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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑砌块砖投资项目立项申请报告建筑砌块砖投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11982.05万元,同比增长9.90%(1079.59万元)。其中,主营业业务建筑砌块砖生产及销售收入为10808.78万元,占营业总收入的90.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2683.20万元,较去年同期相比增长278.05万元,增长率11.56%;实现净利润2012.40万元,较去年同期相比增长391.90万元,增长率24.18%。二、项目概况(一)项目名称建筑砌块砖投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积57382.01平方米(折合约86.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.04%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度174.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57382.01平方米,建筑物基底占地面积28713.96平方米,总建筑面积68284.59平方米,其中:规划建设主体工程51861.13平方米,项目规划绿化面积3805.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费5798.16万元。(七)节能分析“建筑砌块砖投资项目建设项目”,年用电量1327567.66千瓦时,年总用水量13276.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.29吨标准煤/年。达产年综合节能量43.67吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17381.30万元,其中:固定资产投资15030.30万元,占项目总投资的86.47%;流动资金2351.00万元,占项目总投资的13.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20877.00万元,总成本费用16667.37万元,税金及附加299.20万元,利润总额4209.63万元,利税总额5089.47万元,税后净利润3157.22万元,达产年纳税总额1932.25万元;达产年投资利润率24.22%,投资利税率29.28%,投资回报率18.16%,全部投资回收期7.01年,提供就业职位434个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地建筑砌块砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地建筑砌块砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑砌块砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位434个,达产年纳税总额1932.25万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.22%,投资利税率29.28%,全部投资回报率18.16%,全部投资回收期7.01年,固定资产投资回收期7.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57382.0186.03亩1.1容积率1.191.2建筑系数50.04%1.3投资强度万元/亩174.711.4基底面积平方米28713.961.5总建筑面积平方米68284.591.6绿化面积平方米3805.63绿化率5.57%2总投资万元17381.302.1固定资产投资万元15030.302.1.1土建工程投资万元5622.042.1.1.1土建工程投资占比万元32.35%2.1.2设备投资万元5798.162.1.2.1设备投资占比33.36%2.1.3其它投资万元3610.102.1.3.1其它投资占比20.77%2.1.4固定资产投资占比86.47%2.2流动资金万元2351.002.2.1流动资金占比13.53%3收入万元20877.004总成本万元16667.375利润总额万元4209.636净利润万元3157.227所得税万元1.198增值税万元580.649税金及附加万元299.2010纳税总额万元1932.2511利税总额万元5089.4712投资利润率24.22%13投资利税率29.28%14投资回报率18.16%15回收期年7.0116设备数量台(套)17417年用电量千瓦时1327567.6618年用水量立方米13276.4719总能耗吨标准煤164.2920节能率26.88%21节能量吨标准煤43.6722员工数量人434第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.04%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度174.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20300.7720300.7751861.1351861.134696.841.1主要生产车间12180.4612180.4631116.6831116.682912.041.2辅助生产车间6496.256496.2516595.5616595.561502.991.3其他生产车间1624.061624.063007.953007.95281.812仓储工程4307.094307.0910675.2510675.25703.142.1成品贮存1076.771076.772668.812668.81175.782.2原料仓储2239.692239.695551.135551.13365.632.3辅助材料仓库990.63990.632455.312455.31161.723供配电工程229.71229.71229.71229.7117.023.1供配电室229.71229.71229.71229.7117.024给排水工程264.17264.17264.17264.1715.224.1给排水264.17264.17264.17264.1715.225服务性工程2727.832727.832727.832727.83179.675.1办公用房1298.851298.851298.851298.85101.075.2生活服务1428.981428.981428.981428.9899.366消防及环保工程769.53769.53769.53769.5357.026.1消防环保工程769.53769.53769.53769.5357.027项目总图工程114.86114.86114.86114.86-162.527.1场地及道路硬化7549.401715.421715.427.2场区围墙1715.427549.407549.407.3安全保卫室114.86114.86114.86114.868绿化工程3304.38115.65合计28713.9668284.5968284.595622.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10071.59万元,占计划投资的57.94%。其中:完成固定资产投资7926.99万元,占总投资的78.71%;完成流动资金投资2144.60,占总投资的21.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10071.591.1完成比例57.94%2完成固定资产投资万元7926.992.1完成比例78.71%3完成流动资金投资万元2144.603.1完成比例21.29%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员434人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2951.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元1395.692工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元424.103企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元113.214品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元184.925其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.655.3年工资额万元96.986职工工资总额万元10705.56五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15030.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5622.045798.16174.7115030.301.1工程费用万元5622.045798.1613056.561.1.1建筑工程费用万元5622.045622.0432.35%1.1.2设备购置及安装费万元5798.165798.1633.36%1.2工程建设其他费用万元3610.103610.1020.77%1.2.1无形资产万元1540.491540.491.3预备费万元2069.612069.611.3.1基本预备费万元956.32956.321.3.2涨价预备费万元1113.291113.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元15030.3015030.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2351.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13056.569088.6312834.4613056.5613056.5613056.561.1应收账款万元3916.972546.033133.573916.973916.973916.971.2存货万元5875.453819.044700.365875.455875.455875.451.2.1原辅材料万元1762.631145.711410.111762.631762.631762.631.2.2燃料动力万元88.1357.2970.5188.1388.1388.131.2.3在产品万元2702.711756.762162.172702.712702.712702.711.2.4产成品万元1321.98859.281057.581321.981321.981321.981.3现金万元3264.142121.692611.313264.143264.143264.142流动负债万元10705.566958.618564.4510705.5610705.5610705.562.1应付账款万元10705.566958.618564.4510705.5610705.5610705.563流动资金万元2351.001528.151880.802351.002351.002351.004铺底流动资金万元783.66509.38626.93783.66783.66783.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17381.30万元,其中:固定资产投资15030.30万元,占项目总投资的86.47%;流动资金2351.00万元,占项目总投资的13.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5622.04万元,占项目总投资的32.35%;设备购置费5798.16万元,占项目总投资的33.36%;其它投资3610.10万元,占项目总投资的20.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15030.30+2351.00=17381.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15030.3086.47%1.1项目建设投资万元15030.3086.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2351.0013.53%3总投资万元万元17381.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13570.05万元,总成本1414.32万元,利润总额12155.73万元,净利润274.82万元,增值税377.42万元,税金及附加9116.80万元,所得税3038.93万元;第二年收入16701.60万元,总成本1665.36万元,利润总额15036.24万元,净利润11277.18万元,增值税464.51万元,税金及附加285.27万元,所得税3759.06万元;第三年生产负荷100%,收入20877.00万元,总成本16667.37万元,利润总额4209.63万元,净利润3157.22万元,增值税580.64万元,税金及附加299.20万元,所得税1052.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20877.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13570.0516701.6020877.0020877.0020877.001.1建筑砌块砖万元13570.0516701.6020877.0020877.0020877.002现价增加值万元4342.425344.516680.64
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