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文档简介
泓域咨询MACRO/ 煤油投资项目立项申请报告煤油投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17558.35万元,同比增长25.66%(3585.93万元)。其中,主营业业务煤油生产及销售收入为14167.59万元,占营业总收入的80.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4196.88万元,较去年同期相比增长648.14万元,增长率18.26%;实现净利润3147.66万元,较去年同期相比增长517.21万元,增长率19.66%。二、项目概况(一)项目名称煤油投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积58269.12平方米(折合约87.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度165.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58269.12平方米,建筑物基底占地面积46492.93平方米,总建筑面积85655.61平方米,其中:规划建设主体工程60029.64平方米,项目规划绿化面积6548.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费6484.06万元。(七)节能分析“煤油投资项目建设项目”,年用电量635712.56千瓦时,年总用水量14120.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.34吨标准煤/年。达产年综合节能量34.00吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16925.89万元,其中:固定资产投资14461.57万元,占项目总投资的85.44%;流动资金2464.32万元,占项目总投资的14.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19936.00万元,总成本费用15296.64万元,税金及附加309.87万元,利润总额4639.36万元,利税总额5589.14万元,税后净利润3479.52万元,达产年纳税总额2109.62万元;达产年投资利润率27.41%,投资利税率33.02%,投资回报率20.56%,全部投资回收期6.36年,提供就业职位301个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园煤油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园煤油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“煤油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位301个,达产年纳税总额2109.62万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.41%,投资利税率33.02%,全部投资回报率20.56%,全部投资回收期6.36年,固定资产投资回收期6.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58269.1287.36亩1.1容积率1.471.2建筑系数79.79%1.3投资强度万元/亩165.541.4基底面积平方米46492.931.5总建筑面积平方米85655.611.6绿化面积平方米6548.79绿化率7.65%2总投资万元16925.892.1固定资产投资万元14461.572.1.1土建工程投资万元7477.262.1.1.1土建工程投资占比万元44.18%2.1.2设备投资万元6484.062.1.2.1设备投资占比38.31%2.1.3其它投资万元500.252.1.3.1其它投资占比2.96%2.1.4固定资产投资占比85.44%2.2流动资金万元2464.322.2.1流动资金占比14.56%3收入万元19936.004总成本万元15296.645利润总额万元4639.366净利润万元3479.527所得税万元1.478增值税万元639.919税金及附加万元309.8710纳税总额万元2109.6211利税总额万元5589.1412投资利润率27.41%13投资利税率33.02%14投资回报率20.56%15回收期年6.3616设备数量台(套)14617年用电量千瓦时635712.5618年用水量立方米14120.6119总能耗吨标准煤79.3420节能率25.66%21节能量吨标准煤34.0022员工数量人301第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度165.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32870.5032870.5060029.6460029.645764.281.1主要生产车间19722.3019722.3036017.7836017.783573.851.2辅助生产车间10518.5610518.5619209.4819209.481844.571.3其他生产车间2629.642629.643481.723481.72345.862仓储工程6973.946973.9416656.8816656.881163.242.1成品贮存1743.481743.484164.224164.22290.812.2原料仓储3626.453626.458661.588661.58604.882.3辅助材料仓库1604.011604.013831.083831.08267.553供配电工程371.94371.94371.94371.9429.223.1供配电室371.94371.94371.94371.9429.224给排水工程427.73427.73427.73427.7326.144.1给排水427.73427.73427.73427.7326.145服务性工程4416.834416.834416.834416.83308.455.1办公用房2086.022086.022086.022086.02148.215.2生活服务2330.812330.812330.812330.81129.436消防及环保工程1246.011246.011246.011246.0197.896.1消防环保工程1246.011246.011246.011246.0197.897项目总图工程185.97185.97185.97185.97-98.077.1场地及道路硬化12454.621892.941892.947.2场区围墙1892.9412454.6212454.627.3安全保卫室185.97185.97185.97185.978绿化工程5317.39186.11合计46492.9385655.6185655.617477.26六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13919.63万元,占计划投资的82.24%。其中:完成固定资产投资10114.09万元,占总投资的72.66%;完成流动资金投资3805.54,占总投资的27.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13919.631.1完成比例82.24%2完成固定资产投资万元10114.092.1完成比例72.66%3完成流动资金投资万元3805.543.1完成比例27.34%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员301人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元955.322工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元246.793企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元85.514品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元121.105其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元107.526职工工资总额万元12608.77五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14461.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7477.266484.06165.5414461.571.1工程费用万元7477.266484.0615073.091.1.1建筑工程费用万元7477.267477.2644.18%1.1.2设备购置及安装费万元6484.066484.0638.31%1.2工程建设其他费用万元500.25500.252.96%1.2.1无形资产万元253.30253.301.3预备费万元246.95246.951.3.1基本预备费万元145.75145.751.3.2涨价预备费万元101.20101.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元14461.5714461.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2464.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15073.096016.8111663.0415073.0915073.0915073.091.1应收账款万元4521.931808.773391.454521.934521.934521.931.2存货万元6782.892713.165087.176782.896782.896782.891.2.1原辅材料万元2034.87813.951526.152034.872034.872034.871.2.2燃料动力万元101.7440.7076.31101.74101.74101.741.2.3在产品万元3120.131248.052340.103120.133120.133120.131.2.4产成品万元1526.15610.461144.611526.151526.151526.151.3现金万元3768.271507.312826.203768.273768.273768.272流动负债万元12608.775043.519456.5812608.7712608.7712608.772.1应付账款万元12608.775043.519456.5812608.7712608.7712608.773流动资金万元2464.32985.731848.242464.322464.322464.324铺底流动资金万元821.43328.58616.08821.43821.43821.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16925.89万元,其中:固定资产投资14461.57万元,占项目总投资的85.44%;流动资金2464.32万元,占项目总投资的14.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7477.26万元,占项目总投资的44.18%;设备购置费6484.06万元,占项目总投资的38.31%;其它投资500.25万元,占项目总投资的2.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14461.57+2464.32=16925.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14461.5785.44%1.1项目建设投资万元14461.5785.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2464.3214.56%3总投资万元万元16925.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7974.40万元,总成本10601.14万元,利润总额-2626.74万元,净利润263.79万元,增值税255.96万元,税金及附加-1970.05万元,所得税-656.68万元;第二年收入14952.00万元,总成本17256.03万元,利润总额-2304.03万元,净利润-1728.02万元,增值税479.93万元,税金及附加290.67万元,所得税-576.01万元;第三年生产负荷100%,收入19936.00万元,总成本15296.64万元,利润总额4639.36万元,净利润3479.52万元,增值税639.91万元,税金及附加309.87万元,所得税1159.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19936.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=639.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7974.4014952.0019936.0019936.0019936.001.1煤油万元7974.4014952.0019936.0019936.0019936.002现价增加值万元2551.814784.646379.
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