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文档简介
泓域咨询MACRO/ 陶瓷釉面砖项目立项申请报告陶瓷釉面砖项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24886.20万元,同比增长17.19%(3651.21万元)。其中,主营业业务陶瓷釉面砖生产及销售收入为22601.58万元,占营业总收入的90.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5652.16万元,较去年同期相比增长907.57万元,增长率19.13%;实现净利润4239.12万元,较去年同期相比增长414.12万元,增长率10.83%。二、项目概况(一)项目名称陶瓷釉面砖项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积57888.93平方米(折合约86.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度192.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57888.93平方米,建筑物基底占地面积40701.71平方米,总建筑面积82202.28平方米,其中:规划建设主体工程59222.66平方米,项目规划绿化面积4718.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费6049.83万元。(七)节能分析“陶瓷釉面砖项目建设项目”,年用电量656786.35千瓦时,年总用水量17788.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.24吨标准煤/年。达产年综合节能量25.97吨标准煤/年,项目总节能率20.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19654.64万元,其中:固定资产投资16687.11万元,占项目总投资的84.90%;流动资金2967.53万元,占项目总投资的15.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22604.00万元,总成本费用17227.58万元,税金及附加320.55万元,利润总额5376.42万元,利税总额6438.55万元,税后净利润4032.32万元,达产年纳税总额2406.24万元;达产年投资利润率27.35%,投资利税率32.76%,投资回报率20.52%,全部投资回收期6.37年,提供就业职位356个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地陶瓷釉面砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地陶瓷釉面砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“陶瓷釉面砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位356个,达产年纳税总额2406.24万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.35%,投资利税率32.76%,全部投资回报率20.52%,全部投资回收期6.37年,固定资产投资回收期6.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57888.9386.79亩1.1容积率1.421.2建筑系数70.31%1.3投资强度万元/亩192.271.4基底面积平方米40701.711.5总建筑面积平方米82202.281.6绿化面积平方米4718.07绿化率5.74%2总投资万元19654.642.1固定资产投资万元16687.112.1.1土建工程投资万元6614.302.1.1.1土建工程投资占比万元33.65%2.1.2设备投资万元6049.832.1.2.1设备投资占比30.78%2.1.3其它投资万元4022.982.1.3.1其它投资占比20.47%2.1.4固定资产投资占比84.90%2.2流动资金万元2967.532.2.1流动资金占比15.10%3收入万元22604.004总成本万元17227.585利润总额万元5376.426净利润万元4032.327所得税万元1.428增值税万元741.589税金及附加万元320.5510纳税总额万元2406.2411利税总额万元6438.5512投资利润率27.35%13投资利税率32.76%14投资回报率20.52%15回收期年6.3716设备数量台(套)17517年用电量千瓦时656786.3518年用水量立方米17788.9219总能耗吨标准煤82.2420节能率20.84%21节能量吨标准煤25.9722员工数量人356第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度192.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28776.1128776.1159222.6659222.665241.801.1主要生产车间17265.6717265.6735533.6035533.603249.921.2辅助生产车间9208.369208.3618951.2518951.251677.381.3其他生产车间2302.092302.093434.913434.91314.512仓储工程6105.266105.2614936.7514936.75961.492.1成品贮存1526.321526.323734.193734.19240.372.2原料仓储3174.743174.747767.117767.11499.972.3辅助材料仓库1404.211404.213435.453435.45221.143供配电工程325.61325.61325.61325.6123.583.1供配电室325.61325.61325.61325.6123.584给排水工程374.46374.46374.46374.4621.094.1给排水374.46374.46374.46374.4621.095服务性工程3866.663866.663866.663866.66248.905.1办公用房1880.491880.491880.491880.49110.025.2生活服务1986.171986.171986.171986.17128.676消防及环保工程1090.811090.811090.811090.8178.996.1消防环保工程1090.811090.811090.811090.8178.997项目总图工程162.81162.81162.81162.81-102.127.1场地及道路硬化10238.042243.282243.287.2场区围墙2243.2810238.0410238.047.3安全保卫室162.81162.81162.81162.818绿化工程4016.19140.57合计40701.7182202.2882202.286614.30六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18784.23万元,占计划投资的95.57%。其中:完成固定资产投资11325.36万元,占总投资的60.29%;完成流动资金投资7458.87,占总投资的39.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18784.231.1完成比例95.57%2完成固定资产投资万元11325.362.1完成比例60.29%3完成流动资金投资万元7458.873.1完成比例39.71%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员356人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2421.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元1270.302工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元314.483企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元102.324品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元144.935其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.715.3年工资额万元147.686职工工资总额万元10730.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16687.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6614.306049.83192.2716687.111.1工程费用万元6614.306049.8313698.091.1.1建筑工程费用万元6614.306614.3033.65%1.1.2设备购置及安装费万元6049.836049.8330.78%1.2工程建设其他费用万元4022.984022.9820.47%1.2.1无形资产万元1978.831978.831.3预备费万元2044.152044.151.3.1基本预备费万元1186.731186.731.3.2涨价预备费万元857.42857.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元16687.1116687.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2967.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13698.0911414.9911045.0613698.0913698.0913698.091.1应收账款万元4109.432671.133082.074109.434109.434109.431.2存货万元6164.144006.694623.116164.146164.146164.141.2.1原辅材料万元1849.241202.011386.931849.241849.241849.241.2.2燃料动力万元92.4660.1069.3592.4692.4692.461.2.3在产品万元2835.501843.082126.632835.502835.502835.501.2.4产成品万元1386.93901.511040.201386.931386.931386.931.3现金万元3424.522225.942568.393424.523424.523424.522流动负债万元10730.566974.868047.9210730.5610730.5610730.562.1应付账款万元10730.566974.868047.9210730.5610730.5610730.563流动资金万元2967.531928.892225.652967.532967.532967.534铺底流动资金万元989.17642.96741.88989.17989.17989.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19654.64万元,其中:固定资产投资16687.11万元,占项目总投资的84.90%;流动资金2967.53万元,占项目总投资的15.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6614.30万元,占项目总投资的33.65%;设备购置费6049.83万元,占项目总投资的30.78%;其它投资4022.98万元,占项目总投资的20.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16687.11+2967.53=19654.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16687.1184.90%1.1项目建设投资万元16687.1184.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2967.5315.10%3总投资万元万元19654.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14692.60万元,总成本17545.24万元,利润总额-2852.64万元,净利润289.40万元,增值税482.03万元,税金及附加-2139.48万元,所得税-713.16万元;第二年收入16953.00万元,总成本19700.49万元,利润总额-2747.49万元,净利润-2060.62万元,增值税556.19万元,税金及附加298.30万元,所得税-686.87万元;第三年生产负荷100%,收入22604.00万元,总成本17227.58万元,利润总额5376.42万元,净利润4032.32万元,增值税741.58万元,税金及附加320.55万元,所得税1344.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22604.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=741.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14692.6016953.0022604.0022604.0022604.001.1陶瓷釉面砖万元14692.6016953.0022604.0022604.0022604.002现价增加值万元4701.635424.967233.2
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