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文档简介
泓域咨询MACRO/ 海绵锆冶炼项目立项说明及投资计划海绵锆冶炼项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20377.16万元,同比增长13.34%(2399.02万元)。其中,主营业业务海绵锆冶炼生产及销售收入为17012.83万元,占营业总收入的83.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4799.33万元,较去年同期相比增长951.24万元,增长率24.72%;实现净利润3599.50万元,较去年同期相比增长631.59万元,增长率21.28%。二、项目概况(一)项目名称海绵锆冶炼项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积39332.99平方米(折合约58.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.93%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度195.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39332.99平方米,建筑物基底占地面积20425.62平方米,总建筑面积59786.14平方米,其中:规划建设主体工程39121.72平方米,项目规划绿化面积4766.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2978.06万元。(七)节能分析“海绵锆冶炼项目建设项目”,年用电量716509.00千瓦时,年总用水量27802.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.43吨标准煤/年。达产年综合节能量33.45吨标准煤/年,项目总节能率28.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15951.40万元,其中:固定资产投资11512.12万元,占项目总投资的72.17%;流动资金4439.28万元,占项目总投资的27.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33011.00万元,总成本费用24889.72万元,税金及附加291.75万元,利润总额8121.28万元,利税总额9533.21万元,税后净利润6090.96万元,达产年纳税总额3442.25万元;达产年投资利润率50.91%,投资利税率59.76%,投资回报率38.18%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位511个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区海绵锆冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区海绵锆冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“海绵锆冶炼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位511个,达产年纳税总额3442.25万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.91%,投资利税率59.76%,全部投资回报率38.18%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39332.9958.97亩1.1容积率1.521.2建筑系数51.93%1.3投资强度万元/亩195.221.4基底面积平方米20425.621.5总建筑面积平方米59786.141.6绿化面积平方米4766.20绿化率7.97%2总投资万元15951.402.1固定资产投资万元11512.122.1.1土建工程投资万元4999.502.1.1.1土建工程投资占比万元31.34%2.1.2设备投资万元2978.062.1.2.1设备投资占比18.67%2.1.3其它投资万元3534.562.1.3.1其它投资占比22.16%2.1.4固定资产投资占比72.17%2.2流动资金万元4439.282.2.1流动资金占比27.83%3收入万元33011.004总成本万元24889.725利润总额万元8121.286净利润万元6090.967所得税万元1.528增值税万元1120.189税金及附加万元291.7510纳税总额万元3442.2511利税总额万元9533.2112投资利润率50.91%13投资利税率59.76%14投资回报率38.18%15回收期年4.1216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时716509.0018年用水量立方米27802.6719总能耗吨标准煤90.4320节能率28.17%21节能量吨标准煤33.4522员工数量人511第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.93%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度195.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14440.9114440.9139121.7239121.723598.631.1主要生产车间8664.558664.5523473.0323473.032231.151.2辅助生产车间4621.094621.0912518.9512518.951151.561.3其他生产车间1155.271155.272269.062269.06215.922仓储工程3063.843063.8413431.8713431.87898.572.1成品贮存765.96765.963357.973357.97224.642.2原料仓储1593.201593.206984.576984.57467.262.3辅助材料仓库704.68704.683089.333089.33206.673供配电工程163.40163.40163.40163.4012.303.1供配电室163.40163.40163.40163.4012.304给排水工程187.92187.92187.92187.9211.004.1给排水187.92187.92187.92187.9211.005服务性工程1940.431940.431940.431940.43129.815.1办公用房912.32912.32912.32912.3258.675.2生活服务1028.111028.111028.111028.1169.186消防及环保工程547.41547.41547.41547.4141.206.1消防环保工程547.41547.41547.41547.4141.207项目总图工程81.7081.7081.7081.70238.977.1场地及道路硬化5191.551216.641216.647.2场区围墙1216.645191.555191.557.3安全保卫室81.7081.7081.7081.708绿化工程1971.9969.02合计20425.6259786.1459786.144999.50六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8569.64万元,占计划投资的53.72%。其中:完成固定资产投资6559.70万元,占总投资的76.55%;完成流动资金投资2009.94,占总投资的23.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8569.641.1完成比例53.72%2完成固定资产投资万元6559.702.1完成比例76.55%3完成流动资金投资万元2009.943.1完成比例23.45%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员511人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3471.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元2069.352工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元431.663企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元120.344品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元242.095其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.765.3年工资额万元175.076职工工资总额万元15683.13五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11512.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4999.502978.06195.2211512.121.1工程费用万元4999.502978.0620122.411.1.1建筑工程费用万元4999.504999.5031.34%1.1.2设备购置及安装费万元2978.062978.0618.67%1.2工程建设其他费用万元3534.563534.5622.16%1.2.1无形资产万元1937.471937.471.3预备费万元1597.091597.091.3.1基本预备费万元735.26735.261.3.2涨价预备费万元861.83861.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11512.1211512.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4439.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20122.4114850.8315228.6720122.4120122.4120122.411.1应收账款万元6036.723923.874527.546036.726036.726036.721.2存货万元9055.085885.806791.319055.089055.089055.081.2.1原辅材料万元2716.521765.742037.392716.522716.522716.521.2.2燃料动力万元135.8388.29101.87135.83135.83135.831.2.3在产品万元4165.342707.473124.004165.344165.344165.341.2.4产成品万元2037.391324.311528.042037.392037.392037.391.3现金万元5030.603269.893772.955030.605030.605030.602流动负债万元15683.1310194.0311762.3515683.1315683.1315683.132.1应付账款万元15683.1310194.0311762.3515683.1315683.1315683.133流动资金万元4439.282885.533329.464439.284439.284439.284铺底流动资金万元1479.75961.841109.821479.751479.751479.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15951.40万元,其中:固定资产投资11512.12万元,占项目总投资的72.17%;流动资金4439.28万元,占项目总投资的27.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4999.50万元,占项目总投资的31.34%;设备购置费2978.06万元,占项目总投资的18.67%;其它投资3534.56万元,占项目总投资的22.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11512.12+4439.28=15951.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11512.1272.17%1.1项目建设投资万元11512.1272.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4439.2827.83%3总投资万元万元15951.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21457.15万元,总成本24257.61万元,利润总额-2800.46万元,净利润244.71万元,增值税728.12万元,税金及附加-2100.35万元,所得税-700.12万元;第二年收入24758.25万元,总成本27364.66万元,利润总额-2606.41万元,净利润-1954.81万元,增值税840.13万元,税金及附加258.15万元,所得税-651.60万元;第三年生产负荷100%,收入33011.00万元,总成本24889.72万元,利润总额8121.28万元,净利润6090.96万元,增值税1120.18万元,税金及附加291.75万元,所得税2030.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33011.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1120.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21457.1524758.2533011.0033011.0033011.001.1海绵锆冶炼万元21457.1524758.2533011.0033011.0033011.002现价增加值万元6866.297922.6410563.5210563.5210563.523增值税
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