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文档简介
泓域咨询MACRO/ 立式垂直轴风力发电机投资项目立项申请报告立式垂直轴风力发电机投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入42927.86万元,同比增长11.05%(4271.92万元)。其中,主营业业务立式垂直轴风力发电机生产及销售收入为39998.66万元,占营业总收入的93.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11262.86万元,较去年同期相比增长1437.28万元,增长率14.63%;实现净利润8447.15万元,较去年同期相比增长1158.25万元,增长率15.89%。二、项目概况(一)项目名称立式垂直轴风力发电机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积48317.48平方米(折合约72.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.68%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度191.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48317.48平方米,建筑物基底占地面积27869.52平方米,总建筑面积67644.47平方米,其中:规划建设主体工程42629.77平方米,项目规划绿化面积4864.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4150.09万元。(七)节能分析“立式垂直轴风力发电机投资项目建设项目”,年用电量770291.92千瓦时,年总用水量22385.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.58吨标准煤/年。达产年综合节能量32.19吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19501.34万元,其中:固定资产投资13846.91万元,占项目总投资的71.00%;流动资金5654.43万元,占项目总投资的29.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47221.00万元,总成本费用35836.31万元,税金及附加381.71万元,利润总额11384.69万元,利税总额13336.70万元,税后净利润8538.52万元,达产年纳税总额4798.18万元;达产年投资利润率58.38%,投资利税率68.39%,投资回报率43.78%,全部投资回收期3.78年,提供就业职位708个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区立式垂直轴风力发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区立式垂直轴风力发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“立式垂直轴风力发电机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位708个,达产年纳税总额4798.18万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.38%,投资利税率68.39%,全部投资回报率43.78%,全部投资回收期3.78年,固定资产投资回收期3.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48317.4872.44亩1.1容积率1.401.2建筑系数57.68%1.3投资强度万元/亩191.151.4基底面积平方米27869.521.5总建筑面积平方米67644.471.6绿化面积平方米4864.31绿化率7.19%2总投资万元19501.342.1固定资产投资万元13846.912.1.1土建工程投资万元5940.882.1.1.1土建工程投资占比万元30.46%2.1.2设备投资万元4150.092.1.2.1设备投资占比21.28%2.1.3其它投资万元3755.942.1.3.1其它投资占比19.26%2.1.4固定资产投资占比71.00%2.2流动资金万元5654.432.2.1流动资金占比29.00%3收入万元47221.004总成本万元35836.315利润总额万元11384.696净利润万元8538.527所得税万元1.408增值税万元1570.309税金及附加万元381.7110纳税总额万元4798.1811利税总额万元13336.7012投资利润率58.38%13投资利税率68.39%14投资回报率43.78%15回收期年3.7816设备数量台(套)12617年用电量千瓦时770291.9218年用水量立方米22385.9719总能耗吨标准煤96.5820节能率27.39%21节能量吨标准煤32.1922员工数量人708第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.68%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度191.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19703.7519703.7542629.7742629.774118.361.1主要生产车间11822.2511822.2525577.8625577.862553.381.2辅助生产车间6305.206305.2013641.5313641.531317.881.3其他生产车间1576.301576.302472.532472.53247.102仓储工程4180.434180.4316259.5616259.561142.402.1成品贮存1045.111045.114064.894064.89285.602.2原料仓储2173.822173.828454.978454.97594.052.3辅助材料仓库961.50961.503739.703739.70262.753供配电工程222.96222.96222.96222.9617.623.1供配电室222.96222.96222.96222.9617.624给排水工程256.40256.40256.40256.4015.764.1给排水256.40256.40256.40256.4015.765服务性工程2647.602647.602647.602647.60186.025.1办公用房1504.001504.001504.001504.0088.425.2生活服务1143.601143.601143.601143.6077.576消防及环保工程746.90746.90746.90746.9059.046.1消防环保工程746.90746.90746.90746.9059.047项目总图工程111.48111.48111.48111.48301.917.1场地及道路硬化7010.941606.581606.587.2场区围墙1606.587010.947010.947.3安全保卫室111.48111.48111.48111.488绿化工程2850.4999.77合计27869.5267644.4767644.475940.88六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17538.77万元,占计划投资的89.94%。其中:完成固定资产投资12745.88万元,占总投资的72.67%;完成流动资金投资4792.89,占总投资的27.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17538.771.1完成比例89.94%2完成固定资产投资万元12745.882.1完成比例72.67%3完成流动资金投资万元4792.893.1完成比例27.33%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员708人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4811.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元2636.872工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元680.563企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元215.954品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元311.735其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元209.916职工工资总额万元28229.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13846.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5940.884150.09191.1513846.911.1工程费用万元5940.884150.0933884.301.1.1建筑工程费用万元5940.885940.8830.46%1.1.2设备购置及安装费万元4150.094150.0921.28%1.2工程建设其他费用万元3755.943755.9419.26%1.2.1无形资产万元1718.641718.641.3预备费万元2037.302037.301.3.1基本预备费万元999.60999.601.3.2涨价预备费万元1037.701037.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元13846.9113846.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5654.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33884.3019847.4324897.2333884.3033884.3033884.301.1应收账款万元10165.296099.177623.9710165.2910165.2910165.291.2存货万元15247.949148.7611435.9515247.9415247.9415247.941.2.1原辅材料万元4574.382744.633430.794574.384574.384574.381.2.2燃料动力万元228.72137.23171.54228.72228.72228.721.2.3在产品万元7014.054208.435260.547014.057014.057014.051.2.4产成品万元3430.792058.472573.093430.793430.793430.791.3现金万元8471.085082.656353.318471.088471.088471.082流动负债万元28229.8716937.9221172.4028229.8728229.8728229.872.1应付账款万元28229.8716937.9221172.4028229.8728229.8728229.873流动资金万元5654.433392.664240.825654.435654.435654.434铺底流动资金万元1884.791130.881413.611884.791884.791884.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19501.34万元,其中:固定资产投资13846.91万元,占项目总投资的71.00%;流动资金5654.43万元,占项目总投资的29.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5940.88万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费4150.09万元,占项目总投资的21.28%;其它投资3755.94万元,占项目总投资的19.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13846.91+5654.43=19501.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13846.9171.00%1.1项目建设投资万元13846.9171.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5654.4329.00%3总投资万元万元19501.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28332.60万元,总成本18371.93万元,利润总额9960.67万元,净利润306.33万元,增值税942.18万元,税金及附加7470.50万元,所得税2490.17万元;第二年收入35415.75万元,总成本21955.60万元,利润总额13460.15万元,净利润10095.11万元,增值税1177.72万元,税金及附加334.60万元,所得税3365.04万元;第三年生产负荷100%,收入47221.00万元,总成本35836.31万元,利润总额11384.69万元,净利润8538.52万元,增值税1570.30万元,税金及附加381.71万元,所得税2846.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47221.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1570.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28332.6035415.7547221.0047221.0047221.001.1立式垂直轴风力发电机万元28332.6035415.7547221.0047221.0047221.002现价增加值万元9066.4311333.0415110.7215110.7215110.723增值税万元942.181177.721570.301570.301570.303.1销项税额万元7555.367555
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