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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷拔管项目立项申请报告冷拔管项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12583.40万元,同比增长8.62%(998.96万元)。其中,主营业业务冷拔管生产及销售收入为11579.56万元,占营业总收入的92.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3084.98万元,较去年同期相比增长282.95万元,增长率10.10%;实现净利润2313.74万元,较去年同期相比增长278.07万元,增长率13.66%。二、项目概况(一)项目名称冷拔管项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31482.40平方米(折合约47.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.86%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度196.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31482.40平方米,建筑物基底占地面积23882.55平方米,总建筑面积52575.61平方米,其中:规划建设主体工程35277.04平方米,项目规划绿化面积3244.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3940.58万元。(七)节能分析“冷拔管项目建设项目”,年用电量891934.09千瓦时,年总用水量11945.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.64吨标准煤/年。达产年综合节能量45.19吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12050.91万元,其中:固定资产投资9281.88万元,占项目总投资的77.02%;流动资金2769.03万元,占项目总投资的22.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21970.00万元,总成本费用17238.05万元,税金及附加204.25万元,利润总额4731.95万元,利税总额5588.88万元,税后净利润3548.96万元,达产年纳税总额2039.92万元;达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.38%,投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位427个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地冷拔管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地冷拔管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冷拔管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位427个,达产年纳税总额2039.92万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.38%,全部投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31482.4047.20亩1.1容积率1.671.2建筑系数75.86%1.3投资强度万元/亩196.651.4基底面积平方米23882.551.5总建筑面积平方米52575.611.6绿化面积平方米3244.74绿化率6.17%2总投资万元12050.912.1固定资产投资万元9281.882.1.1土建工程投资万元4075.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.81%2.1.2设备投资万元3940.582.1.2.1设备投资占比32.70%2.1.3其它投资万元1266.292.1.3.1其它投资占比10.51%2.1.4固定资产投资占比77.02%2.2流动资金万元2769.032.2.1流动资金占比22.98%3收入万元21970.004总成本万元17238.055利润总额万元4731.956净利润万元3548.967所得税万元1.678增值税万元652.689税金及附加万元204.2510纳税总额万元2039.9211利税总额万元5588.8812投资利润率39.27%13投资利税率46.38%14投资回报率29.45%15回收期年4.9016设备数量台(套)9017年用电量千瓦时891934.0918年用水量立方米11945.5019总能耗吨标准煤110.6420节能率28.61%21节能量吨标准煤45.1922员工数量人427第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.86%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度196.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16884.9616884.9635277.0435277.043007.661.1主要生产车间10130.9810130.9821166.2221166.221864.751.2辅助生产车间5403.195403.1911288.6511288.65962.451.3其他生产车间1350.801350.802046.072046.07180.462仓储工程3582.383582.3811244.0711244.07697.202.1成品贮存895.60895.602811.022811.02174.302.2原料仓储1862.841862.845846.925846.92362.542.3辅助材料仓库823.95823.952586.142586.14160.363供配电工程191.06191.06191.06191.0613.333.1供配电室191.06191.06191.06191.0613.334给排水工程219.72219.72219.72219.7211.924.1给排水219.72219.72219.72219.7211.925服务性工程2268.842268.842268.842268.84140.685.1办公用房1025.291025.291025.291025.2964.655.2生活服务1243.551243.551243.551243.5565.176消防及环保工程640.05640.05640.05640.0544.656.1消防环保工程640.05640.05640.05640.0544.657项目总图工程95.5395.5395.5395.5384.327.1场地及道路硬化6426.831281.871281.877.2场区围墙1281.876426.836426.837.3安全保卫室95.5395.5395.5395.538绿化工程2150.0575.25合计23882.5552575.6152575.614075.01六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7142.32万元,占计划投资的59.27%。其中:完成固定资产投资5019.74万元,占总投资的70.28%;完成流动资金投资2122.58,占总投资的29.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7142.321.1完成比例59.27%2完成固定资产投资万元5019.742.1完成比例70.28%3完成流动资金投资万元2122.583.1完成比例29.72%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员427人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元1619.082工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元355.023企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元111.994品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元175.915其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元138.006职工工资总额万元13569.27五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9281.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4075.013940.58196.659281.881.1工程费用万元4075.013940.5816338.301.1.1建筑工程费用万元4075.014075.0133.81%1.1.2设备购置及安装费万元3940.583940.5832.70%1.2工程建设其他费用万元1266.291266.2910.51%1.2.1无形资产万元739.11739.111.3预备费万元527.18527.181.3.1基本预备费万元251.02251.021.3.2涨价预备费万元276.16276.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元9281.889281.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2769.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16338.309013.2312203.8216338.3016338.3016338.301.1应收账款万元4901.492695.823921.194901.494901.494901.491.2存货万元7352.234043.735881.797352.237352.237352.231.2.1原辅材料万元2205.671213.121764.542205.672205.672205.671.2.2燃料动力万元110.2860.6688.23110.28110.28110.281.2.3在产品万元3382.031860.112705.623382.033382.033382.031.2.4产成品万元1654.25909.841323.401654.251654.251654.251.3现金万元4084.572246.523267.664084.574084.574084.572流动负债万元13569.277463.1010855.4213569.2713569.2713569.272.1应付账款万元13569.277463.1010855.4213569.2713569.2713569.273流动资金万元2769.031522.972215.222769.032769.032769.034铺底流动资金万元923.00507.65738.41923.00923.00923.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12050.91万元,其中:固定资产投资9281.88万元,占项目总投资的77.02%;流动资金2769.03万元,占项目总投资的22.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4075.01万元,占项目总投资的33.81%;设备购置费3940.58万元,占项目总投资的32.70%;其它投资1266.29万元,占项目总投资的10.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9281.88+2769.03=12050.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9281.8877.02%1.1项目建设投资万元9281.8877.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2769.0322.98%3总投资万元万元12050.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12083.50万元,总成本7898.99万元,利润总额4184.51万元,净利润169.01万元,增值税358.97万元,税金及附加3138.38万元,所得税1046.13万元;第二年收入17576.00万元,总成本10612.66万元,利润总额6963.34万元,净利润5222.50万元,增值税522.14万元,税金及附加188.59万元,所得税1740.84万元;第三年生产负荷100%,收入21970.00万元,总成本17238.05万元,利润总额4731.95万元,净利润3548.96万元,增值税652.68万元,税金及附加204.25万元,所得税1182.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21970.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12083.5017576.0021970.0021970.0021970.001.1冷拔管万元12083.5017576.0021970.0021970.0021970.002现价增加值万元3866.725624.327030.407030.407030.403增值税万元3
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