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泓域咨询MACRO/ 氯化钾投资项目立项申请报告氯化钾投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入17814.67万元,同比增长26.95%(3781.70万元)。其中,主营业业务氯化钾生产及销售收入为15840.23万元,占营业总收入的88.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3609.59万元,较去年同期相比增长829.88万元,增长率29.86%;实现净利润2707.19万元,较去年同期相比增长410.53万元,增长率17.88%。二、项目概况(一)项目名称氯化钾投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积52119.38平方米(折合约78.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.48%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度179.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52119.38平方米,建筑物基底占地面积39860.90平方米,总建筑面积79221.46平方米,其中:规划建设主体工程59666.38平方米,项目规划绿化面积6068.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费6109.68万元。(七)节能分析“氯化钾投资项目建设项目”,年用电量949622.59千瓦时,年总用水量15699.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.05吨标准煤/年。达产年综合节能量39.35吨标准煤/年,项目总节能率22.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16817.72万元,其中:固定资产投资14062.86万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2754.86万元,占项目总投资的16.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20384.00万元,总成本费用15915.92万元,税金及附加282.43万元,利润总额4468.08万元,利税总额5366.80万元,税后净利润3351.06万元,达产年纳税总额2015.74万元;达产年投资利润率26.57%,投资利税率31.91%,投资回报率19.93%,全部投资回收期6.52年,提供就业职位321个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区氯化钾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区氯化钾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“氯化钾投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位321个,达产年纳税总额2015.74万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.57%,投资利税率31.91%,全部投资回报率19.93%,全部投资回收期6.52年,固定资产投资回收期6.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52119.3878.14亩1.1容积率1.521.2建筑系数76.48%1.3投资强度万元/亩179.971.4基底面积平方米39860.901.5总建筑面积平方米79221.461.6绿化面积平方米6068.79绿化率7.66%2总投资万元16817.722.1固定资产投资万元14062.862.1.1土建工程投资万元6940.992.1.1.1土建工程投资占比万元41.27%2.1.2设备投资万元6109.682.1.2.1设备投资占比36.33%2.1.3其它投资万元1012.192.1.3.1其它投资占比6.02%2.1.4固定资产投资占比83.62%2.2流动资金万元2754.862.2.1流动资金占比16.38%3收入万元20384.004总成本万元15915.925利润总额万元4468.086净利润万元3351.067所得税万元1.528增值税万元616.299税金及附加万元282.4310纳税总额万元2015.7411利税总额万元5366.8012投资利润率26.57%13投资利税率31.91%14投资回报率19.93%15回收期年6.5216设备数量台(套)15017年用电量千瓦时949622.5918年用水量立方米15699.4719总能耗吨标准煤118.0520节能率22.30%21节能量吨标准煤39.3522员工数量人321第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.48%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度179.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28181.6628181.6659666.3859666.385750.441.1主要生产车间16909.0016909.0035799.8335799.833565.271.2辅助生产车间9018.139018.1319093.2419093.241840.141.3其他生产车间2254.532254.533460.653460.65345.032仓储工程5979.145979.1412710.8012710.80890.932.1成品贮存1494.791494.793177.703177.70222.732.2原料仓储3109.153109.156609.626609.62463.282.3辅助材料仓库1375.201375.202923.482923.48204.913供配电工程318.89318.89318.89318.8925.153.1供配电室318.89318.89318.89318.8925.154给排水工程366.72366.72366.72366.7222.494.1给排水366.72366.72366.72366.7222.495服务性工程3786.793786.793786.793786.79265.425.1办公用房2043.252043.252043.252043.25115.755.2生活服务1743.541743.541743.541743.54127.736消防及环保工程1068.271068.271068.271068.2784.246.1消防环保工程1068.271068.271068.271068.2784.247项目总图工程159.44159.44159.44159.44-226.927.1场地及道路硬化10444.581619.831619.837.2场区围墙1619.8310444.5810444.587.3安全保卫室159.44159.44159.44159.448绿化工程3692.63129.24合计39860.9079221.4679221.466940.99六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12351.28万元,占计划投资的73.44%。其中:完成固定资产投资8491.25万元,占总投资的68.75%;完成流动资金投资3860.03,占总投资的31.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12351.281.1完成比例73.44%2完成固定资产投资万元8491.252.1完成比例68.75%3完成流动资金投资万元3860.033.1完成比例31.25%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员321人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1257.962工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元243.333企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元102.424品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元143.585其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元123.776职工工资总额万元12271.96五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14062.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6940.996109.68179.9714062.861.1工程费用万元6940.996109.6815026.821.1.1建筑工程费用万元6940.996940.9941.27%1.1.2设备购置及安装费万元6109.686109.6836.33%1.2工程建设其他费用万元1012.191012.196.02%1.2.1无形资产万元475.75475.751.3预备费万元536.44536.441.3.1基本预备费万元233.32233.321.3.2涨价预备费万元303.12303.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元14062.8614062.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2754.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15026.826164.559636.7015026.8215026.8215026.821.1应收账款万元4508.052028.623155.634508.054508.054508.051.2存货万元6762.073042.934733.456762.076762.076762.071.2.1原辅材料万元2028.62912.881420.032028.622028.622028.621.2.2燃料动力万元101.4345.6471.00101.43101.43101.431.2.3在产品万元3110.551399.752177.393110.553110.553110.551.2.4产成品万元1521.47684.661065.031521.471521.471521.471.3现金万元3756.701690.522629.693756.703756.703756.702流动负债万元12271.965522.388590.3712271.9612271.9612271.962.1应付账款万元12271.965522.388590.3712271.9612271.9612271.963流动资金万元2754.861239.691928.402754.862754.862754.864铺底流动资金万元918.28413.23642.80918.28918.28918.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16817.72万元,其中:固定资产投资14062.86万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2754.86万元,占项目总投资的16.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6940.99万元,占项目总投资的41.27%;设备购置费6109.68万元,占项目总投资的36.33%;其它投资1012.19万元,占项目总投资的6.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14062.86+2754.86=16817.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14062.8683.62%1.1项目建设投资万元14062.8683.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2754.8616.38%3总投资万元万元16817.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9172.80万元,总成本12576.28万元,利润总额-3403.48万元,净利润241.76万元,增值税277.33万元,税金及附加-2552.61万元,所得税-850.87万元;第二年收入14268.80万元,总成本17683.51万元,利润总额-3414.71万元,净利润-2561.03万元,增值税431.40万元,税金及附加260.25万元,所得税-853.68万元;第三年生产负荷100%,收入20384.00万元,总成本15915.92万元,利润总额4468.08万元,净利润3351.06万元,增值税616.29万元,税金及附加282.43万元,所得税1117.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20384.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=616.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9172.8014268.8020384.0020384.0020384.001.1氯化钾万元9172.8014268.8020384.0020384.0020384.002现价增加值万元2935.304566.026522.
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