866.004总成本万元3778.865利润总额万元1087.146净利润万元815.367所得税万元1.528增值税万元149.959税金及附加万元45.3710纳税总额万元467.1111利税总额万元1282.4612投资利润率43.00%13投资利税率50.73%14投资回报率32.25%15回收期年4.6016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1114388.7418年用水量立方米4503.4719总能耗吨标准煤137.3420节能率24.40%21节能量吨标准煤58.8622员工数量人85第二章 建设背景一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度191.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2592.842592.846802.346802.34670.991.1主要生产车间1555.701555.704081.404081.40416.011.2辅助生产车间829.71829.712176.752176.75214.721.3其他生产车间207.43207.43394.54394.5440.262仓储工程550.11550.112339.782339.78167.852.1成品贮存137.53137.53584.95584.9541.962.2原料仓储286.06286.061216.691216.6987.282.3辅助材料仓库126.53126.53538.15538.1538.613供配电工程29.3429.3429.3429.342.373.1供配电室29.3429.3429.3429.342.374给排水工程33.7433.7433.7433.742.124.1给排水33.7433.7433.7433.742.125服务性工程348.40348.40348.40348.4024.995.1办公用房147.55147.55147.55147.5514.255.2生活服务200.85200.85200.85200.8510.526消防及环保工程98.2998.2998.2998.297.936.1消防环保工程98.2998.2998.2998.297.937项目总图工程14.6714.6714.6714.6742.387.1场地及道路硬化989.14190.20190.207.2场区围墙190.20989.14989.147.3安全保卫室14.6714.6714.6714.678绿化工程404.2114.15合计3667.3910402.0010402.00932.78六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1326.24万元,占计划投资的52.46%。其中:完成固定资产投资850.51万元,占总投资的64.13%;完成流动资金投资475.73,占总投资的35.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1326.241.1完成比例52.46%2完成固定资产投资万元850.512.1完成比例64.13%3完成流动资金投资万元475.733.1完成比例35.87%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员85人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元263.512工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元65.973企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元21.524品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元36.795其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元24.656职工工资总额万元2411.57五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1965.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元932.78872.19191.571965.511.1工程费用万元932.78872.192974.011.1.1建筑工程费用万元932.78932.7836.90%1.1.2设备购置及安装费万元872.19872.1934.50%1.2工程建设其他费用万元160.54160.546.35%1.2.1无形资产万元68.0268.021.3预备费万元92.5292.521.3.1基本预备费万元51.5451.541.3.2涨价预备费万元40.9840.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元1965.511965.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金562.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2974.011982.682881.092974.012974.012974.011.1应收账款万元892.20490.71713.76892.20892.20892.201.2存货万元1338.30736.071070.641338.301338.301338.301.2.1原辅材料万元401.49220.82321.19401.49401.49401.491.2.2燃料动力万元20.0711.0416.0620.0720.0720.071.2.3在产品万元615.62338.59492.49615.62615.62615.621.2.4产成品万元301.12165.61240.89301.12301.12301.121.3现金万元743.50408.93594.80743.50743.50743.502流动负债万元2411.571326.361929.262411.572411.572411.572.1应付账款万元2411.571326.361929.262411.572411.572411.573流动资金万元562.44309.34449.95562.44562.44562.444铺底流动资金万元187.48103.11149.98187.48187.48187.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2527.95万元,其中:固定资产投资1965.51万元,占项目总投资的77.75%;流动资金562.44万元,占项目总投资的22.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资932.78万元,占项目总投资的36.90%;设备购置费872.19万元,占项目总投资的34.50%;其它投资160.54万元,占项目总投资的6.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1965.51+562.44=2527.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1965.5177.75%1.1项目建设投资万元1965.5177.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元562.4422.25%3总投资万元万元2527.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2676.30万元,总成本3614.62万元,利润总额-938.32万元,净利润37.27万元,增值税82.47万元,税金及附加-703.74万元,所得税-234.58万元;第二年收入3892.80万元,总成本4943.39万元,利润总额-1050.59万元,净利润-787.94万元,增值税119.96万元,税金及附加41.77万元,所得税-262.65万元;第三年生产负荷100%,收入4866.00万元,总成本3778.86万元,利润总额1087.14万元,净利润815.36万元,增值税149.95万元,税金及附加45.37万元,所得税271.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4866.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=149.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2676.303892.804866.004866.004866.001.1乙烯醋酸乙烯脂万元2676.303892.804866.004866.004866.002现价增加值

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